Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.01.2012, 13:16   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2010
Сообщений: 148
Спасибо: 0
Смущение Штрафы, неустойки, простои по ж/д перевозкам

Здравствуйте! ООО занимается организацией ж/д перевозок. Когда нам выставляют штрафы, неустойки, простои формирую проводку Дт91.2-Кт76, когда все оплачиваю Дт76-Кт51. Получение претензий, штрафов.. проводила бух.справкой. Все суммы выставляют в соответствии с условиями договора. К документам вопросов нет, все понятно. Но что делать с НДС (простои, неустоики) могу ли я включить его в книгу покупок или нет? В декларацию по прибыли включаются суммы без учета НДС? Каким документом в 1С7.7 правильнее будет провести документы по простоям, штрафа, неустойкам. Подскажите может быть у кого-то была подобная ситуации. Такая каша в голове и спросить неукого. Подскажите. Я в панике. Декларацию по НДС делать, я в шоке. Как быть? Заранее Всем огромное спасибо!!!
Полина Андреевна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 17:20   #2
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2010
Сообщений: 148
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Штрафы, неустойки, простои по ж/д перевозкам

Неужели ни кто не сталкивался с такой ситуацией. Очень жду...
Полина Андреевна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 22:10   #3
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Штрафы, неустойки, простои по ж/д перевозкам

Вопрос: ООО оказывает услуги по организации перевозки грузов в железнодорожных вагонах. В договоре с покупателем предусмотрена уплата штрафных санкций за сверхнормативный простой вагонов.
Подлежит ли исключению из налоговой базы по налогу на прибыль согласно п. 1 ст. 248 НК РФ НДС, исчисленный со штрафных санкций?

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 4 февраля 2011 г. N 03-03-06/1/67

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу порядка учета расходов в виде налога на добавленную стоимость, исчисленного со штрафных санкций, в целях налогообложения прибыли и сообщает следующее.
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 162 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговая база по налогу на добавленную стоимость увеличивается на суммы, полученные за реализованные товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг). Поэтому указанные суммы подлежат включению в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость в налоговом периоде, в котором они фактически получены налогоплательщиком.
При определении налоговой базы по налогу на прибыль налогоплательщик - российская организация уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов в порядке, предусмотренном гл. 25 Кодекса.
Пунктом 1 ст. 248 Кодекса установлено, что при определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с Кодексом налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав).
Таким образом, по нашему мнению, налог на добавленную стоимость, исчисленный со штрафных санкций в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 162 Кодекса, исключается из состава доходов в целях налогообложения прибыли на основании п. 1 ст. 248 Кодекса.

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
С.В.РАЗГУЛИН
04.02.2011
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.01.2012, 22:22   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2010
Сообщений: 148
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Штрафы, неустойки, простои по ж/д перевозкам

Неустойки и штраф уплатила наша организация собственнику вагонов. НДС я поняла, что в книгу покупок не включаю. Я сумму неустойки, простоя отношу на внереализационные расходы в т.ч. и сумму НДС. А вот когда декларацию по прибыли начну формировать я же включаю туда суммы (неустойки и простоев) без учета НДС. Я правильно понимаю???
Полина Андреевна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 18:19   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2010
Сообщений: 148
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Штрафы, неустойки, простои по ж/д перевозкам

Все так же нахожусь в замешательстве. Может еще у кого была подобная ситуация
Полина Андреевна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 13:28   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2010
Сообщений: 148
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Штрафы, неустойки, простои по ж/д перевозкам

Неуже ли так ни кто и не подскажет что с НДС делать?
Полина Андреевна вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot