Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Добрый день!
У меня очередной вопрос. Если аренда за помещение перечисляется департаменту имущественных отношений, то статья движения ден. средств - "Налоги и сборы". А какой указать счет учета?:confused: |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Дело в том, что получателем является ИФНС
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
я не совсем верно сформулировала вопрос изначально. Дело в том, что договор у нас с Департаментом имущественных отношений. Ему мы платим аренду за помещение без НДС. А НДС уплачиваем в налоговую, в которой мы состоим на учете (с ними у нас договора нет).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.09.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 165
Спасибо: 0
|
![]()
да обычная у вас ситуация.. договор аренды с КУГИ. И все платят в ИФНС. Отражается как обычные услуги на сч.76 (у меня на 60 сидят поставщики по товару). А НДС начисляете и уплачиваете отдельно как налоговый агент.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.09.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 165
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
начисление Д19 К68 уплата Д68 К51 запись книги продаж Д68 К19 только периоды разные |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.09.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 165
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.09.2006
Адрес: Орел
Возраст: 47
Сообщений: 117
Спасибо: 0
|
![]()
У вас остается дебетовое сальдо по счету 68 за счет возмещения НДС агента по стр.260 Декларации. На эту сумму Вы перечесляете НДС меньше в бюджет по ОБЫЧНОМУ НДС, место куда платился НДС по агенту значения не имеет. У Вас по строке 180 начислено 200000 - это К68, а возмещаете по Д68 (стр 190-270) - 150000 ( в том числе НДС агента). К уплате 50000
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.09.2006
Адрес: Орел
Возраст: 47
Сообщений: 117
Спасибо: 0
|
![]()
В принцепе для удобства не помешает. У меня по Белорусскому НДС отдельный субсчет, например 68.14.
Начисляю НДС Д19 К 68.14 Перечисляю Д68.14 К 51 - субсчет закрылся В следующем месяце Д68.2 К 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.09.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 165
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|