Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.07.2010, 11:28   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.12.2009
Сообщений: 40
Спасибо: 0
По умолчанию Очень много вопросов по давальческому сырью

У нас торговая организация. Все расходы всегда собирались на сч.44. С июля месяца начались операции с давальческим сырьём:
Ситуация №1. Покупаем материал - передаём в переработку - получаем гот.продукцию для последующей перепродажи. Появляется ли необх-ть использовать сч.20?
Ситуация №2. Получаем давальческое сырьё от заказчика - передаём это давальческое сырьё в третью организацию - получаем отчет и акт от третьей орг-ции - выставляем свой акт заказчику

Подскажите, пожалуйста, как грамотно провести эти 2 ситуации в 1С 7.7
kalla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 01:15   #2
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

1. появляется
2. а в чем вопрос?

1. материалы перемещаете на счет "материалы переданные в переработку" - документом перемещения. Когда получаете акт и отчет, оформляете на материалы - списание со счета "материалы перед. в переработку" на сч.20, акт оформляете как обычная покупка услуг. Затем делаете выпуск продукции. А дальше все как обычно.
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 08:10   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.12.2009
Сообщений: 40
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
1. появляется
2. а в чем вопрос?

1. материалы перемещаете на счет "материалы переданные в переработку" - документом перемещения. Когда получаете акт и отчет, оформляете на материалы - списание со счета "материалы перед. в переработку" на сч.20, акт оформляете как обычная покупка услуг. Затем делаете выпуск продукции. А дальше все как обычно.
Спасибо за ответ, просто хотелось услышать подтверждение правильности моих мыслей от знающего человека)))) А насчет начисления зарплаты и налогов с них уже пойдёт сч.26? Ну и всякие там другие расходы. Счёт 44 уже не использовать?
kalla вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 08.07.2010, 01:47   #4
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

44 обычно используют в торговле, а здесь получается производство.
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 12:18   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.12.2009
Сообщений: 40
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
44 обычно используют в торговле, а здесь получается производство.
Получается, что теперь начисление ЗП для администрации будет проходить по сч.26? И все расходы типа почты, нотариуса... и др. хоз.расходы тоже на 26? А списание давальческого сырья на 20.....
kalla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 08:01   #6
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

а торговая деятельность прекращена?
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 10:03   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.12.2009
Сообщений: 40
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
а торговая деятельность прекращена?
Нет, будем работать и через давальческое, и как купи-продай
kalla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 20:36   #8
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

тогда затраты нужно будет делить.
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.08.2010, 17:45   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для ФоррестГамп
 
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

Цитата:
Сообщение от kalla Посмотреть сообщение
начались операции с давальческим сырьём:
Ситуация №1. Покупаем материал - передаём в переработку - получаем гот.продукцию для последующей перепродажи. Появляется ли необх-ть использовать сч.20?
Ситуация №2. Получаем давальческое сырьё от заказчика - передаём это давальческое сырьё в третью организацию - получаем отчет и акт от третьей орг-ции - выставляем свой акт заказчику
Аналогичная ситуация, подскажите пожалуйста как эти операции отразить в 1С 8.1.
Если не трудно, то по пунктикам, как для самых
Огромное спасибо, заранее очень признателен за помощь.
ФоррестГамп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 18:50   #10
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 28.02.2010
Адрес: Ярославская область
Сообщений: 134
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Нава с помощью ICQ
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

На главной странице в поиске по форуму наберите давальческое сырьё , там предлагается много информации ( мне помогло разобраться с данной темой ).
И давайте вопросики поконкретнее ( по пунктам , мне тоже так проще будет ).
Нава вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 22:29   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для ФоррестГамп
 
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

В поиске искал, но всё немного не то, зато разобрался как ведёт учёт именно переработчик, а уменя ситуация как у топикстартера.
Ситуация следующая:
Наша организация является посредником, т.е.
1) мы получаем сырьё у организации А
2) передаём это сырьё на переработку в организацию С,
3) а организация С либо просто нам платит за сырьё, либо перерабатывает его и возвращает его нам обратно.
4) мы разумеется возвращаем организации А либо сырьё, либо деньги за минусом стоимости наших услуг.
Подскажите пожалуйста как оформить всё это в 1С 8.1, если не сложно, то поподробнее и какими первичными документами должны сопровождаться все эти операции.
Очень и очень благодарен за помощь
ФоррестГамп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 15:59   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для ФоррестГамп
 
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

Кто работает в 1С 8.1, пожалуйста отзовитесь.
Спасибо.
ФоррестГамп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 17:59   #13
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 28.02.2010
Адрес: Ярославская область
Сообщений: 134
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Нава с помощью ICQ
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

Цитата:
Сообщение от ФоррестГамп Посмотреть сообщение
1) мы получаем сырьё у организации А
Данные доков заносите в Поступление товаров и услуг - действие - в переработку - номенклатура - давальческое сырьё ( в счетах учёта - добавить - внизу справа счета учёта материалов заказчика (первая строчка 003.01 , вторая 003.02)
Нава вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 18:05   #14
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.12.2009
Сообщений: 40
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

Цитата:
Сообщение от ФоррестГамп Посмотреть сообщение
Кто работает в 1С 8.1, пожалуйста отзовитесь.
Спасибо.
К сожалению ничем не могу помочь, у меня 1С 7.7
kalla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 18:10   #15
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 28.02.2010
Адрес: Ярославская область
Сообщений: 134
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Нава с помощью ICQ
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

Цитата:
Сообщение от ФоррестГамп Посмотреть сообщение
2) передаём это сырьё на переработку в организацию С,
Тут надо точно знать- продаёте вы им это сырьё или оно вернётся переработанным. При втором варианте (как я делаю , моя организация тоже посредник ) :
В день , когда отдаю материал на переработку
1.Производство - требование накладная (Д003.02К003.01)
2.Производство - передача в переработку - передача в переработку. По идее данные материалы должны уйти на 10.07 , но проводка не проводится , но доки распечатываются ( что и делаю ).
Нава вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 22:35   #16
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для ФоррестГамп
 
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

Цитата:
Сообщение от Нава Посмотреть сообщение
Данные доков заносите в Поступление товаров и услуг - действие - в переработку - номенклатура - давальческое сырьё ( в счетах учёта - добавить - внизу справа счета учёта материалов заказчика (первая строчка 003.01 , вторая 003.02)

Проблема в том,что мы отдаём организации С по одной накладной к примеру 30 тонн "песка", а они платят нам за 10 тонн(т.е. покупают), а остальные 20 тонн перерабатывают и возвращают нам обратно и знать наперёд сколько они купят не возможно(там есть свои тонкости).
Счёта 003 мы используем когда сами т.е. без привлечения стороннего переработчика, перерабатываем сырьё, отражаю в 1С так:

Дт 003.01 - поступили материалы в переработку (документ Поступление товаров и услуг)
Дт 003.02 Кт 003.01 - передал материалы в производство (документ Требование накладная)
Дт 20.01 Кт70, 02.01, и другие - отразил собственные затраты на выпуск продукции из давальческого сырья (Отражение зарплаты в регламентированном учете, закрытие месяца, и так далее)
Дт 20.02 Кт20.01 - выпустил продукцию (документ Отчет о производстве за смену)
Дт 90.02 Кт20.02 - реализовал услуги по переработке (Реализация услуг по переработке)
Дт 62.01 Кт90.01
Дт 90.03 Кт68.02

А в описанной мной схеме, мне кажется использовать счёт 003 не уместно, вроде как бы надо Д10.01 Кт 60, а потом Дт 10.07 Кт. 10.01- переданы в переработку на сторону, а вот как дальше не докумекать?

Последний раз редактировалось ФоррестГамп; 25.08.2010 в 22:43.
ФоррестГамп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 22:53   #17
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 28.02.2010
Адрес: Ярославская область
Сообщений: 134
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Нава с помощью ICQ
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

Цитата:
Сообщение от ФоррестГамп Посмотреть сообщение
а вот как дальше не докумекать?
Не поняла вопроса. Вообще и у меня в организации тоже "свои тонкости" уж больно часто бывают. Давайте разбираться , может что-то и придумаем.
Нава вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 23:50   #18
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для ФоррестГамп
 
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

Надеюсь kalla не будет на меня ругаться, что я засоряю её тему, простите если так.
В общем мне никак не скумекать последовательность своих действий и как всё это забить в 1С.
Переработчику С мы отгружаем только по весу (т.е. без стоимости), а уже после переработки он нам выставляет документ сколько и чего он после переработки получил и уже после его переработки часть мы продаём ему, а часть он возвращает.
Вот мне и не понять какие у меня проводки должны быть после документа
Переданы материалы в переработку на сторону Дт 10.07 _Кт 10.01. Ведь в данной схеме наша огранизация не является переработчиком, мы всего лишь посредники между А и С
ФоррестГамп вне форума   Ответить с цитированием

Старый 26.08.2010, 00:08   #19
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 28.02.2010
Адрес: Ярославская область
Сообщений: 134
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Нава с помощью ICQ
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

Считается , что эта деятельность производственная , так что работаем с 20-ми счетами и при посредничестве ( читала статью ). Так что после переработки у С , у нас идёт поступление из переработки от С.Может вам заполнять на ту часть , что С у вас потом покупает , закладку возвращённые материалы , затем перемещать их в товар и продавать С ?
Нава вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 00:24   #20
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 28.02.2010
Адрес: Ярославская область
Сообщений: 134
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Нава с помощью ICQ
По умолчанию Re: Очень много вопросов по давальческому сырью

На счёт 10.01 , это балансовый и учитывается только покупное , а мы же посредники и получаем его бесплатно. Да и в регистрах этот материал будет мелькать как свой , т.к на балансе.
Нава вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot