Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
29.09.2009, 11:05 | #702 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
:smile:
Доброе утро Всем. Не подскажите возможную причину поведения двух программ :smile: а то мое собственное уже становится неадекватным по этому поводу..от незнания моментов. Настраиваю программу ЗиК 7.7 для УСН . сделала все по инструкции. выгрузила проводки. установила режим УСН. и т.д т.к начинаю ей пользоваться не с начала года ввела как описано назначение , приказ на сотдудника на разные даты. Делаю расчет допустим на июль месяц и сравниваюсь с полученными суммами которые в Бухгалтерии 7.7 . Разнится НДФЛ, и ПФР / ЗИК - удерживает меньше НДФЛ , а ПФР больше, чем в Бухе.... где я галочку могла упустить ? |
29.09.2009, 13:49 | #703 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.03.2009
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Добрый день!
Такая ситуация: сотрудница с марта 09г. находится в отпуске по беременности и родам, в августе написала заявление на отпуск до 1,5 лет, в рез-те получила за несколько августовских дней пособие. Проведен документ "отпуск по уходу за ребенком", а при проведении "начисления зарплаты" программа предоставляет ей вычеты по НДФЛ за все месяцы, что она на больничном. При этом вид расчета"отпуск по уходу за ребенком до 1,5лет" исключен из базы для расчета НДФЛ. Подскажите, что можно сделать, кроме ручной корректировки? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
29.09.2009, 14:16 | #704 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.03.2009
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
|
29.09.2009, 14:47 | #705 |
Снова бух
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Не, проводки тут "на скорость не влияют"
Если не указана в самом док-те, берется из привязки к сотруднику, к подразделению или из установленной по умолчанию для организации... |
30.09.2009, 15:36 | #706 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Добрый день! у меня такой вопрос. формирую СВОД НАЧИСЛЕНИЙ И УУДЕРЖАНИЙ в графе долг за работниками на начало месяца висит сумма. всегда ли эта графа должна быть 0? или может висеть некоторая сумма. и откуда она "вылазит" разъясните, пожалуйста)))
|
30.09.2009, 17:59 | #707 |
Снова бух
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Если фактически долга за работниками не было, то должна быть = 0 (а еще должна быть равна сумме на конец предыдущего мес.).
НО, бывает она все-таки "вылазит" (на конец предыдущего мес. нет, на начало следующего есть, причем свернутое сальдо на начало и конец идет). Проверьте в журнале расчетов сальдо по сотрудниками (там есть текущее, начальное, еще какое-то, не помню...). Скорее всего сальдо не нулевое, идет "+ -". Оно как бы сворачивается, в расчетном листке или ведомости его не увидишь, а в своде дает долг. |
01.10.2009, 10:09 | #708 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
скажите это ошибка вообще?и как ее можно исправить?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
01.10.2009, 10:50 | #709 |
Снова бух
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Если дело в сальдо - это последствие прошлых ошибок
Если жить не мешает, можно и не исправлять. Только ненулевое текущее начальное сальдо может давать неверную сумму к выплате по работающим. По уволенным - ничего страшного (кстати, так можно отловить, по кому не идет из уволенных, если формирует расчетные листки с нулевыми суммами каждый месяц, хотя давно уволен). Исправить, в принципе, можно... В журнале расчетов вручную сделать начальное текущее сальдо = 0. Задолженность по з/п по этому работнику в журнале расчетов должна быть равна долгу за предприятием на конец прошлого месяца. Задолженность по з/п вводится и корректируется документом Накопленная задолженность, надо будет исправить сумму в нем. И сверить сальдо по своду на конец прошлого мес. и на начало текущего (после проведения Начисления з/п), чтобы хуже не стало |
01.10.2009, 11:01 | #710 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
я в журнале расчетов пробую исправить. но он выдает что заись уже сторнивона и справить нельзя.хотелось бы исправить чтоб дальше не вылазило ничего. т. е нужно сначала исправить в документе накопленная задолженности?
|
01.10.2009, 11:04 | #711 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Добрый день тут такая ситуация при исчислении налогов на ФОТ группе людей (около 10 чел) у троих налоги начисляются неправильно т.е. ЕСН рассчитывается верно а вот начисляемые на него ФБ ФФОМС ФСС и прочие больше почти в 2,3 раза чем должны быть, а у одного неправильно только ФБ (вообще с минусом) Будем рады если сможете помочь заранее спасибо!!!
|
01.10.2009, 11:53 | #712 |
Снова бух
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Да, какой-то я замороченный способ написала
Можно через документ-исправление обнулить сальдо и задолженность и "провести исправление задним числом". Только придется помесячно сделать с того момента, когда "краснота" лезет (скорее всего, выплата не за тот период проведена). Сейчас тоже себе одного такого исправили, а то руки не доходили... Несколько лет назад уволили, расчетные в выплате не за тот месяц поставили. Вот он висел, никого не трогал "плюс-минус" себе закрывался, а теперь опять на работу к нам пришел. И полезло |
01.10.2009, 12:38 | #713 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
спасибо за помощь!буду исправлять)))
|
03.10.2009, 09:06 | #714 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Добрый день! у меня такой вопрос...работник был принят на работу временно на 3 мес...по срочному трудовому договору...был издан приказ о принятии на работу и запись в трудовой книжке...З месяца закончились...и работника теперь перевели на постоянную основу...как правильно оформить это в ЗиК (1С Предприятие 7.7)...нужно сначала оформить приказ об увольнении, а затем новый приказ о принятии на работу? или как-то можно перевести на постоянную основу без приказа об увольнении?
|
03.10.2009, 09:39 | #715 |
Снова бух
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Если оформить приказы увольнение/прием, то и компенсацию за неиспользованный отпуск надо выплачивать.
Без увольнения: сделать доп. соглашение к трудовому договору; выпустить произв. приказ о том, что согласно ст. 58 ТК РФ труд. договор с работником считается заключенным на неопределенный срок. В ЗиК мы убираем дату окончания в приеме на работу. |
12.10.2009, 19:39 | #716 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 485
Спасибо: 2
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
ЗиК 7.7 редакция 2.3 релиз 7.70.290
Возникла проблема. Когда делаю Расчет авансовых платежей по страховым взносам на ОПС, то данные, которые выводятся в Расчете совершенно не совпадают с данными Регистра учета начисления налогов. Поясню - каждый месяц после начисления зарплаты, вывожу Регистр учета начисления налогов, где выведена налоговая база и сумма платежй ПФР_накопительная часть и ПФР_страховая часть, согласно этому Регистру и уплачиваю платежи по страховым взносам в ПФР. Сегодня стала делать Расчет авансовых платежей по страховым взносам на ОПС за 9 мес., а данные по страховым платежам в Расчете не совпадают с данными, которые были в Регистрах (ни налоговая база, ни суммы страховых платежей) Проверила начисление налогов с ФОТ, проверила Журнал начисления налогов - все проведено, все начислено. Вобщем, что делать? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
12.10.2009, 20:24 | #717 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 120
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Посмотрите,может это из-за начисления отпускных,которые относятся на "Расходы буд.периодов"
|
13.10.2009, 07:02 | #718 |
статус: главный бухгалтер
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
vertepa, попробуйте расчет авансвых платежей открыть , вернуться на несколько периодов раньше , лучше на начало года и переформировать. Должно помочь.
|
13.10.2009, 11:52 | #719 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 189
Спасибо: 0
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Я уже давно бросила регистры печатать, как только отпуска появились. Сводить, с ума сойти можно.
|
14.10.2009, 20:56 | #720 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 485
Спасибо: 2
|
Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7
Цитата:
Неужели нельзя сделать так, чтобы расчет ЕСН при выводе Регистра учета налогов и сумма налога ЕСН, которая выводится в Расчете авансовых платежей, СОВПАДАЛИ? Можно как-то преодолеть эту проблему "расходов будущих периодов"? |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 07:05 |
Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 12:59 |