Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.05.2009
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]()
Благодарю Всех за помощь!
![]()
__________________
"ДАЙ МИРУ ТО, ЧТО ЖЕЛАЕШЬ ПОЛУЧИТЬ" ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
Djull, склоняюсь к вашему мнению, отнесла всю сумму (комиссия за свидетельствование подписи + НДС 76 рублей.) на 91.2. А то пол дня убила в 1С... если завожу только с-ф в книгу покупок, то эта сумма не встает в выписки банка. Если двумя ордерами в выписку банка, то эта операция не отражается в книге-покупок. Если завожу и в выписке банка и в книге покупок регистрирую, то сумма удваивается...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
1)Проводите через платежный ордер , но как оплату поставщику , т.е. у вас должна сформироваться проводка
Д 60 К 51 на общую сумму с учетом НДС. 2) Бухаглтерской справкой закрываете 60 счет Д 91.2 К 60 на сумму без НДС на услуги банка Д 19 К 60 на сумму НДС к вычету 3) При формировании книги покупок вручную добавляете строку на сумму НДС. Оборотка по 19 общая закроется, но в разрезе субсчета будет красным, черным, пусть это вас не смущает
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]() Цитата:
Дт 91, субсчет "Прочие расходы", Кт 76, субсчет "Расчеты с банком"- 100 руб. - сумма комиссии без НДС отражена в составе прочих расходов; Дт 19 Кт 76, субсчет "Расчеты с банком"- 18 руб. - отражен НДС с суммы комиссии на основании счета-фактуры; Дт 68, субсчет "Расчеты по НДС" Кт 19 - - 18 руб. - принят к вычету НДС на основании счета-фактуры банка 1. В 1С - выписка банка, в которой правильно выбрать корреспондирующий счет 76 2. После того, как получите с/фактуру из банка производите дальнейшие действия |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 | |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]() Цитата:
А к вычету брать, показываю сумму в книге покупок, как ??? Руками забить? С П А С И Б О !!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
А если в выписке от банка, комисионное вознаграждение и НДС с комиссионного вознаграждения идут разными операциями, само комисионное вознаграждение 400 р Дт 76.5 Кт 51????
А НДС с комисионного вознаграждения 72 р Дт 19 (какой субсчет??) Кт 76.5??? Есть операция в выписке в котрой вообще не выделен НДС, комисс. вознагр. за открытие банковского счета 800 р такую операцию сразу на 91.2???? Надеюсь на помощь!!! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 | |||
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Удачи-)) |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Djull, просто если проводить по отдельности, т.е. НДС ставить на 19, чтоб закрыть, а само комиссионное вознаграждение на 76.5, то счет 76.5 не закроется на сумму этого НДС......может я что-то неправильно понимаю????
Я провела документ Услуги сторонних организаций (счф и акт предоставил банк) на сумму комиссион. вознаграждения вместе с НДС...... |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
![]() У меня точно такие же проводки как вы и написали, только можно в Услугах стор. организац. списывать сразу на 91.2??? или же надо на 20 или 26?? Вот к примеру: Услуги стор орг:Дт91.2-Кт76.5 400р Дт19.3-Дт76.5 72р НДС Выписка: Дт76.5-Кт51 400р Дт19.3-Кт51 72 р уплачен НДС в бюджет так да??? Т.е. и 19 счет и 76 должен полностью закрыться да??? А в выписке когда делаю провродку Дт19.3-Кт51 в графе Субконто 2 что нужно выбрать??? 1Ска не дает провести, пока не выберу Субконто 2..... Пожалуйста простите за такое количество вопросов.... ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 | |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]() Цитата:
Проводки по выписке у Вас правильные - Дт 76.5 Кт 51 всю сумму целиком. (без 19 счета) !!! Проводки по "Услугам сторон. орган." на основании сч/ф - Дт 26 (44) Кт 76.5 и одновременно (автоматом) Дт 19.3 Кт 76.5. Не забудьте галочку поставить где написано "Счетфактура". Т.е. 76.5 закрылся, а 19 счет закроется при формировании документа "Книга покупок" -)) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
Я БУХГАЛТЕР
Регистрация: 30.06.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Мы пользуемся у Сбербанка услугой, сделать платежку, выставляют счет-фактуру, оформляю акт об оказании услуг и соответственно ставлю галочку в акте! договор то у вас подписан, значит услуги тоже прописаны в договоре
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|