Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
__________________
Остановите землю ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
за январь -31.01.2008 23.59.59 за февраль- 29.02.2008 23.59.59 и т.д
__________________
Остановите землю ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 | |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
да все правильно...у вас версии просто разные...у них 8,1...у вас 8.0....
Вот только если у вас 3 подпункта...в Ведении книги продаж...Откуда вы нарыли документ "Формирование записей книги продаж" ???
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Б_С_К; 19.05.2009 в 14:25. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Девочки ну кто нить помогите аааа... спасибо вам конешн огромное за коменты , но ни с одного , я не могу сделать ни то ни другое !!!! Подскажите поэтапно как сформировать запись книги продаж помесячно?????она у меня формируеться и все доки за год туда подшивает (((((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Финансист и программист
|
![]()
И так верно, и так. Если Вы под актом имеете ввиду документ Реализация товаров и услуг. Разница состоит в используемом методе учета услуг, ну и соответственно в цепочке электронных документов. Выбор метода учета и цепочки задается в: Предприятие -Учетная политика - Учетная политика - вкладка Производство - поле Для услуг сторонним заказчикам - далее читайте синий текст и применяйте соответствующую цепочку документов.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
ДЕВОЧКИ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Конечно: и акты,и счет фактуры на поступление товаров(работ,услуг)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
вы опять забыли , наверное, про документ " формирование книги покупок"
![]()
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
![]()
У меня такой вопрос....у вас есть авансовые сч-ф, есть сч-ф просто реализация....как вы узнаете какой НДС к вычету???? 1С автоматом как то это считает??????
Если я выставила сч-ф аван. потом через 10 дней продала в этом же квартале и месяце товар, то я ж НДС вычитываю..если руками делать....как это программа делает?????? и как проверить сделала ли она вычет |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
![]()
По оборотке 62,02 сальдо по К51+ (тупо сложить реализацию), должна получиться сумма НДС к оплате....которая должна быть равно суммые НДС на реализованные товары...но почему то так не выходит..почему?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
51 счет вообще ни какого отношения к НДС не имеет.
Сальдо по Кт 62 сч. = с-до по 76АВ *18/118 Потому что это совершенно не так. Все расчеты по НДС собираются на сч. 68.2 и с-до по этому счету на конец квартала и составляет НДС к начислению либо возмещению |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите сформировать КДиР | Галюнька | Программы: 1C 7.7 | 16 | 29.01.2009 10:00 |
Как правильно сформировать цену? | ЮльКа | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 13.09.2008 10:06 |
По какой причине счет-фактура может не попасть в книгу продаж? | Gulia | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 06.08.2008 13:41 |
СФ не попадает в книгу продаж | Dalila1 | Программы: 1C 7.7 | 25 | 26.07.2008 10:31 |