Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: А Вы выставляете с 01.01.2009г. счета-фактуры на аванс покупателям? | |||
Да | 151 | 64.53% | |
Нет | 39 | 16.67% | |
Надо, но жду более подробных разъяснений и комментарий | 41 | 17.52% | |
Не собираюсь | 3 | 1.28% | |
Голосовавшие: 234. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
25.02.2009, 20:47 | #61 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
Актуально на сегодняшний день. Счет на оплату для налоговиков является договором или нет?
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю |
26.02.2009, 14:37 | #62 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
ПИСЬМО Минфина России от 22.01.2009 № 03-07-09/02
Вопрос: Об отсутствии оснований для принятия к вычету сумм НДС по счету-фактуре, в котором в графе 1 сделана запись: "Выполнены работы по договору подряда от... №..." Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу оформления счетов-фактур и сообщает. В соответствии с п. 2 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного п. п. 5 и 6 данной статьи Кодекса, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога на добавленную стоимость к вычету или возмещению. Согласно Приложению № 1 к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 № 914, при выполнении работ в выставляемом продавцом счете-фактуре в графе 1 "Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права" следует указывать описание выполненных работ. В случае если в данной графе счета-фактуры делается запись: "Выполнены работы по договору подряда от... №...", то поскольку такая запись не соответствует описанию фактически выполненных работ, указанный счет-фактура, по нашему мнению, не может являться основанием для принятия к вычету сумм налога на добавленную стоимость. Одновременно сообщаем, что направляемое мнение имеет информационно-разъяснительный характер и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Н.А.Комова
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю |
26.02.2009, 15:44 | #63 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.02.2009
Возраст: 41
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
Так как обороты в моей организации маленькие, то я всегда выставляла счет-фактуру на авансы, но я представляю как будет тяжело бухгалтерам с крупными оборотами, это столько работы, так еще важно не запутаться потом
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.02.2009, 16:41 | #64 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
Согласна в полной мере. На данный момент мы не только должны оформить счет-фактуру, но и 1 экз. предоставить покупателю, а также рассписать полный перечень товаров и распределить полученную сумму предоплаты на каждый товар.
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю |
26.02.2009, 21:49 | #65 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.01.2009
Возраст: 49
Сообщений: 541
Спасибо: 0
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
Сегодня впервые получила счет-фактуру на аванс от поставщика от 23.01.09.
Ввела ее как сч-фактуру полученную. В книге покупок увидела, что сумма НДС завышена, т.к. зарегистрированы 2 сч-фактуры и на аванс и на услугу. вот теперь сижу и думаю,где моя ошибка? |
27.02.2009, 16:21 | #66 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 27.02.2009
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
Но все-таки, кто подскажет, как ввести наименования товаров в авансовый счет-фактуру? У меня 1С8. Оформляю счет покупателю и на его основании провожу входящую платежку. А наименование - "Предварительный платеж". Что делать-то? Помоните, пожалуйста!!!!!
|
28.02.2009, 16:26 | #67 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
Обновить программу. Новые версии 1С позволяют в авансовой счет-факуре распрделить все по наименованию
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю |
02.03.2009, 00:17 | #68 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
Налоговая новость
02.03.09 Минфин подготовил разъяснения о порядке выставления счетов-фактур с «авансовым» НДС Порядок выставления счетов-фактур (постановление Правительства РФ от 02.12.2000 № 914), в ближайшее время немного дополнится. Об этом «Главбуху» сообщила Ольга Цибизова, начальник отдела косвенных налогов Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России. Это связано с последними поправками в Налоговый кодекс РФ, которые позволили налогоплательщикам принимать к вычету НДС с авансов. Поправленное Постановление № 914 сейчас на согласовании в Минюсте. Еще одна новость, которая касается НДС с авансов, - чиновники Минфина подготовили письмо с разъяснениями по порядку выставления счетов-фактур с «авансовым» НДС, которое будет направлено в ФНС. «Среди прочих моментов, там прописано, что счета-фактуры на авансы можно не выставлять, если отгрузка происходит в течение пяти дней после поступления аванса. Если же отгрузка будет позже, то нужно выставлять счета-фактуры независимо от того в одном налоговом периоде предусматривается отгрузка и аванс или нет. Исключения предусмотрены для компаний, производящих долговременные поставки (электроэнергия, связь и т.п.)», - пояснила г-жа Цибизова. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.03.2009, 09:58 | #69 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 27.02.2009
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
|
02.03.2009, 16:15 | #70 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.02.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
Цитата:
У меня такая же проблема. Теоретически я знаю как должно быть, но Бух 7.7 типовая 504 релиз "отказывается работать" . Не формирует книгу покупок и книгу продаж на авансовые счета-фактуры. Бьюсь уже неделю... Убила бы кого-нибудь... |
|
02.03.2009, 18:34 | #71 |
в т.ч. начинающий бух
Регистрация: 03.02.2009
Адрес: Красногорск
Сообщений: 65
Спасибо: 0
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
У меня 8.1 выставляет счет-фактуру на аванс с возврата товара!! Разве такое должно быть? У меня и так попадос на НДС, т.к. фирма-возвращальщик НДС не платит, так еще и дополнительно насчитывается!!!
|
02.03.2009, 19:54 | #73 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.01.2009
Возраст: 49
Сообщений: 541
Спасибо: 0
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
Цитата:
|
|
02.03.2009, 21:46 | #74 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.02.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
Спасибо.
Значит так, при предоплате поставщику по ндс должно быть 4 проводки: АВАНС 1. на основании выписки и с/ф от поставщика делаем с/ф получ. Д68 К76 -принят к вычету ндс,начисленный на сумму предоплаты. ПОСТАВКА 2. на основании отгрузочной накладной поставщика получаем Д19ндс К60опл -отражен ндс,предъявленный поставщиком при реализации товара. 3. на основании накладной и с/ф от поставщика формируем вторую с/ф получ. Д68 К19ндс - принята к вычету сумма "входного"ндс АПОФИОЗ 4. делаем с/ф выданную на сумму аванса Д76 К68 - восстановлен ндс, принятый к вычету с суммы предоплаты. Проводим по книге продаж. Теоретически это должно быть так, но практически я уже вторую неделю бьюсь, и ни в книгу покупок, ни в книгу продаж, ни в Формирование книги покупок и продаж эта несчастная с/ф на аванс не попадает. И в ручную сделать не могу, пишет: запись формируется автоматически. Может у кого получилось? Поделитесь опытом (Бух 7.7 тип. 504 релиз) Последний раз редактировалось ron40; 02.03.2009 в 21:52. |
03.03.2009, 10:20 | #75 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
Цитата:
1. На основании выписки делаю сч.фактуру полученную на аванс. (попадает в кн. покупок) 2. Когда приходит окончательная сч.ф делаю документ "Услуги сторонних организаций" (сч. ф-ра попадает в книгу покупок). 3. На основании счета фактуры полученной на аванс делаю запись книги продаж. (сч. ф-ра на аванс попадает в книгу продаж). |
|
03.03.2009, 10:24 | #76 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
Цитата:
|
|
03.03.2009, 11:03 | #77 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.02.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
Попробовала ещё раз (125-ый уже наверно).
Создала Выписку, указала счет 60,2 -провела. Создала на основании С/ф получ. - провела. Все галочки стоят, проводки сделаны правильно. Открываю Формирование книги покупок - заполнить - ПУСТО! " я сейчас выкину эту халабуду к чертовой матери" (с) |
03.03.2009, 12:43 | #78 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
ron40, хочу подтвердить,что у меня тоже автоматически счет-фактура на оплаченный поставщику аванс в книгу покупок не попадает,пока не ввожу его вручную.(1с 7.7,Бухгалтерия,релиз 504).Сначала по выписке формирую счет-фактуру полученный,но несмотря на то,что по выбранному договору отмечено автоматическое формирование книг покупок и продаж,этого не происходит.Только после того,как вручную сформирована Запись в книгу покупок,счф попадает в книгу покупок.Для восстановления НДС после оприходования и проведения счф на поступление, на основании счф полученного на аванс формирую запись в книгу продаж.
Может быть у кого-нибудь другой алгоритм действий? Мое предположение,что это сделано специально именно для того,чтобы не все счета-фактуры на оплаченный поставщику аванс автоматически попадали в книгу покупок,а только те,которые мы захотим включить.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
03.03.2009, 13:18 | #79 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
Цитата:
|
|
03.03.2009, 13:26 | #80 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.02.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.
Я начинаю успокаиваться.....
Похоже 1С ,как всегда, только к пятому релизу от начала действия нововведения наладит чёткую работу программы. А пока надо вручную: убрать все галки и вперёд. Главное, чтобы после убирания галочки в договоре "автоматич..." не изменились остальные записи и проводки по этому поставщику. Он ведь не первый день с нами работает. И авансом всегда деньги получал. Но только с этого года ввели с/ф на аванс выданный. Будем смотреть.... |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Счета-фактуры на аванс | 100percent | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.01.2009 20:28 |
Выписываем счета-фактуры на аванс!!! | marinaa | Делимся опытом | 2 | 12.01.2009 22:44 |
оформление счет-фактуры на аванс | маским | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 28.04.2007 17:08 |
Форма счет фактуры | Марусенька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 06.04.2007 12:01 |
Про счет-фактуры? | Виктория79 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2006 19:36 |