Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
13.09.2017, 00:55 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 13.09.2017
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Несуществующая кредиторская задолженность перед бюджетом
Коллеги, добрый день! Столкнулась вот с такой проблемой:
в организации существует искусственно созданная КРЕДИТОРСКАЯ задолженность перед бюджетом по НДФЛ и страховым взносам за 2013-2016 гг, сумманорно почти на 500 000 :дурак: Образовалась она из-за ошибки прошлого гл буха: не корректно сгружали данные из ЗУП в 1С!!! Сгрузили к примеру данные, потом что-то подправили, а новую выгрузку не делали... Фактически задолженности перед бюджетом нет (сделала полную сверку), но баланс - тихий ужас.... соответсвенно, не удивлюсь, что и 70-й счет в 1С не правильно отражен...Следовательно балансы за прошлые года сданы некорректно. Что посоветуете? Спасибо большое! |
13.09.2017, 10:05 | #2 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: Несуществующая кредиторская задолженность перед бюджетом
Советы зависят от целей которые вы преследуете.
По идее, учет должен отражать реальное состояние дел. Построить план задач для приведения учета в нормальное состояние можно по разному.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
15.09.2017, 21:20 | #3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Несуществующая кредиторская задолженность перед бюджетом
Татьяна Шу, здравствуйте!
Провести инвентаризацию всех счетов и сделать корректировочные записи в БУ в текущем периоде. По всей видимости Д 91 К 68, 69, 70 или К 91 - по ситуации и от сумм (материальные или нет). Т.е обычная сверка ЗУП и 1С БП. Уточненных балансов не сдавать. А по НУ уточненки, если прибыль занизили, а если завысили, то тоже все в текущем периоде показать в соответствующей строке можно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|