Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#501 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер!Кто может подсказать,как в 1 С :8.2 проводить счета фактуры выданные на аванс?я в выписке делаю:действие-ввести на основании-счет фактура выданный!но при отгрузки товаров у меня отражается в книги продаж счет -фактура введенный на основании выписки(на аванс) и на основании реализации товаров.что делать дальше?один счет-фактуру удалять?или что-то еще?подскажите!!!!!!!!!!!(((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#502 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#503 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
![]()
в отчете по ндс у меня 2 раза получаются суммы проводятся!и на аванс и отгрузка.
так и должно быть?я думаю,что должна быть только отгруз0ка.....просто я еще первый раз делаю отчет сама... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#504 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Я же вам ответила . Это Правильно!!! Только смотрите что бы Авансовая сч. ф-ра при этом попала и в книгу ПОКУПОК
|
![]() |
![]() |
![]() |
#505 |
кадровик
Регистрация: 20.07.2007
Сообщений: 107
Спасибо: 2
|
![]()
Девочки, мальчики, кто знает как в ЗУПе настроить "постоянное начисление" - доплата за совмещение должностей, чтобы программа считала это начисление пропорционально отработанному времени.
А то получается, что сотрудник отработал 3 дня в месяце, потом отпуск. Начисление идет по окладу за 3 дня, а второй строкой полная сумма месячной доплаты за совмещение должностей. Я копалась копалась, но не смогла ничего накопать, пришлось вручную. |
![]() |
![]() |
![]() |
#506 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо.
Можно еще вопрос? В программе учетная политика сначала была настроена под производство.Потом как выяснялось,надо было как товары приходовать и нет никакого производства.!все переделала(хорошо,что фирма только открылась и переделывать не так много).Но возникла сложность с настройкой программы.Пишутся какие-то косвенные и прямые расходы надо закрыть,хотя у меня нет таких.Не у кого не было такой проблемы?Одна бухгалтер мне помогает,она не поймет в чем проблема.!говорит сделала все по книжке,все равно ошибка,поэтому не закрываются месяца....Как считаете,Как быть? |
![]() |
![]() |
![]() |
#507 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]()
Настена Тамбов, Вы в настроке Учетной политики с какого времени сделали изменения, дату нужно поставить датой открытия фирмы, документы перепровести начиная сначала, месяцы перезакрыть снова, попробуйте, может быть поможет. Если у вас торговля, то затраты должны быть отнесены на 44 счет, а при производстве затраты относятся на 20, 26, правильно ли вы выбрали счет затрат ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#508 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]()
Это который из 5 цифр ? В настройках где-то он проставляется, там где рег номер ФСС вписываете, там же и код
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#509 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
MarinaAnna, спасибо.
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
![]() |
#510 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
![]()
да,счет затрат выбрали правильно!(вроде)!сейчас посмотрю..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#511 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
![]()
1 "Нарушена последовательность регламентных операций.
Ожидается изменение результатов выполнения операции ""Расчет долей списания косвенных расходов"" за Июнь 2012 г.. Необходимо выполнить повторно эту операцию (меню ""Операции"" - ""Закрытие месяца"")." такая ошибка пишется |
![]() |
![]() |
![]() |
#512 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
![]()
за остальные месяца-закрылось!с июня-никак(((вроде в учетной все мне поставили да все никак не закроется((((((((((((((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#513 |
Чертополох
|
![]()
Посмотрите журнал операций. После всех операций за месяц должны идти книга продаж, книга покупок и потом в самом конце регламентные операции по закрытию месяца.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#514 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
![]()
в том то и дело там покупок мало было!вроде все проводила!с июня работники появились и почему-то так!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#515 |
Чертополох
|
![]()
Я не про количество, а про последовательность...
регламентные должны быть по порядку и самые последние. После них ничего в месяце. Если думаете, что это как-то связано с "появлением! работников, то проверьте всё ли у Вас по ним сделано, верно ли начислена и отражена з/п например.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#516 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Организация закупает бланки и продает по одной стоимости учитаывали в материалах, в 1 с 7.7 в приходнике отражалось сумма и количество получалась проводка д50 к10,06, перешли на 1с 8 составляю приходник проводка встает сумма встает а количество не менется что сделать???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#517 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
![]()
а как понять регламентные?в 1с 8&ult они там есть?в 1с 7 видела что-то такое....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#518 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
![]()
Регламентные операции это те, что предусмотрены в операции Закрытие месяца.
Цитата:
Сначала отмените закрытие месяца, потом снова выполните Закрытие месяца. Может быть получится. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#519 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]()
Вот сейчас стала заполнять отчет в ФСС и увидела, что там где я вам сказала в настройках проставляется Код подчиненности, а вот Код органа ФСС не заполняется, когда эта форма вышла с этим кодом, я не знала где его взять, спросила в ФССе, они сказали не заполнять, так как они даже сами не знают, что это за код органа.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#520 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|