Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 | ||
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
У меня так же
Цитата:
Цитата:
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Чертополох
|
![]()
а я уже третий год... но не теряю надежду )))
и Вы так и делаете? Создаете НГ под каждую продукцию? смущает еще то, что косвенные распределяются по прямым на все НГ, процент распределения зарплаты надо вручную проставлять... слабо представляю как это всё настроить и не запутаться при таком количестве НГ.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Йожык, У меня ПУБ. В восьмерке немного по другому. Я распределяю косвенные пропорционально выручке. В восьмерке по-моему так нельзя. Я уже привыкла к тому как у меня всё распределяется и поэтому на восьмерку переходить не хочется. Но наверное придется.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
Чертополох
|
![]()
Да вроде и с 8ке можно пропорционально выручке...
Это я указала, что косвенные распределяются на прямые...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Чертополох
|
![]()
так это и правильно...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
![]()
подскажите, может кто сталкивался, я делаю комплектацию номенклатуры, сборка, 1С комплексная автоматизация 8.2, собрала товар, далее у меня идут доп. расходы, которые нужно включить в себестоимость этого товара. Но в документе доп. расходы нет возможности выбрать документ партии из комплектации, есть только поступление товара, оприходование, авансовый отчет.. все не то.. как мне быть?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Чертополох
|
![]()
Что это конкретно за доп. расходы?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Чертополох
|
![]()
Скорее всего Вам не стоит использовать документ "Поступление доп. расходов". (Я его например для распределения транспортных расходов использую).
Оформляйте эти расходы как положено с отнесением на соответствующий счет. Вы используете в своём учете номенклатурные группы?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
![]()
дело в том, что у меня УСН 6% и расходов при расчете налога УСН нет, но мне хотелось бы считать себестоимость, чтобы видеть цену товара.. если я подвешу на 26 или 44 счет, то смысла будет маловато...
номенклатурная группа вроде бы одна.. товар.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Чертополох
|
![]()
если НГ одна, то вы так и так не увидите себестоимость каждого конкретного продукта.
Я бы относила на сч.20 на каком счете учитываете свою продукцию? на 43м ? Тогда можно потом бух.справкой Д43 К20
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Elee (19.08.2013) |
![]() |
#33 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Elee, в Комплексной используется РАУЗ (расширенная аналитика учета затрат)?
Цитата:
А вы не рассматриваете возможность использования сч.20 в этом процессе сборки, сертификации, улучшения ...? Тогда можно было бы стандартными документами списать все комплектующие и сторонние услуги на 20-й, затем выпустить готовую к продаже продукцию. Или у вас чисто торговля и сч.20 для вас некорректен? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
![]()
у нас сборка, я вчера попробовала в докуметах поставщиков проставила 20 счет, комплетую на 43 счете, потом операцией введенную вручную Д43К20 и смотрю в обороточке все идеально встало, но по реализации пока еще не могу сказать, так как не все комплекты собраны...
честно говоря, я немного не понимаю в чем разница между тем что я сделала и Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#36 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
![]()
есть комплектация, но на нее доп. расходы, а именно то что собирается на 20 счете не вешается.. вот и приходится дорабатывать вручную.. хотя может быть в самой базе есть еще какие нибудь неизвестные лазейки, именно поэтому я тут с вопросами..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Ну и отлично, тогда вам подойдет производственная цепочка документов.
Требованием-накладной списываете комплектующие на сч.20 Поступление ТиУ опять же на сч.20 ставите услуги по доработке Выпуск продукции - приход готовой продукции на склад Расчет себестоимости - закрывает сч.20 на 43, формируя фактическую себестоимость из комплектующих и услуг по доработке. Чтобы на себестоимость комплекта не упали лишние расходы, все затраты на сч.20 выделяйте на отдельную номенклатурную группу. Пока нормально, но поверьте мне при продаже эта доля себестоимости не спишется на 90.02. |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|