Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
![]()
Девочки и мальчики! Не смогли продать всю изготовленную продукцию,
но срок реализации еще не подошел к концу. Решили всю продукцию заморозить и переработать в готовую продукцию. Со склада готовой продукции на склад сырья списала требованием-накладной со счета 43 на счет 10. Завела новую номенклатуру, которую обозвала "технический лом" и присвоила все те же характеристики, что и обычному сырью. Но, фокус не удался, в ведомости по учету материалов я к сожалению, эту номенклатуру не наблюдаю, зато очень четко наблюдаю в ведомости по учету затрат. что наталкивает меня на мысль - документ "требование накладная" здесь не подходит. Какие еще могут быть варианты? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
![]()
Ян@, привет! Попробую, непонятно только почему "разборка"?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
![]()
А, почитала справку, теперь стало понятно. Ян@, но у меня этот "технический лом" с августа месяца тянется, интересно, если я сейчас эти доки перебью, сильно баланс поползет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
1) Комплектация с видом "разбор" Из сосисок сделала "технический лом" (все действие разворачивается на складе готовой продукции) 2) Перемещение Переместила со склада ГП на склад сырья свой "технический лом" 3) Требование -накладная Переместила "технический лом" с 10 счета на 20, на производство 4) Отчет производства Изготовила новую колбасу, впустив туда "тех.лом" и оприходовав на 43 счет и на склад готовой продукции. Как на твой критический взгляд? Ничего лишнего, все нужное ? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
1.перевод в "технический лом" производился неправильно и в регистрах не отразились его количество и стоимость 2.исходя из п.1 в себестоимость готовой продукции не вошел этот лом (если ты требованием списывала лом на 20-й) да нормально, теперь в себестоимость новой колбасы войдет "тех.лом" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
![]()
Ян@, я думаю смысла делать копию базы и там пробовать нет. Буду править сразу наживую. Баланс поползет, но в налоговом учете у меня убытки, а бух.отчетность - напишу справочку, если разница по строкам будет больше 5 %.
Спасибо, Ян@чка, со своей программершей я еще долго буду делать и переделывать(((( |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
![]()
Ян@, у меня еще вот какая головная боль. Около 1000 возвратов ежемесячно,
в документе снимаю галочку "Покупатель предоставил сч-фактуру", но все равно почему-то все возвраты хором попадают в книгу покупок и я долго и мучительно удаляю их руками. Как-то можно этот вопрос снять? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
![]()
Упс! Ян@, стала сводить НДС и с удивлением обнаружила, что несколько счетов-фактур за прошлый период снова попадают в книгу покупок. Как так может быть?????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | ||
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
это что или кто)))?
Цитата:
Цитата:
Такое может быть, если после формирования книги покупок еще лазили в документы ... восстанавливали состояние взаиморасчетов ... возможно достаточно перезаполнить регл.документы за тот период и они больше не полезут в текущий период. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Ян@, я не знаю что значит "перезаполнить регл.документы". Просто зайти в док. и перепровести? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=Ян@;674666]это что или кто)))?
Не должно вообще-то. Посмотри в документе Возврат от покупателя по кнопке Перейти/ Движения документа по регистрам ... по НДС какой регистр формируется? Ян@, посмотрела. Регистр называется "Регистр накопления "НДС предъявленный" И что это значит? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Открыть и нажать кнопку "Заполнить"
Смотри в бухгалтерском интерфейсе (в полном нет!) меню НДС ... там всё увидишь ну вот поэтому в книгу покупок и идет, а у меня нет ... какой релиз УПП у тебя? |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Но попробую. Релиз? Хм.... 1С 8,2 (8,2,14,537) конфигурация редакция 1,3 (1,3,21,1). Перезаполнить доки. Открыла ПТУ, по которой НДС ошибочно попадает в книгу покупок. Нажала кнопку "Заполнить" , выбрала вариант "заполнить по заказу поставщика", уже заранее зная ответ " Не выбран заказ поставщика" Заполнение невозможно. По поводу новой книги покупок. Неправильно вопрос задала. Меня терзают смутные сомнения, что у меня до сих пор нет обновления ААААААААА!!!!!!!! Все пропало! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | ||
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Цитата:
Последний 24-й релиз. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|