Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.05.2011, 16:55 | #22 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2011
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Составила проводки, нужна помощь в проверке!!!
Вот составила все проводки по задаче, посмотрите пожалуйста где что упустила может?! субсчета пока не учитывала
С расчетного счета перечислены денежные средства в оплату счетов ООО «1» Д60/К51 Введен в эксплуатацию объект основных средств Д01/К08 В основное производство отпущены материалы со склада Д20/К10 Для общепроизводственных целей со склада отпущен хозяйственный инвентарь Д25/К10 Учредители внесли деньги на расчетный счет в счет погашения задолженности по вкладам пока думаю Поступили на склад материалы от ООО»1» Д10/К60 Поступили на склад полуфабрикаты от ООО «1» Д10/К60 Оплачена с расчетного счета задолженность перед ООО «1» за полуфабрикаты Д60/К51 Начислена амортизация производственного оборудования Д20/К02 На расчетный счет поступили денежные средства от покупателей Д51/К62 С расчетного счета перечислены денежные средства в оплату счетов ООО «1» Д60/К51 Начислена амортизация по основным счетам общехозяйственного назначения Д26/К02 Начислена зарплата рабочим основного производства Д20/К70 Начислен ЕСН и взносы на ОПС с зарплаты рабочих Д20/К69 Удержан НДФЛ из зарплаты рабочих Д70/К68 Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение задолженности по ЕСН и ОПС Д69/К51 Перечислен в бюджет НДФЛ Д68/К51 В кассу с расчетного счета поступили денежные средства на зарплату и командировочные расходы Д50/К51 Удержан банком 1 процент за выдачу наличных Д91/К51 Выдана зарплата рабочим Д70/К50 Невыданные суммы зарплаты депонированы Д70/К76 Депонированые суммы сданы на расчетный счет Д51/К50 Выдано из кассы на командировочные расходы Д71/К50 На расчетный счет зачислен краткосрочный банковский кредит Д51/К66 Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение задолженности перед ООО «1» Д60/К51 Поступил инвентарь от ООО «2» Д10/К60 Оплачены счета ООО «2» Д60/К51 Неиспользованные подотчетные суммы возвращены в кассу Д50/К71 Израсходованные подотчетные суммы отнесены на общехозяйственные расходы Д26/К71 Сформирован резерв на ремонт производственных основных средств Д20/К96 Погашен долгосрочный банковский кредит с расчетного счета Д67/К51 Начислены проценты (за месяц) за пользование кредитом из расчета 10% годовых Д91/К67 Перечислены % за пользование кредитом Д67/К51 Списаны общепроизводственные расходы на затраты основного производства Д20/К25 Учтены потери от брака, на ликвидацию брака отпущены материалы со склада Д28/К10 Выпущена из основного производства готовая продукция Д43/К20 Часть готовой продукции была продана (ее себестоимость отнесена на продажи) Д62/К90, Д90/К43 Списаны общехозяйственные расходы на счет Продажи Д90/К26 Продукция реализована покупателю с учетом НДС Д62/К90 Начислен НДС в бюджет с выручки от продаж Д68/К51 Определен финансовый результат от продажи Д90/К99 Поступили деньги от покупателя на расчетный счет Д51/К62 Начислены штрафы за нарушение условий договора Д76/К91 Перечислены штрафы Д76/К51 Ликвидирован объект основных средств с начиленной амортизацией 10000(стоимость объекта 40000) Д20/К02 сумма 10000 Д02/К01 сумма 10000 Д91.2/К01 сумма 40000 Оприходованы материалы Д10/К60 Списаны прочие доходы (расходы) на финансовый результат Д99/К91 Начислен налог на прибыль 20% Д99/К68 |
18.05.2011, 18:59 | #23 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Составила проводки, нужна помощь в проверке!!!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.05.2011, 19:43 | #24 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2011
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Составила проводки, нужна помощь в проверке!!!
|
18.05.2011, 19:50 | #25 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Составила проводки, нужна помощь в проверке!!!
|
18.05.2011, 20:06 | #26 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2011
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Составила проводки, нужна помощь в проверке!!!
|
18.05.2011, 20:15 | #27 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Составила проводки, нужна помощь в проверке!!!
Тут надо разобраться, кто к кому претензии имеет: вы или ваш поставщик. Судя по всему, поставщик имеет претензию к вам, т.к. следующая запись идет - перечисление претензии. Ну и в зависимости от этого уже думайте - как начислять эту претензию.
|
18.05.2011, 20:22 | #28 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2011
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Составила проводки, нужна помощь в проверке!!!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.05.2011, 20:24 | #29 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2011
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Составила проводки, нужна помощь в проверке!!!
|
18.05.2011, 20:28 | #30 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Составила проводки, нужна помощь в проверке!!!
НДС с выручки по какому счету начисляется? Раньше уже писали, посмотрите тему с начала. Кредит правильный.
Нет, такая связка не правильная. Такая связка (если не знать, что речь идет о штрафах) означает: получено что-то от кого-то и уплачено что-то кому-то. Если поставщик имеет претензии, то это доход или расход? |
18.05.2011, 20:52 | #32 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Составила проводки, нужна помощь в проверке!!!
|
18.05.2011, 21:16 | #33 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2011
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Составила проводки, нужна помощь в проверке!!!
разве НДС с выручки не по 90.3 счету начисляется?!
Заранее извиняюсь за возможно дурацкие вопросы, но просто я пытаюсь все это понять и осмыслить И огромное спаисбо что разъясняете, для меня это действительно непросто без нормального курса лекций понять( |
19.05.2011, 05:19 | #37 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
Re: Составила проводки, нужна помощь в проверке!!!
Правильный вариант...
Проводки правильные, но первая не нужна, по условию задачи Вы уже имеете начисленную амортизацию и начислять ее от Вас не требуют... Посмотрите внимательно оборот по кредиту 01 и найдите ошибку... Если бы нарисовали "самолетик" по 01 счету, то такую ошибку, думаю, недопустили бы... Последний раз редактировалось Larky; 19.05.2011 в 05:26. |
19.05.2011, 11:05 | #38 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2011
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Составила проводки, нужна помощь в проверке!!!
|
19.05.2011, 11:08 | #39 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2011
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Составила проводки, нужна помощь в проверке!!!
|
19.05.2011, 11:17 | #40 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
Re: Составила проводки, нужна помощь в проверке!!!
Юлия100, не гадайте... Я же Вам сказал, что проводки правильные, ошибка в сумме, её я и прошу найти... А предложенной Вами проводкой Д01/К01 Вы ничего никуда не спишите...
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|