Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1903 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.03.2013
Адрес: г. Благовещенск
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Ситуация такая. Имеется задолженность перед арендодателем. Наша организация выполняет работы в счет погашения долга перед арендодателями. Делаем взаимозачеты. В проге провожу такие документы:
1. Счет 2. Реализация товаров и услуг -Д 62.01 К 90.01.1 3. Создаю док-т "Корректировка долга" списание задолженности Д 60.01 К 62.01 В ОСВ всё как надо, но при формировании Отчета о финансовых результатах суммы корректировки (естественно) попадают в строку "Выручка". Но это ведь не выручка! Как обойти счет 90.01.1? Или какой нужно создать док-т, что бы и в ОСВ и в Отчете о Фин. результатах всё было корректно? Может "ручками" какой-то создать док-т нужно?
__________________
Шея длинная, резьба мелкая. Спасибо за понимание... ![]() Последний раз редактировалось Яновенькая; 19.10.2013 в 05:33. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#1904 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
Стоимость выполненныхх вами работ, в счет погашения долга перед арендодателем явялется вашей выручкой.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Яновенькая (19.10.2013) |
![]() |
#1905 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.10.2013
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
подскажите: как правильно в 1с 8 оформить "недовоз" товаров покупателю.....я понимаю такой алгоритм " возврат товара от покупателя" - "корр.сч/ф" ..в книгу продаж он попадет с минусом?...а что за документ "корректировка продаж" ...и почему корр.сч фактура не хочет формироваться на осоновании документа возврата или документа реализации? (((((подскажите как правильно нужно ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1906 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
При формировании расчетной ведомости по зп почему-то в колонках "долг за организацией" и "сумма к выплате" разные показатели... при том, что за работником долга нет... Как такое может быть? И кто знает, на какую дату эти показатели вообще формируются? На последнее число месяца?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
![]() |
#1907 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]()
Город Ветров, Это в ЗУПе ведете ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1908 |
Чертополох
|
![]()
Aneska, на сколько мне известно, корректировочная сч/ф оформляется при изменении цены (стоимости) товара.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#1909 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
MarinaAnna, не, 1с 8.2 проф.
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
![]() |
#1910 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
добрый день, работаю в 1С Предприятие 7 и 1С ЗиУП 8, сейчас открываем небольшую фирму с маленьким производством, в обычной 1С Предприятие 8 можно будет вести это маленькое производство? Плохо ориентируюсь в 8 версии еще....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1911 |
Чертополох
|
![]()
можно
там ничего сложного, главное изначально задать верные настройки )))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | marusa1980 (22.10.2013) |
![]() |
#1912 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
т.е. стандартную 8 версию можно настроить на производство (маленькое), спасибо))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1913 |
Чертополох
|
![]()
ну, маленькое оно или большое программе параллельно ))
настраиваете учетную политику и вперед )))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | marusa1980 (22.10.2013) |
![]() |
#1914 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
почему так происходит, что когда делаешь "закрытие месяца" , все галочки зеленые, а по факту висят остатки на 20-х, 90-х счетах, но когда снова заходишь в "закрытие месяца" и тыкаешь в каждую процедуру в отдельности, программа все-таки все закрывает?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1915 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Youlia, а ты когда делаешь закрытие месяца ( ну грубо закрыла его) потом случайно не вносишь какие то расходы и опять делаешь закрытие?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1916 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
LiGro, я то же самое хотела написать, так бывает, если начинаешь копаться в операциях после закрытия. Я в таком случае отменяю закрытие месяца и закрываю заново
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Youlia (24.10.2013) |
![]() |
#1917 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Louisa, вот и пытаюсь у
Youlia, спросить это! Если она заходила после закрытия месяца и что-то довводила, то нужно 1,- сделать перепроведение документов, 2, - отменить закрытие месяца и заново его провести
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Youlia (24.10.2013) |
![]() |
#1918 |
бессмертный пони
|
![]()
Люди добрые помогите, у меня сейчас будет истерика:
У меня были переходящие отпуска например в июле на август, при этом у меня убыток отложенный налоговый актив у меня по расходам будущих периодов почему-то сам не формируется, я делаю его вручную Д09 К68 я делаю в июле отложенный налоговый актив на сумму отпускных августа (начисленных в июле), в августе что мне делать с эти активом если у меня убыток? далее а августе у меня ещё отлож. актив, в сентябре тоже, но в сентябре появилась прибыль небольшая на 09 счете висит примерно 1 млн по разным видам (убыток текущего периода, расходы БП (вручную мно созданный), у меня прибыль 87 тыс программа автоматически все 87 тыс закрывает на убыток текущего периода, мои РБП не берутся. Это правильно? или должно быть как-то пропорционально? или это не важно? Надеюсь кто-нибудь знает что делать ((( |
![]() |
![]() |
![]() |
#1919 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
единственное что, помню когда делала перепроведение - программа не могла перепровести документы, отредактированные вручную... это как-то влияет на закрытие? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1920 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]() Цитата:
А в оборотно-сальдовой ведомости что ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|