Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 325
Спасибо: 0
|
![]()
смотрела, ничего конкретного...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Раздел 3. Расчет общей суммы налога
Стр. 030 – Реализация товаров (работ, услуг), облагаемых по ставке 10%. Отбираются все счета-фактуры с любым видом сделки кроме "Передача товаров для собственных нужд" и ставкой НДС в отгрузке 10 %. Сумма строки = Сумма "Итого" из отгрузки минус сумма "НДС" из отгрузки. Стр. 040-060 – временно не заполняются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 325
Спасибо: 0
|
![]()
Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет
1. Реализация (предача для собственных нужд) товаров (работ, услуг) ст. 030 ставка НДС 18/118. Я впервый раз составляю декларацию по НДС, у меня в программе в 1С ст. 030 заполнилась - Д68 К76 ВА - принят к вычету НДС с авансов. Как я понимаю это не верно, глюк программы?! |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
76АВ должна стоять стр 140 Вы получили предоплату |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]()
,
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 325
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Вычет НДС с аван. плат. в счет предстоящих поставок (Д68.2 К76ВА) стр. 150. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.02.2009
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Здраствуйте! Помогите и мне пожылуйста. Обнавления программы нет. Может кто-нибудь может скинуть заполненную форму декларации по НДС для образца (стр.1, стр.2 и раздел 3).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго вечера, правильно я понимаю, что в разделе 1, стр. 030 заполняется только в том случае, если НЕплательщиком НДС - поставщиком была предъявлена покупателю счет-фактура******
__________________
многие назначенные считают себя избранными (с) |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А "они" должны этот НДС возместить бюджету ни так ли?
__________________
многие назначенные считают себя избранными (с) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 225
Спасибо: 0
|
![]()
у нас в налоговой еще по старой декларации принимают, сегодня сдавал, с двумя вариантами приехал, сказали пока у них никто программу не обновлял, все по старой сдаются.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() Ririll, дык что в разделе 1, стр. 030?
__________________
многие назначенные считают себя избранными (с) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 225
Спасибо: 0
|
![]()
Раздел 1 декларации
В первом разделе, как и раньше, компания отражает итоговую сумму НДС к уплате или возмещению из бюджета (строки 040 или 050). Отличие заключается в том, что теперь в этом разделе отдельно в строке 030 отражается сумма НДС, которую платят в соответствии с пунктом 5 статьи 173 НК РФ. Как правило, это НДС, который перечисляют компании на «упрощенке», выставляя покупателю счет-фактуру с выделенной суммой налога. Такие налогоплательщики представляют только титульный лист и раздел 1 декларации. Раздел 3 они, как и раньше, не заполняют. Код по ОКВЭД в разделе 1 новой декларации теперь не отражается, его вписывают только на титульном листе. Еще инспектор сказал, что смотрите на сайте налог. ру, как в программе налогоплательщик ЮЛ выйдет обновление (новая форма ндс) с того дня старые принимать не будут, только новые. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Ririll спасибо!
__________________
многие назначенные считают себя избранными (с) |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|