Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Делимся опытом


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.04.2013, 12:34   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Порядок закрытия месяца

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться как вручную сделать закрытие счетов в конце месяца. Если я правильно понимаю, то все что накопилось на сч. 44 ставим все на сч. 90.2, а что дальше не понимаю, голова кругом?!
Евгения Климова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 14:33   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
По умолчанию Re: Порядок закрытия месяца

Евгения Климова, если вы малое торговое предприятие, то можете сч.44 закрывать на 90.2 (т.е. использовать сокращенный план счетов), если у вас не малое торговое или не торговое предприятие, то сч.44 закрывается на 90.7 (Расходы на продажу). А дальше, чтоб определить фин.результат продаж (сч.90), достаточно взять сальдо субсчета 90.1 и вычесть из него сальдо субсчетов 90.2, 90.3 (если вы на ОСНО и начисляете НДС), 90.4 (если начисляете акцизы), 90.7 (если закрываете сч.44 на сч.90.7), вообщем вычитаете все субсчета сч.90 из субсчета 90.1. Про 91 счет не пишу.
Синтетический сч. 90 по итогам каждого месяца сальдо не имеет. Это достигается за счет использования, так сказать, закрывающего субсч. 90.9 "Прибыль/убыток от продаж", при помощи которого финансовый результат от обычных видов деятельности, полученный в текущем месяце, последним числом месяца списывается на сч. 99 "Прибыли и убытки". Благодаря этому общая сумма оборотов и остатков по дебетам и кредитам субсчетов сч. 90 оказывается равной и, следовательно, в итоге этот синтетический счет сальдо не имеет.
Субсчет 90.9 является активно-пассивным. Он может иметь либо дебетовое, либо кредитовое сальдо. Причем это сальдо "зеркально", если по итогам продаж получена прибыль, она отражается по дебету субсчета 90.9 (и кредиту счета 99), а убытки формируют кредитовое сальдо субсчета 90.9 (т.к. списываются в дебет счета 99). Не знаю понятно объяснила.
ГЛБ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot