Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
20.03.2013, 14:30 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
Взаимозачет
Подскажите пожалуйста в мае 2012 года был возврат поставщику. Сумма повисла на 62 счете. В январе 2013 я сделала проводку Д60 К 62 на эту сумму , чтобы уменьшить наш долг перед поставщиком по счету 60. Правельно ли это, что проводка взаимозачета сделана в другом налоговом периоде?
|
20.03.2013, 14:40 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
Re: Взаимозачет
Возврат проводили как обратную реализацию.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.03.2013, 14:48 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
Re: Взаимозачет
Zaika87, вам надо с поставщиком составить акт и прописать в нем, что возникшую переплату по причине возврата просим зачесть в счет следующих поставок и уже на основании этого акта сделать проводки
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|