Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.08.2012
Сообщений: 82
Спасибо: 0
|
![]()
Сделала технологический анализ бух. учета а он выдает мне отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета, и по кредету активного счета. С чем связвны эти ошибки, и как их можно исправить?????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.08.2012
Сообщений: 82
Спасибо: 0
|
![]()
По сч. 41, 41.1, 60.1, 62.1, 70, сч.Н01.01,сч.Н02.02
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,391
Спасибо: 470
|
![]()
Ирина0021, попробуйте перепровести приходные и расходные документы, т.е. восстановить последовательность
это скорей всего з/п не начислена, а деньги выданы думаю, когда перепроведете документы и эти счета восстановятся |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
![]()
41, 62, 60 надо восстановить последовательность, 70 кому то начислили руками, а не принятом в программе документом… Да и вообще м.б. что угодно, неправильно определили учетную политику… А в оборотке все правильно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
если речь об 1с, то
по сч.41 и 41.1 не может быть остатка по дебету с минусом, там может быть только >=0, товаров не может быть меньше нуля. Либо приход не прошел, либо расход лишний. 60.1 - посмотрите в плане счетов, он должен быть пассивным, тогда анализ не будет выдавать ошибок 62.1 - не может быть отрицательным по дебету, если это аванс полученный от покупателя, тогда его учитывают на 62.2 по 70 - либо не было еще начисления, непонятно по какой причине образовалась дебиторка, думаю что можно перенести на сч.73 а что учитывается у вас на Н01 и Н02?
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
![]()
Если в оборотке все верно, то я бы на вашем месте не парилась… Это связано только с тем, что некоторые документы введены вручную, поэтому не затронули регистры внутреннего учета. Кроме того в 1С-8 некорректно проводятся такие документы, как возврат товара, корректировка долга, инвентаризация… А если вы переносите данные из 1С-Торговля, то выявлять ошибки в 1С-Бухгалтерия через технологический анализ занятие нудное и неблагодарное…
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
возможно по синтетике не видно того, что делается в аналитике.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
![]()
Согласна! Но когда я советую проверить оборотку, то имею ввиду не только саму ОСВ, но и развернутое сальдо по затронутым счетам в разрезе контрагентов и договоров, там и синтетика и аналитика…
Кстати, если на контрагента подвешено несколько договоров, то такое то же возможно! Ирина0021, проверьте, у вас на контрагента заведено по 1 договору (поставщик – покупатель) или несколько?
__________________
Ignorantia non est argumentum. Незнание не является доводом. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|