Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#441 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Нет, не все. Появились и "0%" и "Блокируется". Выходит, мне после 01.07 надо изменить учетную политику, перепровести все документы? Но почему об этом нигде не предупредили? Это же важно
|
![]() |
![]() |
![]() |
#442 | ||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Что конкретно вы хотите изменить в Учетной политике? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#443 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Где-то же я устанавливала способ учета НДС - распределяется "по умолчанию". Правда, сейчас не помню - где. При приобретении сырья у нас невозможно определить куда оно потом пойдет через несколько переделов, поэтому я и выбрала "распределяется". Но после двух лет работы в российском законодательстве у меня возник вопрос. Стыдно его задавать, но все же... Как я понимаю, в декларации отражаются вычеты на основании счетов-фактур от поставщиков. Если в 3 квартале я ничего не списываю, а только приобретаю, и если все, что купила - списала, разве декларация в этих двух случаях будет разной?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#444 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Ирина Севастополь, если вы имеете в виду, что для всей номенклатуры подтягивается способ Распределяется. То, тут Учетная политика вообще не причем. Это вы самостоятельно установили способ учета НДС, который будет у номенклатуры по умолчанию, чтобы его каждый раз не выбирать вручную.
А когда его поменять на что-то другое также вы должны решить сами. Это настройкой регистра сведений "Счета учета номенклатуры" - Справочники - Товары и услуги - Номенклатура - значение "Способ учета НДС". |
![]() |
![]() |
![]() |
#445 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]() Цитата:
Вычеты применяются при одновременном соблюдении следующих условий - общее правило: - товары (работы, услуги), имущественные права приняты к учету; - имеется надлежащим образом оформленный счет-фактура; - товары (работы, услуги), имущественные права приобретены для использования в облагаемой НДС деятельности. С 01.07.16г можем сразу принять к вычету НДС в т.ч по экспорту т.е ставке НДС 0%, если купили активы и реализовали их начиная с 3го кв 16г. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#446 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Как у вас было до 01.07.16г. Приобрели сырье - выбрали способ Распределяется. По остальным затратам так и не поняла, что вы выбирали. У вас же расходы с НДС не только на сырье.
Распределили по итогам кв НДС пропорционально, например, выручки с НДС/ без НДС. Часть НДС ушло на Принимается и на вычет Д 68сч и часть осталось на 19сч с видом 0% и ждало подтверждения нулевой ставки НДС. Подтвердили экспорт 19 с видом 0% ушел в Д 68 и так по кругу. Т.е 30.06.16г вы сделали Распределение НДС и у вас способ изменился на Принимается и 0%, дальше 0% заменился на Блокируется на 01.07.16г. Откуда еще Распределяется берется я так и не поняла, на каком этапе возникает этот способ... |
![]() |
![]() |
![]() |
#447 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Огромное Вам спасибо, что Вы со мной возитесь. Хорошо хоть на форуме не видно моих седин, понятно, что я уже не тяну. Но что-то делать надо. С тем, что Вы написали в двух последних постах, я полностью согласна и так себе и представляла суть учета. Вы все в моей голове поставили на место. И все же: сомнения в моем последнем вопросе остались. Пример. Купили у поставщиков сырья, услуг и т.д. все с ндс, получили на все счета-фактуры, и не было никакой реализации. В квартале ничего не списывали со склада. И второй пример. То же самое, но все, что купили, и все услуги включили в себестоимость реализованной в этом же периоде продукции. Изменятся ли в этом случае вычеты в декларации по НДС?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#448 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Огромное Вам спасибо, что Вы со мной возитесь. Хорошо хоть на форуме не видно моих седин, понятно, что я уже не тяну. Но что-то делать надо. С тем, что Вы написали в двух последних постах, я полностью согласна и так себе и представляла суть учета. Вы все в моей голове поставили на место. И все же: сомнения в моем последнем вопросе остались. Пример. Купили у поставщиков сырья, услуг и т.д. все с ндс, получили на все счета-фактуры, и не было никакой реализации. В квартале ничего не списывали со склада. И второй пример. То же самое, но все, что купили, и все услуги включили в себестоимость реализованной в этом же периоде продукции. Изменятся ли в этом случае вычеты в декларации по НДС? Я думала, что не изменятся. Теперь сомневаюсь
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#449 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Ирина Севастополь, ваш пример до 01.07 или после 01.07 и реализация внутри страны или на экспорт.
Внутри страны не зависит от списания и продажи, купили и сразу вычет до 01.07 и после. Экспорт - вычет был только после подтверждения до 01.07 - после 01.07 сразу вычет. Купили у поставщиков сырья, услуг и т.д. все с ндс, получили на все счета-фактуры, и не было никакой реализации. В квартале ничего не списывали со склада. До 01.07 - покупали и везде ставили Распределяется, в конце месяца сделали Распределение НДС и часть ушло на вычет сразу в Д 68 и часть осталась на 19 ждать реализации на экспорт и подтверждения экспорта. После 01.07 - покупали и везде ставили Принимается, все взяли к вычету - ничего не распределяем. |
![]() |
![]() |
![]() |
#450 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
То же самое, но все, что купили, и все услуги включили в себестоимость реализованной в этом же периоде продукции.
До 01.07 - покупали и списывали и везде ставили Распределяется, в конце месяца сделали Распределение НДС и часть ушло на вычет сразу в Д 68 и часть осталась на 19 ждать реализации на экспорт и подтверждения экспорта. После 01.07 - покупали и везде ставили Принимается, все взяли к вычету - ничего не распределяем. Т.е одинаково. У вас получается, что купили и Распределяется, списали и Распределяется. Бывает, что купили и не знали экспорт/не экспорт и выбрали Принимается, а списали и уже поняли, что это экспорт и выбрали 0% или Распределяется. Тогда будет корректировка. Это до 01.07. А после 01.07 - все принимается. Вот как-то так ![]() Держитесь, что делать... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#451 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
![]()
А можно здесь спрошу,новую тему не буду создавать.
Контрагенты из Казахстана ошиблись в дате сч/ф, когда заполняли заявление на уплату косвенных Мы профукали, налоговая выкатила требование. Как быть? Могут по этой причине отказать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#453 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Большое Спасибо за поддержку. Я так и понимала, хоть в понимании у меня все нормально. А сомнения закрались, т.к. явно какая-то ошибка у меня в учете. Возможно, с методами списания ФИФО или по средней связано. Теперь мне предстоит найти и исправить ошибку. Затем перепровести документы 3 квартала, чтобы уже весь входящий ндс принимался к вычету. Но в закрытии периода все равно сделать документ "Распределение НДС", чтобы правильно учелся прошлый ндс, который ждет подтверждения. Молюсь, чтобы Вы подтвердили мой план.
действий |
![]() |
![]() |
![]() |
#454 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#455 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Yata, это получается на стороне партнеров, они же у себя сдали и у них приняли, а потом они уже вам транслировали.
Что вы приняли, да жалко конечно. Но, надо попросить исправить. Когда мы у себя сдаем зеркально такие заявления, то тире не поставил в договоре и сразу назад ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#456 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Ирина Севастополь, давайте еще раз. У вас есть Распределяется на 30.06.16г?
Мы же обсудили, что его не должно быть. Все, что распределяется в документе Распределение НДС 30.06.16г разделилось на Принимается и ушло к вычету и на 0%. Потом 0% заменился в 3м кв на Блокируется. Дальше Распределяется уже нет с 01.07.16г. И все, что было до 01.07 уже подтверждаете, как и было т.е с Блокируется уйдет в Принимается, когда пакет соберете по экспорту. А что с ФИФО и средней у вас случилось? Разные методы применяете одновременно или меняли методы списания внутри периода? |
![]() |
![]() |
![]() |
#457 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#458 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
нет, с самого начала выбрала по средней и не меняла ничего. Может, в случае экспорта надо было ФИФО выбрать? Благодаря Вашей поддержке поняла, наконец. Проблема у меня в том, что я в 1 квартале заплатила поставщику аванс, учла счет-фактуру на аванс, во 2 кв получила материал, и там все правильно провелось, а в 3 квартале, когда я списываю этот материал, вдруг появился большой вычет по этому поставщику. Понимаю, что тут уже издалека не посоветуешь. Но хотя бы все остальное прояснилось
|
![]() |
![]() |
![]() |
#459 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Ирина Севастополь, ФИФО - средняя не важно для экспорта. Это, как вы в БУ и в НУ для прибыли списываете материалы.
Первый пришел и первый ушел т.е ФИФО, списываете стоимость в хронологии поступления свои. Или все приходы разделить на общее кол-во и вычитать среднюю стоимость единицы на момент списания и потом по месяцу сделать уже корректировку финальную т.н средняя скользящая. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|