Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
Операция с соответствующим способом заполнения если речь о БП, в остальных вроде как способа заполнения нет
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Адрес: Московская обл.
Сообщений: 178
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, разобралась.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
В меню Операции/ Операции, введенные вручную ...
- добавляем документ ... в поле "Способ заполнения" выбираем "Сторно движений документа"; - появляется новое поле "Документ" ... сначала выбираем вид документа, который хотим сторнировать (например, "Поступление ТиУ") ... а затем и сам документ; - нажимаем кнопку "Заполнить". Всё) |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]()
Ян@, Спасибо! А то хотела здесь сторнировать документ, но не нашла как это сделать......
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
А может кто-нибудь подскажет как сделать чтобы НДС отсторнированный попал со знаком минус в доп. лист. Делала документ "Восстановление НДС", но автоматически все равно не попадает в книгу покупок, вручную заносить?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Как вы его делали? Что выбрали в поле "отразить восстановление в ..." - в книге покупок? Если правильно сделано сторно, то Восстановление заполняется автоматически ... остается там только поставить галку, что это запись доп.листа и указать корректируемый период. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
и не должно попадать
вот это сделали?Можно сразу формировать книгу покупок за нужный период (который исправляли)... выбрав "формировать доп.листы за текущий период" Последний раз редактировалось Ян@; 02.08.2011 в 21:30. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Я вот только не пойму теперь как мне правильную сумму отразить, т.е если я правильно понимаю в доп.листе должна быть в одной строке неправильная сумма с минусом, а во второй правильная с плюсом??? Сделать запись книги покупок на правильную сумму с галочкой и указать корректируемый период или в том же документе "восстановление НДС" забить правильную сумму
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Добрый день!Помогите разобраться...
Во 2м квартале был оприходован факс с ндс соответственно на 10 счет, подотчет деньги не выдавались на него,т.е. по кассе никак сумма не проходила. Было зарегистрировано поступление и сч-ф(которую фактически так и не предоставили), по требованию - накладной на 44. Затем закрытие месяца,но эта покупка вошла в декларации. Далее в июле я сторнировала книгу покупок на эту сумму, сделала восстановление ндс. Дополнительный лист к книге покупок. Теперь в ОСВ у меня в Д 19 висит остаток сумма ндс с этой покупки. Скажите пожалуйста, это нормально???
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]()
headoff, А сторнировали по причине того, что с/фактуру вам не предоставили ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Да,конечно. Переделать тем кварталом уже не смогли, пришлось не принимать к учету. И теперь после закрытия месяца ОСВ выглядит так, как во вложении, не знаю, правильно ли это,что остаток теперь висит на 19 счете????
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Точнее, к учету приняли, но о наличии документов не позаботились,пришлось исправлять
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]()
Остаток по Дт 19 может быть. А что теперь мешает позаботиться об этой с/фактуре, примите к вычету в том периоде, когда вам предоставят с/ф или такой возможности нет ? я имею ввиду получить эту с/фактуру, просто если вы ее не получите, то на счете 19 этот остаток у вас будет долго висеть. Ведь в накладной выделен НДС и вы фирма с системой ОСНО.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
нет, такой возможности уже не будет. У меня идея только принять этот мпз как взнос в уставный капитал от учредителя, т.к. документы оформлены на физ.лицо, поэтому и сч-фактуру не переделали.
![]()
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|