Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 20.09.2010
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Я не бухгалтер, но близок к этому
![]() Вопрос такой: Заказчик очень любит корректировки всего и вся. Книга продаж/покупок полностью автоматизирована. Ситуация такая - выяснилось, что начисление у покупателя было выставленно по каким-то причинам ошибочно. Скажем было начисление на 1000р, а надо было выставить 600р. На данное начисление была распределена оплата, часть которой теперь высвыбождается (400). Данная ситуация обрабатывается при формировании книги так (в периоде прихода корректировки): доплист (СФ начисления): -1000 600 основной лист: авансовая СФ: 400 заказчик хочет чтобы была не авансовая СФ в текущием периоде, а доплист с целевым периодом СФ на начисление, которое мы корректируем, в котором отражена корректировка на увеличение аванса. Типа он там как бы был. Вопрос - это вообже корректно. Потому что если пойти этим путем дальше, надо с момента корректировки производить перераспределение оплат с начислениеми, пытаясь выянить как бы было если тогда был бы аванс. Что в свою очередь может повлеч генерацию кучи доплистов. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|