Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
09.11.2009, 09:52 | #41 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
Цитата:
от 24 августа 2009 г. N 3-1-07/674 О ПРИМЕНЕНИИ НДС ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОПЛАТЕ В УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦАХ В соответствии с пунктом 7 статьи 169 Кодекса в случае, если по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте, то суммы, указываемые в счете-фактуре, могут быть выражены в иностранной валюте.Таким образом, в счете-фактуре могут указываться суммы в иностранной валюте только в случаях, если по условиям сделки обязательство подлежит оплате в иностранной валюте в порядке и на условиях, определенных законом или в установленном порядке. Ну и где же оно Вас касается?)) |
|
09.11.2009, 11:29 | #42 | ||
статус: старший бухгалтер
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
Youlia, Да я понимаю всё это. Просто, видимо, неправильно выражаюсь, раз Вы меня не понимаете.
Смотрите, сейчас я всё объясню по пунктам. 1. Вы написали: "Зафиксируйте курс или переходите на счета в рублях)))." 2. Я Вам ответил, написав нашу ситуацию, которая объясняет, ПОЧЕМУ мы не можем зафиксировать курс в рублях. Это никак не относится к этому письму, понимаете? А нас это письмо касается в части договоров уже в России. Т.е. продажа оборудования, которое мы УЖЕ купили у немцев. Понимаете, к чему я? Мы должны будем каждый раз после оплаты от покупателя чиркать счета-фактуры выданные, мы должны будем каждый раз после оплаты от покупателя вносить Записи в книгу продаж. Да, конечно, я понимаю, что у нас ситуация не такая плачевная, как у Покупателя, но всё же... Извините, если что не так.
__________________
|
||
09.11.2009, 11:50 | #43 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
Это я понимаю, только я не могу понять, почему Вы на рубли перейти не можете, ведь оплачивают Вам российские контрагенты в рублях, так ведь? Оборудование Вы уже закупили, с контрагентом рассчитались, все расходы зафиксировали, в т.ч. и курсовые разницы, а российскому партнеру зачем цену в евро ставите? От чего Вы страхуетесь таким образом? Ведь Вы можете евро зафиксировать на том уровне, который был, когда Вы оборудование купили, и пересчитать в рубли...
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.11.2009, 11:56 | #44 | ||
статус: старший бухгалтер
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
Youlia, в том то и дело, что оборудование мы продаём не со склада. мы не можем себе позволить закупать огромные партии дорогостоящего оборудования, чтобы оно у нас на складе пылилось. Заключаем договор в евро, получаем аванс, заказываем оборудование.
Но за него мы расплачиваемся только через 2 месяца. Вот поэтому все договора в евро ?... = ( Некоторые договора у нас длятся 6-8 месяцев. а парочка с 2007 года ещё тянутся.
__________________
|
||
10.11.2009, 10:17 | #46 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 139
Спасибо: 0
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
"В этой связи необходимо учитывать, что поскольку счет-фактура составляется на основании первичного документа, оформленного в валюте Российской Федерации, то при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав на основании договоров, обязательство об оплате по которым предусмотрено в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте (условной денежной единице), суммы, отражаемые в счетах-фактурах, следует указывать также в рублях."
НЕ понимаю, в итоге можно или нельзя в долларах счет-фактуру выставлять? |
10.11.2009, 10:25 | #47 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
|
10.11.2009, 13:27 | #48 |
статус: начинающий бухгалтер
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
Это конечно все хорошо, счет-фактуры в рублях, вносить изменения на основе оплат, а что делать с товарными накладными? Так же вносить изменения?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.11.2009, 13:45 | #49 | ||
статус: старший бухгалтер
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
Т.С., Товарные накладные не надо редактировать.
__________________
|
||
10.11.2009, 14:41 | #50 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 139
Спасибо: 0
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
|
10.11.2009, 14:59 | #51 | ||
статус: старший бухгалтер
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
Анэт, а разве у Вас Акты сверки составляются на основании счетов-фактур? Я думал, что они составляются на основании ТН...
__________________
|
||
10.11.2009, 15:21 | #52 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
|
10.11.2009, 15:31 | #53 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 139
Спасибо: 0
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
DsNkr,
акты сверки составлются на основании накладной Цитата:
У меня долларовые договора, оплата происходит в рублях, вот я и думаю, все документы выставлять в рублях, а по факту оплаты переделывать счет-фактуру. Но тогда ведь суммы в сч-фактуре и тн будут разные? |
|
10.11.2009, 15:41 | #54 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
|
10.11.2009, 16:30 | #55 |
статус: начинающий бухгалтер
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
То есть получается , если все происходит внутри одного периода, то я регистрирую счет-фактуру в книге продаж суммой отличной от суммы накладной, а если переходный период, то просто оформляю доп. лист в книге продаж уже следующего периода??
|
10.11.2009, 16:39 | #56 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 139
Спасибо: 0
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
Понятно, но все равно вопрос остается открытым, как формировать акт сверки? Сч-фактуру я исправляю, т.е. вношу изменения в ручную+запись в книгу продаж, а тн остается и в базе и на бумаге со старой суммой. (я в данном случае являюсь продавцом товара)
|
10.11.2009, 17:01 | #57 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
|
11.11.2009, 00:05 | #58 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
Цитата:
Дт 41 Кт 60. Все. в 41 счет Вы больше не вмешиваетесь. Когда Вы оплачиваете этот товар, то все положительные и отрицательные перекосы идут не на 41 счет. а на 91 счет. Вы утром 1го числа оприходовали товар,а вечером того же дня его продали. При этом себестоимость товара не заваист от Вашей оплаты,которая может тянуться в течении допустим 3х месяцев после получения товара. Если акт сверки Вы заполняете в уе, то заполняются суммы без курсовых разниц. А если акт сверки заполняете в рублях, то появляются строки с переоценкой задолженности. |
|
11.11.2009, 00:12 | #59 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
Цитата:
Вторую часть вопроса я не поняла.... Но если я получила оплату в слуедующем отчетном периоде по НДС, то нужно делать не доп лист, а запись в книге продаж на сумму положительной суммовой разницы. |
|
21.12.2009, 22:25 | #60 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате
Цитата:
Проводки по корректировке делаем во 2-м квартале, а доп листы делаем за 1-й квартал? Как это получится? Тогда обороты за 1-й квартал будут неправильные. И как это делать в 1С (7-ка), какими операциями и прводками? Последний раз редактировалось Tan; 21.12.2009 в 22:27. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
РБП при применении УСН | angel_ | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 42 | 14.09.2010 13:42 |
Уведомление о применении ЕНВД.форма N 26.3-1 | Yyulsen | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 02.04.2009 16:55 |
Правомерен ли отказ в применении УСН? | юрик | Налоги и право. Юридические вопросы. | 9 | 18.07.2008 12:38 |
% по договорам займа | нина60 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 24.01.2008 00:06 |
Ошибочно выделен НДС при применении упрощенной системы: уплатить необходимо | Lala | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 27.04.2007 22:31 |