Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
12.04.2019, 16:09 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
НДС, раздельный учет
Здравствуйте.
Подскажите, как правильно сделать: Мы находимся на ОСНО. Мы оказывали услуги для иностранного юр. лица, не на территории РФ. Для этого наш сотрудник выезжал за границу, для него были приобретены билеты, за что мы уплатили комиссию с НДС в прошлом квартале. Фактически он ездил в марте, отчитывается по командировке в апреле. Акт от нас без НДС будет тоже выставлен в апреле. Вопрос в том, что делать с НДС по комиссии с билетов, который предъявлен в марте, и с НДС по прочим операциям в марте, который нужно было бы распределить.
__________________
Я не волшебник, я только учусь |
12.04.2019, 20:36 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НДС, раздельный учет
Здравствуйте! У вас место реализации не РФ по какому пункту ст. 148 НК РФ?
Когда было приобретение под деятельность без НДС, тогда сразу и распределить. Но это косвенные вы распределяете, которые относятся к деятельности и с НДС и без НДС. Например, аренда, канц товары и тд. А то, что напрямую к деятельности без НДС, как билеты, то в стоимость включается также в момент приобретения. Ничего не надо распределять. |
15.04.2019, 11:42 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
Re: НДС, раздельный учет
Спасибо за ответ.
Статья 148, п. 1,1, подпункт 2. Движимое имущество за пределами РФ. Распределение на основе выручки. А ее получается нет, как в этом случае поступить?
__________________
Я не волшебник, я только учусь |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.04.2019, 13:03 | #5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
Re: НДС, раздельный учет
Да, я про косвенные расходы.
Получается, что НДС по билетам, приобретенным в 1 квартале, я включаю в стоимость. А НДС по косвенным расходам в 1 квартале беру к вычету в полном объеме. А уже во втором квартале, когда будет выручка без НДС, я НДС по косвенным расходам, понесенным за 2 квартал, буду распределять. И раздел в декларации НДС по раздельному учету будет только во втором квартале?
__________________
Я не волшебник, я только учусь |
15.04.2019, 13:06 | #6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НДС, раздельный учет
Да, по алгоритму так.
А какой у нас раздел по раздельному учету в декларации по НДС надо заполнять? Имеет в виду 7? Он не по раздельному учету, а по необлагаемым НДС операциям. |
18.04.2019, 12:20 | #7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
Re: НДС, раздельный учет
Да, седьмой раздел. Получается, я его заполню только за 2 квартал, когда фактически будет отгрузка без НДС.
А как быть с НДС по билетам, который я учту в стоимости, то есть не приму к вычету, должна ли я и за первый квартал седьмой раздел заполнить, где цифры укажу только в 4 графе седьмого раздела (суммы НДС не принятые к вычету) или ничего не надо.
__________________
Я не волшебник, я только учусь |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|