Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#221 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Можете также на 1 коп. произвести продукцию или оставить как есть на незавершенке
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#223 | ||
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
??? Вы получите доход по этой ном.группе или будете отражать выпуск (производство) чего-либо? Прочитайте стр.21 этой темы ... мы с девочками все это обсуждали И еще насколько я понимаю вы руководствутесь ПБУ 2/2008? Цитата:
По данной номенклатурной группе аккумулируются затраты на счетах 20,25..., а также отражается выполнение работ. Если в каком-то из месяцев нет реализации, то можно (и нужно) ввести документ Инвентаризация НЗП. |
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#224 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#225 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Нууу если уж совсем утрировать - то да.
Но в таком случае вы не сможете выполнять требования Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#227 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
У вас работы по строительству тоже учитываются по плановой себестоимости? Обычно так учитывают готовую продукцию. Если вы что-то производите, скажем из строительных материалов, то сделайте поступление готовой продукции на склад в кол-ве 0,001(ед.изм.)
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#228 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#229 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]()
Марина Августовна,
В учетной политике стоит по плановой с/с и изменить это нельзя. Мы производим отделочные работы. Ян@, Как вручную закрыть ??? Надо делать инвентаризацию незавершенки? |
![]() |
![]() |
![]() |
#230 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#232 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Ну так у вас должна пройти "Корректировка себестоимости" при "Закрытии м-ца", вы сделали реализацию на 1 коп. по какой услуге(работе)? Надо создать новую услугу(работу), ввести плановую себестоимость какую хотите (1 коп)и провести реализацию именно этой услуги(работы).
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#233 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#235 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]()
Уменя опять ничего не получается!
![]() Если убрать реализацию на 1 копейку и сделать инвентаризацию незавершенки, то вообще ничего не закрывается. Если оставить реализацию и сделать инвентаризацию незавершенки, то закрывается только 26 счет. Сч 20, 90 остаются с конечными сальдо. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#236 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#237 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]()
Я думала, что если нет реализации, то надо делать инвент. незаверш., а если есть реализация, то месяц закроется. А у меня получается, что месяц закрывается только при проведении обоих документов.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#238 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
В таком случае 20-й счет не закрываются в этом месяце, а закроется в следующем приналичии реализации.
Если сделали реализацию, а счета всё равно не закрываются - смотрите аналитику в ОСВ ... всё должно быть заполнено и закрытие происходит только по одноименным ном.группам (это кстати уже не раз тут обсуждалось) |
![]() |
![]() |
![]() |
#239 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Закрытие счета 25. База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20
"Счет 25 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов по подразделению Основное подразделение равна нулю. База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20" Документ не проведен! Подскажите Что нужно Мне Сделать? |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|