Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#61 | |
далеко не новичек
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#62 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Подскажите, плиз, сформировала счет-фактуры на аванс за октябрь. А номерация документов почему-то стала с самого начала, т.е с единицы. Почему так произошло, ведь в течение 9 месяцев мы строго формировали счет-фактуры, разве нумерация не должна продолжаться? спасибо |
![]() |
![]() |
![]() |
#63 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Мне кажется,вы так и не поняли мою мысль,что здесь на форуме излагаются раличные точки зрения по обсуждаемым вопросам, каждое мнение имеет право на существование и совсем необязательно добиваться того,чтобы все согласились с одним из них.Дайте людям право выбора своей собственной стратегии и тактики борьбы с налоговиками ![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#64 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.12.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста как правильно поступить. Компания занимается оптовой торговлей, взаиморасчеты/контроль обязательств идет по выставленным/оплаченным счетам. Нам так удобней отслеживать, что по какому счету отгружено, не оплачено и все такое... Мы можем,например, отгрузить товар по одному счету, а покупатель может сделать предоплату по другому. И не потому, что какая-то ошибка произошла, это для нас нормальный рабочий момент, когда, нам должны и одновременно мы должны, но по разным заявкам/счетам/отгрузкам. Так вот, как правильно сделать, если в результате реализации, например, по счету № 25 у меня остался "висеть" аванс с предоплаты. Мы отгрузились не полностью, изменились условия по этой отгрузке, покупатель отказался...всякое бывает. Но мы продолжаем с ними работать, но уже по другому счету № 30, они делают предоплату меньше на сумму нашей задолженности, мы выставляем счет-фактуру на аванс, отгружаем...все как положено. При формировании книги покупок происходит зачет авансовой суммы по счету № 30, а сумму налога, который мы оплатили по счету № 25 так и остается на 76АВ. Хотя в итоге мы с ними по нулям, а суммой оставшегося НДС, который мы заплатили с первого аванса так и не воспользовались для уменьшения НДС. Как правильно-то сделать? Самостоятельно в книге покупок ввести эту сумму? Но заполняются не все строки, которые есть, когда программа автоматом "собирает" информацию. Не дает выбрать строку "приходный документ", для зачета аванса это документ отгрузки и поэтому "дата принятия на учет товаров" в печатной форме книги продаж не отображается... 62-е счета можно корректировкой выравнять, но вот как с 76АВ??? И есть ли какие-нибудь ограничения по периодам, когда можно принять, когда нельзя??? Какими документами аргументировать? Письма от покупателя достаточно будет? ... Я понимаю, что у всех уже новогоднее настроение))) Но, если не трудно, помогите советом, поделитесь опытом. Спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#66 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.12.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#67 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
мне приходит в голову только один вариант по поводу остатка НДС по первому счету,который остается на счета 76АВ, это сделать такую же переброску остатка с одного счета на другой,как и по счету 62.2.Если есть распоряжение/письмо от контрагента о том,что остаток суммы,оплаченной по одному счету зачесть в счет оплаты по другому,вы переносите остаток на другой счет,то же самое можно сделать и с остатком на 76.АВ одновременно с переброской аванса.Не знаю,насколько это правильно методологически,но Суммы в книгах продаж и покупок получаются правильные ( и оплата ,и НДС к моменту отгрузки по второму счету к момнту отгрузки будут числиться правильные и зачтутся автоматически).Правда,не думаю,что это удобный вариант,если это не единичный случай,а происходит постоянно .Возможно ,как раз в вашей ситуации, и можно было бы использовать условие о 5 днях,которые даются на выписку счета-фактуры на аванс ( о которых мы много спорим
![]() Может быть кто-то уже сталкивался с такой проблемой в своем учете и подскажет,как выходят из ситуации. |
![]() |
![]() |
![]() |
#68 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.12.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, спасибо за участие!
Вот у меня тоже ум на раскорячку))) Надо будет попробовать корректировку по 76АВ, как все пройдет, сильно ли программа будет плеваться))) По записулькам от покупателей…думаю, надо будет сделать корректировку в договоре поставки. У нас прописано, что если что-то пошло не так, то или догружаем позже, либо деньги возвращаем по письму. А добавив что-то типа «…если осталась сумма и не было письма о возврате ден.средств до след.отгрузки, то они переходят авансовым платежом на эту след.отгрузку…» избавит от лишнего документооборота с покупателями. Ну надо, конечно, подумать как правильно написать. Счета-фактуры на аванс делаю сразу, так сказать, не отходя от кассы, благо именно ссылки в п/п на номер счета дают понимание об обязательствах - кто кому что должен. Потому что могут приехать и на след. день, могут через неделю и помнить что/кому выписывалось/не выписывалось реально лично для меня намного сложнее, чем просто сразу выписать и спать хоть по этому поводу спокойно. Только вот с 76АВ возникла проблемка, но как говорится «… будем искать» - это наш НДС, никому не отдадим))) Спа-си-бо!!! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#69 | |||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#70 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!!! Помогите пож. разобраться. Пришло п/п (аванс), в нём написано, что одна фирма (А) платит за другую фирму(Б) по договору... Мы подписывали договор с фирмой Б. Подскажите, на какую фирму мне выставлять сч/ф:
той, которая платит А; или той, за какую платят Б и с кем у нас договор. Заранее вам благодарна ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#71 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#73 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Вот столкнулась с проблемой.Помогите разрешить. У нас одна фирма переплатила по долгам за прошлый год по двум счетам. По первому 3 рубля по второму 1,60. Когда я нажимаю кнопку заполнить при регистрирации счетов фактур на аванс эти две счет фактурки попадают в таблицу, но когда я нажимаю кнопку выполнить, 1ска ругается, пишет:
"Строка номер 15 табличной части "Авансы": Не заполнено значение реквизита "Сумма с НДС". Не выписан счет-фактура на аванс по строке 14"...Там НДС получается меньше рубля. Может быть поэтому программа не захватывает эти суммы ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#74 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#75 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
Вернуть то вернем, но только апрелем. а НДС то мне за первый квартал ваять.Может можно как то глаза закрыть на эту несчастную переплату в 5 рублей, а апрелем просто вернуть деньги?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#76 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
я бы так и сделала,отнесла переплату не на 62.2 счет,а на 76 как ошибочно перечисленные,получила письмо о возврате от контрагента и отправила обратно.Если ,конечно,они не захотят учесть их в счет следующих платежей,тогда придется повозиться,чтобы зарегистрировать НДс с этой суммы 4р.60.к. У вас ,видимо,1с8,поэтому не смогу подсказать,как это делается в вашей программе.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#77 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
я так понимаю создать платежное поручение на эту переплату, заменить 62 непосредственно на 76(без всяких субсчетов) а потом в апреле эту сумму им вернуть в корреспонденции с 76 правильно я мыслю? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#79 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
BonitA, переплатили в одной платеже! (ну допустим надо было 40 р вам оплатить а они заплатили 43?)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#80 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
Да,собственно,не это главное,сумма просто такая мизерная,что легче отправить обратно,чем суетиться с авансовыми счф.ИМХО
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|