Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте уважаемые коллеги! Я сегодня зарегистрировалась и очень жду вашей помощи. Устроилась на работу и приходиться разгребать хвосты прошлых бухгалтеров. У меня проблема вот в чем. Мы сейчас на ОСНО, когда организация была на УСН бухгалтер не отразила реализацию по 62 сч., но налоги были оплачены, т.к деньги от заказчика поступили на р/счет. Проблема в том, что некорректно отражена дебиторка (задолженость выяснилась на онсовании акта сверки). Как, какой проводкой мне теперь отразить эти суммы, чтоб они не попали в Декларацию по налогу на прибыль? Зараннее спасибо.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,716
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
А почему именно с 84, к тому-же там несколько субсчетов? Голова кругом
![]()
__________________
ТОНИ ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,716
Спасибо: 181
|
![]()
Потому что к моменту перехода на ОСНО у вас должен быть выведен баланс по предыдущей деятельности... Учтены все доходы и расходы и выявлена прибыль... У вас же получилось, что доход "выпал" и прибыль оказалась заниженной на величину задолженности поставщику... То есть Вам нужно внести исправление - уменьшить задолженность и увеличить прибыль... А это можно сделать как напрямую - Дт62-Кт84, так и через вспомогательный счет 00, как исправление ввода начальных остатков для начала деятельности на ОСНО...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
т.е. налог на прибыль всё-же придется заплатить, независимо от того, что при поступлении денег за эти услуги оплатили единный налог. 15%?
__________________
ТОНИ ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 107
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,716
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Какое Вам всем большое спасибо за ответы!!! Мне ещё посоветовали через 99 сч, а вконце года он автоматом перекинет на 84, посмотрю как лучше, поэксперементирую
![]()
__________________
ТОНИ ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 107
Спасибо: 0
|
![]()
Если Вы сразу сделаете через 84 (как Вам советовали) то и экспериментировать не придется! Идо так правильно! Налог вы заплатили и речь может идти только о чистой прибыли!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Мой родной 1С всё проглотил, только меня расстроило, что разность сумм стр. 490 Баланса, не равняется строке 190 2 формы "Отчет о прибылях и убытках". Можно ещё один глупый вопрос, может мне эту проводку сделать 31.12.08? Уточнёнки всё равно по бух.формам не сдаются?
![]()
__________________
ТОНИ ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,716
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 93
Спасибо: 0
|
![]()
У меня ситуация обратная дважы выписали ошибочно счет-фактуру и провели по продаже , декларация сдана, налог уплачен, покупатель оплатил естественно один раз, подписан акт сверки . У меня по Дт 62 по покупателю завис долг. Как можно исправить без сдачи уточненки. Ведь сдесь завяжется и налог на прибыль !
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() ![]()
__________________
ТОНИ ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как исправить дебиторскую задолженность на кредиторскую после акта сверки??? | sos Dila | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 13.03.2009 15:41 |
Расходы прошлых периодов | Spa | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 11.09.2008 11:02 |
Как списать дебиторскую задолженность при ЕНВД??? | Настюшка | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 8 | 14.03.2008 12:05 |
Ошибки прошлых отчетных периодов | nasibullina | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 26.09.2007 20:27 |
Расходы прошлых периодов | Новичок:) | Делимся опытом | 6 | 21.08.2007 11:47 |