Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
26.03.2012, 14:32 | #581 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.02.2012
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
Здравствуйте. При формировании КДиР отражается в расходах (графа 6)только строка: выдана сумма под авансовый отчёт на МОЛ и сумма..., В графу 7 "в т.ч. расходы, учит. при исч. НБ" это сумма не ставится. Хотя вроде выполнены все условия. По авансов. отчёту приобрели ГСМ, затем списали требованием-накладным. Может ещё что-то надо. Именно по этому сотруднику не принимается в расход (графу 7) ни одна сумма. Как быть?
И ещё вопрос как сделать в программе 1С8.2, чтоб пени ФСС и ПФР не попадали в КДиР, у меня они туда попали в расход, начисляла их через документ "Операции введённые вручную". Заранее благодарю за помощь. |
26.03.2012, 15:11 | #582 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.08.2007
Адрес: Москва ЦАО
Возраст: 46
Сообщений: 711
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
Цитата:
вы оплачивали пени через расчетный счет? посмотрите в выписках банка что указано в "ВИД ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ" там должно быть "пени доначис уплачено в бюджет" они не должны попасть в графу 7 Книги ДиР
__________________
Рай — это место, где нет будильников, понедельников и начальников!! |
|
26.03.2012, 15:24 | #583 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.02.2012
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
Спасибо большое за помощь. А как быть насчёт сумм выданным под отчёт. Можете что-нибудь подсказать?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.03.2012, 15:31 | #584 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.08.2007
Адрес: Москва ЦАО
Возраст: 46
Сообщений: 711
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
посмотрите что у вас : "авансовый отчет" - закладка "товары" последняя графа "РАСХОДЫ НУ" надо выбрать принимаются или не принимаются... попробуйте так.
__________________
Рай — это место, где нет будильников, понедельников и начальников!! |
26.03.2012, 15:42 | #585 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.08.2007
Адрес: Москва ЦАО
Возраст: 46
Сообщений: 711
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
Нужна помощь специалистов- бухгалтеров!!! перечислили налог в ФСС, он вернулся, т.к. не верно указаны были реквизиты... почему у меня в книгу попадает эта сумма в доходы учитываемые при исчис налоговой базы.... что можно сделать, что бы они убрались из графы 5... спасибо за ранее!!!!
__________________
Рай — это место, где нет будильников, понедельников и начальников!! |
26.03.2012, 17:11 | #586 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
Цитата:
Кстати, никто не в курсе в 1С 7.7 УСН вручную как эти записи в Книге сделать? |
|
27.03.2012, 09:25 | #587 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Re: Книга учета доходов и расходов
У меня в расходы в конце месяца не попадает переплата по взносам в ПФР и ФСС. Как исправить?
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
27.03.2012, 12:59 | #588 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
а переплата и не должна попадать в расходы
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.03.2012, 13:49 | #589 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Re: Книга учета доходов и расходов
31 января - начислены взносы 2000 руб.
10 февраля - оплачены взносы 2500 руб., в расходы идет 2000 руб. 29 февраля - начислены взносы 2000 руб. И вот здесь должны в расходы попасть 500 руб., которые я переплатила 10 февраля. Я так думаю, что должны, но они не попадают. А когда 10 марта оплата 2000 руб., то в расходы попадает уже 1500 руб. так, как если бы 500 рублей были в расходах в КДиР 31 марта.
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
27.03.2012, 13:51 | #590 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
закрытие месяца делаешь? Проверь, чтобы это был последний документ в месяце. Такие переплаты попадают в расходы этим доком
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
27.03.2012, 14:06 | #591 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
Подскажите пожалуйста, на какой счет списывать услуги банка в 1С:8.2? Комиссионное вознаграждение, пользование клиент-банком и пр. Указала счет расчетов и авансов 91.02, в книгу к НУ не встает цифра :( Или при закрытие месяца все встанет на свои места? Восьмерку пытаюсь освоить, счет аванса не пойму в данном случае зачем нужен.
Последний раз редактировалось Анаcтасия; 27.03.2012 в 14:12. |
27.03.2012, 14:33 | #592 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Re: Книга учета доходов и расходов
Да, делаю. Чтобы КДиР нормально формировалась, в "Закрытие месяца" убираю галку с "Принимать к учету данные по оплате труда" (как-то так называется). И тогда в расходы все попадает, только общей суммой по всем взносам. При нажатии на эту суммы выдает расшифровку с комментарием, что получено из внешней программы. Т.е. КДиР формируется отлично, только в этом случае не идет оборотно-сальдовая ведомость и карточки по счетам зарплаты и взносов. Если включаю проведение документа "Начисление зарплаты", то формирую карточки и оборотку, а КДиР не идет. А если провести "Начисление з/п" и поставить галочку "Принимать к учету данные об оплате труда" в операции "Закрытие месяца", то в расходы в КДиР задваивает эти самые расходы. В общем, коряво так формирую КДиР, а как сделать, чтобы она нормально формировалась не понимаю.
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
27.03.2012, 16:45 | #593 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
Азиза, у тебя 7-ка и ты выгружаешь в бух данные из ЗИК? К Яне не пробовала обратиться? Я просто с вырузкой не работаю уже давно, начисляю з/пл в бухе
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
27.03.2012, 16:51 | #594 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Re: Книга учета доходов и расходов
Вес`на, у меня зик есть... но я в нем не разобралась(((( Начисляю з/п операцией "Начисление зарплаты". Но, видимо, где-то стоит ссылка в программе на выгрузку из ЗиК... И постоянно при закрытии месяца выдает "Операция переноса данных из внешней программы не обнаружена".
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
27.03.2012, 16:59 | #595 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
тогда непонятно, у меня каждый месяц все копеечные переплаты по взносам и-за округления закрытием в расходы попадают. И оборотки все идут и карточки страховых взносов тоже. Ты перечисление страховых взносов ежемесячно заполняешь? Может действительно у тебя сбоит из-за настройки внешней выгрузки? По-моему где-то в сервисе (точно не помню, а 7-ки под рукой сейчас нет) нужно убрать настройки выгрузки из внешней программы
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
27.03.2012, 17:02 | #597 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Re: Книга учета доходов и расходов
Вес`на, Да, перечисление ежемесячно заполняю, когда выписки разношу. Начисления тоже ежемесячно, перед закрытием месяца.
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
27.03.2012, 17:05 | #599 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Re: Книга учета доходов и расходов
1- во внешней программе. Поменять на ноль? И тогда в "Закрытие месяца" ставить галку "Принимать к учету данные об оплате труда"?
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
27.03.2012, 17:15 | #600 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Re: Книга учета доходов и расходов
Заменила в константах единицу на ноль, все перепровела и ничего не изменилось. Дважды в расходы попадают эти переплаты.
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|