Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.04.2019, 16:09   #1
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Наташка-бухгалтер
 
Регистрация: 31.01.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 112
Спасибо: 0
По умолчанию НДС, раздельный учет

Здравствуйте.
Подскажите, как правильно сделать:
Мы находимся на ОСНО.
Мы оказывали услуги для иностранного юр. лица, не на территории РФ. Для этого наш сотрудник выезжал за границу, для него были приобретены билеты, за что мы уплатили комиссию с НДС в прошлом квартале. Фактически он ездил в марте, отчитывается по командировке в апреле. Акт от нас без НДС будет тоже выставлен в апреле. Вопрос в том, что делать с НДС по комиссии с билетов, который предъявлен в марте, и с НДС по прочим операциям в марте, который нужно было бы распределить.
__________________
Я не волшебник, я только учусь
Наташка-бухгалтер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 20:36   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: НДС, раздельный учет

Здравствуйте! У вас место реализации не РФ по какому пункту ст. 148 НК РФ?
Когда было приобретение под деятельность без НДС, тогда сразу и распределить. Но это косвенные вы распределяете, которые относятся к деятельности и с НДС и без НДС. Например, аренда, канц товары и тд. А то, что напрямую к деятельности без НДС, как билеты, то в стоимость включается также в момент приобретения. Ничего не надо распределять.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 11:42   #3
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Наташка-бухгалтер
 
Регистрация: 31.01.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 112
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС, раздельный учет

Спасибо за ответ.
Статья 148, п. 1,1, подпункт 2. Движимое имущество за пределами РФ.
Распределение на основе выручки. А ее получается нет, как в этом случае поступить?
__________________
Я не волшебник, я только учусь
Наташка-бухгалтер вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.04.2019, 11:48   #4
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: НДС, раздельный учет

Не поняла, что Вы распределяете. Вы в стоимость включаете, а не распределяете. Или про косвенные речь? А если нет выручки, то значит все 100% косвенное идет в зачет.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 13:03   #5
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Наташка-бухгалтер
 
Регистрация: 31.01.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 112
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС, раздельный учет

Да, я про косвенные расходы.
Получается, что НДС по билетам, приобретенным в 1 квартале, я включаю в стоимость. А НДС по косвенным расходам в 1 квартале беру к вычету в полном объеме. А уже во втором квартале, когда будет выручка без НДС, я НДС по косвенным расходам, понесенным за 2 квартал, буду распределять. И раздел в декларации НДС по раздельному учету будет только во втором квартале?
__________________
Я не волшебник, я только учусь
Наташка-бухгалтер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 13:06   #6
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: НДС, раздельный учет

Да, по алгоритму так.
А какой у нас раздел по раздельному учету в декларации по НДС надо заполнять? Имеет в виду 7? Он не по раздельному учету, а по необлагаемым НДС операциям.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 12:20   #7
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Наташка-бухгалтер
 
Регистрация: 31.01.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 112
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС, раздельный учет

Да, седьмой раздел. Получается, я его заполню только за 2 квартал, когда фактически будет отгрузка без НДС.
А как быть с НДС по билетам, который я учту в стоимости, то есть не приму к вычету, должна ли я и за первый квартал седьмой раздел заполнить, где цифры укажу только в 4 графе седьмого раздела (суммы НДС не принятые к вычету) или ничего не надо.
__________________
Я не волшебник, я только учусь
Наташка-бухгалтер вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot