Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#521 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Настена Тамбов, Попробуйте поменять время проведения. Закрытие месяца должно быть проведено самым последним.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#522 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
как вы отменяете закрытие месяца?
в операции закрытие месяца нужно последовательно провести все пункты, начиная с контроля последовательности
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#523 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
![]()
контроль последовательности делала!все там правильно пишут.вообщем какая-то ф....я
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#524 | |
Чертополох
|
![]()
Настена Тамбов, контроль последовательности проверяет последовательность всех операций, сделанных Вами.
а Вам надо проверить последовательность регламентных операций Цитата:
Раз какие-то проблемы - отмените закрытие месяца, удалите из Журнала операций все регламентные операции (они будут не проведенными) и закройте месяц заново.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#525 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2011
Адрес: Тверская обл.
Возраст: 35
Сообщений: 219
Спасибо: 4
|
![]()
Простите, можно свой вопрос. 1 с предприятие 8.2 (8.2.15.319)
Начисление отпускных. Вот если отпуск захватывает несколько месяцев, например, 20 сентября - 10 октября (образно). В программе делать начисление одной суммой в сентябре, либо сентябрь - что за сентябрь, октябрь - в счет буд. периода, ставить начисление, за дни октября. |
![]() |
![]() |
![]() |
#526 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите мне нужно в 1 С Предприятие версия 2.0, сделать отгрузку готовой продукции продукции, прще объясню на примере,предположим фирма производит и продает ручки которые состоят из корпуса и стержня, но и стержни фирма продает тоже, другими словами мне нужно сделать готовую продукцию уже из готовой продукции, тоесть из её состаляющего, как это сделать??? аська 402894353
|
![]() |
![]() |
![]() |
#527 |
Чертополох
|
![]()
Марина1986, попробую ответить так же на примере (если я верно Вас поняла): Вы купили 10 корпусов и 15 стержней. Из этого получилось 10 ручек и осталось 5 стержней, которые так же хотите продать.
Варианта два: 1. Изначально заприходовать их как товар и продать как товар. 2. Сделать Д41 К10 и уже после чего продать как товар.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#528 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
То есть получается, если вносит единственный учредитель, то по счету 91 пройдет доход, а в КДиР его не будет, так?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#529 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
Закрываю месяц. В нем были валютные операции по валютным счетам, но на конец месяца вся валюта продана на рублевый счет. Однако в "закрытии месяца" присутствует и выполнилась операция "переоценка валютных средств". Это нормально? Ведь валюты-то уже нет на дату закрытия месяца! Что прога переоценивает???
Кроме того, закрытие месяца не производится полностью, буксует на пункте "расчет долей списания косвенных расходов", выдается ошибка в этом месте. Пробовала просто пропустить валютную переоценку, не выполнять эту операцию, но прога требует её выполнить.
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) Последний раз редактировалось Город Ветров; 16.10.2012 в 21:37. |
![]() |
![]() |
![]() |
#530 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
не будет, если финпомощь вносит учред с долей в УК > 50%, то это необлагаемый доход
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#531 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
Вес`на, спасибки! А пост выше не гляните?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
![]() |
#532 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
вот что пишет об этой операции 1С
Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#533 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
Спасибо, почитала. Но если нет валюты на счетах (была, но давно продана в рубли)? ЧТО ПЕРЕОЦЕНИВАЕТСЯ? так и не поняла.
![]()
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
![]() |
#534 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Город Ветров, ничего не переоценивается. у вас это операция создала какие-нибудь проводки? нет? ну и чего вы переживаете?
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#535 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
От тож и переживаю - насоздавалось проводок! ((((((( курсовые разницы.
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
![]() |
#536 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
какие именно?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#537 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
Дт 91.02 3000 евро Кт 57.22
Дт 57.22 3000 евро Кт 91.01 (тут прошла одна и та же сумма в евро) Дт 91.02 80 долл. Кт 76.29 Дт 91.02 3000 евро Кт 76.29 не могу понять откуда это (
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
![]() |
#538 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Какой документ у Вас создал Эту проводку?
Это проводка по продаже валюты Вот у этой для меня немного не понятен смысл Это уменьшение долга по контрагенту, Тоже не понятно каким документом создано |
![]() |
![]() |
![]() |
#539 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
это всё создано при закрытии месяца операцией "переоценка валютных средств" ((((((
Может я некорректно провела валютные операции? И зависло сальдо? Сейчас выложу скрин оборотки или карточки по участвующим в вал. операциях счетам.
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) Последний раз редактировалось Город Ветров; 19.10.2012 в 12:08. |
![]() |
![]() |
![]() |
#540 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
у вас точно нет остатков валюты на счетах на конец каждого месяца?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|