Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 338
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день! Поставщик в сентябре выставил счет-фактуру по товарам. В ноябре они прислали ту же фактуру, с тем же номером, но с измененными в меньшую сторону ценами, соответственно, и общая сумма фактуры стала меньше (заявлено как скидка). Подскажите, пожалуйста, может быть я чего-то не понимаю и не знаю... Но по моему мнению они должны были составить корректировочный счет-фактуру... НДС уже сдан за 3 квартал, странно как-то сделали. Как теперь все это провести?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
корректировочный счф выставляется не всегда и не во всех случаях. В вашем случае скидка предоставлена после отгрузки, придется вам уточняться
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 338
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Не сторнировать, а делать документ "Корректировка поступления", если работаете в 1С.
если прибыль к увеличению то надо
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 338
Спасибо: 2
|
![]()
Я не нашла такого. Думаю, что ручками только, документом Операция. Теперь я что-то заплутала в сроках. Мне все это дело сегодняшним днем ведь нужно делать, а как формировать тогда уточненку?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
сочуствую
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Влезу со своим вопросом.
Нужно внести изменения в 1 кв.2017 по НДС. Был один поставщик, надо поменять на другого. Сумма не изменится. Надо сдавать корректировку по НДС и вносить изменения в книгу покупок 1-го квартала. Вопрос: изменения в книгу покупок вношу доп.листом? Или просто удалить то поступление, поставить новое и сдать корректировку по НДС 1 кв. без доп.листов? Сумма НДС к уплате останется неизменной. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Поняла, спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|