Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
Заблокирован
|
![]()
Подскажите как правильно оформить приход док-в (накл., сч.-фактура) к примеру января месяца 2007 г. если сейчас апрель 2007, и в чем суть этих доп. листов, если я просто проведу январские сч. фактуры что мне за это будет объясните пожалуйста
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
А почему они пришли с опозданием? Как отчитываетесь по НДС поквартально или помесячно? Если поквартально, то можно смело принять с/ф январем, при этом не оформлять доп.листы к книге покупок. Если Вы отчитываетесь помесячно, то придется подавать уточненный расчет по НДС и заполнять доп.листы к книге покупок.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Заблокирован
|
![]()
Помесячно, просто бухгалтер не сверился с контрагентами и у нас сейчас нехватает документов за июль, август 2006 г., январь, 2007 г. и т.д., Вопрос в том как заполнять эти самые доп. листы, т.е. как правильно оприходывать документ и еще чего я не пойму если делать уточненый расчет НДС за август 2006 г. то ведь баланс изменится, а уточненных балансов не бывает или как?
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
В балансе уточненок не бывает. Если Вы работаете в 1С, то документы проведите январем. Только при вводе, уберите галочку формировать книгу покупок.
Далее Журналы- счета-фактуры полученные - запись книги покупок, отметить галочку доп.лист, дата апрельская
__________________
![]() ![]() Последний раз редактировалось Nadia; 20.04.2007 в 19:42. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Заблокирован
|
![]()
Nadia давайте по порядку. Пример. Накладная и сч. фактура 31 августа 2006 г. баланс за 1 квартал 2007 г. сдан. НДС помесячно.
1 апреля 2007 г. в силу разных причин, по нашей вине бухгалтер обнаружил что нехватает документов, попросили контрагента он их нам сделал заново. Наши действия...! Мы проводим сч. фактуру 1 апреля 2007 г. расходы услуги связи относим на 91.2 принимаемые, на расходы прошлых периодов выявленные в отчетном. С расходами понятно. Дальше НДС. Как я понимаю он относится к апрелю 2006 г. нужно сделать доп. лист апрелем 2006 г. и сдать уточненную декларацию по НДС за апрель 2006 г. извините за бездарность, но разве этот НДС не изменит годовой баланс за 2006 г... ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Заблокирован
|
![]()
Кстати Nadia, а вы не перепутали, может сч. фактуру проводим апрелем, а запись книги покупок делаем январем...Вы наверное это имели ввиду:smile:
В балансе уточненок не бывает. Если Вы работаете в 1С, то документы проведите январем. Только при вводе, уберите галочку формировать книгу покупок. Далее Журналы- счета-фактуры полученные - запись книги покупок, отметить галочку доп.лист, дата апрельская |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
![]()
проводи все в текущем периоде, только расходы за прошлый год учитывай на сч.91.2 "Расходы прошлых периодов, выявленные в текущем", а НДС принимай к зачету сейчас.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Заблокирован
|
![]()
Если так то тогда можно вообще принимать к вычиту НДС когда захочешь, только позже фактическим расходов, помоему правильно подавать уточненку...
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
Модератор форума
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Заблокирован
|
![]()
Катрин уточненку за август 2006 г. я буду подавать, наверное я буду выглядеть идиотом, но что делать с балансом за 2006 г. он же изменится!!! А уточненных балансов не бывает!!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
В бухгалтерском учете Вы все отражаете в этом году. А в налоговом учете Вы имели право на вычет в августе. Потому и подавайте уточненку за август. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
Получается, что в бухгалтерском учете вы эти документы проводите апрелем, т.к. сдан уже баланс за 1 квартал 2007 года, а в налоговом учете подаете уточненный расчет по НДС за август 2006 года.
__________________
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Заблокирован
|
![]()
Че то я не понял, а прибыль тут причем. На расходы мы ставим в текущем периоде, никакой уточненки подавать не надо ПО ПРИБЫЛИ за 2006 год это бред, а вот по НДС , скорей всего надо, но пока мне не до этого, нет времени, будем принимать НДС к вычиту в текущем периоде, другие принимали и налоговая им ничего несделала, попозже разберусь с этими доп. листами.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заполнение книги покупок и книги продаж | Валерия | Делимся опытом | 12 | 18.02.2008 18:57 |
Вы заполняете доп.листы к книге покупок? | Катрин | Общая система налогообложения (ОСНО) | 38 | 15.01.2008 08:48 |
Кто как заполняет доп.листы к книгам покупок продаж? | Катрин | Обмен документами, полезные ссылки | 29 | 05.06.2007 10:07 |
Ведение книги покупок и книги продаж | nigelmic | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 02.02.2007 18:20 |
КНИГИ ПОКУПОК И ПРОДАЖ | nigelmic | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 30.01.2007 17:10 |