Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: А Вы выставляете с 01.01.2009г. счета-фактуры на аванс покупателям? | |||
Да |
![]() ![]() ![]() ![]() |
151 | 64.53% |
Нет |
![]() ![]() ![]() ![]() |
39 | 16.67% |
Надо, но жду более подробных разъяснений и комментарий |
![]() ![]() ![]() ![]() |
41 | 17.52% |
Не собираюсь |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 1.28% |
Голосовавшие: 234. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#661 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
мы уже во всех договорах прописываем, если договор наш, т.е составляем сами
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Louisa (17.10.2013) |
![]() |
#662 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#663 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#664 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
они я так поняла на субподряде
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#666 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Опять прошу помощи. Ситуация следующая: у нас есть заказчик (ген.подрядчик),мы подрядчики и есть еще субподрядчики.
В предыдущем квартале были авансы от заказчика (полученные)-100р.. Соответственно, мы оплатили аванс на работы субподрядчику (аванс выданный)-75р. Со 100 руб. естественно я взяла НДС в предыд. квартале. А с 75 я брать все-таки не стала, так как в договоре с субподрядчиком это не было прописано, плюс и так было много вычетов (аренда и т.п.). В этом квартале актами закроются эти 100 руб (с них НДС, соответственно, не будет) и закроется актами 75 руб-вот с этой то суммы мне придется взять НДС к "-". Боюсь, что при отсутствии прибыли как бы не получилось, что нам пришлось бы восстанавливать НДС из бюджета. Как можно избежать этой ситуации? Можно ли не брать НДС с 75ти рублей в текущем квартале, а учесть, например, с нового квартала (там прибыль планируется), учитывая что КСки будут датированы текущим кварталом? И вообще, имею ли я право не учитывать вообще в вычетах счет-фактуру по КС, а в расходы к прибыли наоборот взять? Ведь формально по НДС бюджет будет в "плюсе" Спасибо ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#667 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
Лориккк, ну во-первых, при описанной Вами ситуации -у вас выходит УБЫТОК! Тут надо решить самой. Мой вариант: не ставить НДС к вычету (принять позже) и не списывать все расходы (списать тоже позже когда будет прибыль). А что касается одновременности, на мой взгляд не обязательно, списываете расходы сколько Вам нужно, а НДС с 19 счета примете к вычету весь позже.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#668 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Balyakina
![]() С расходами тут мне вроде все понятно: списываю на 97 счет, позднее возьму в расходы. И вообще является ли нарушением, если я вообще не буду брать эту счет-фактуру к НДС (чисто гипотетически)? Последний раз редактировалось Лориккк; 09.12.2013 в 10:20. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#669 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Лориккк (09.12.2013) |
![]() |
#670 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
я не хочу сказать,что категорически против такого варианта,но все-таки нужно понимать,на каком основании НДС принимается к вычету не в том квартале,в котором есть все условия для его принятия.
А почему 97 счет-расходы будущих периодов,а не незавершенное производство в текущем периоде? |
![]() |
![]() |
![]() |
#671 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#672 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Balyakina, я понимаю о чем вы пишете,и что многие так делают даже не по своей воле,а по требованию налоговых инспекторов!,но ,хотела сделать акцент на том,что нужно понимать,это не совсем правильно, и иметь хотя бы какое-то обоснование для принятия к вычету НДС в другом периоде,если вдруг проверкой будет заниматься другой инспектор и задаст вопрос "почему?"
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | glad (09.12.2013) |
![]() |
#673 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: город-герой Севастополь
Сообщений: 137
Спасибо: 18
|
![]()
Добрый день, коллеги! Помогите, пожалуйста, новичкам. Сами мы из Севастополя..... Дело в том, что мы - покупатели, сделали аванс московской фирме за товар (18.01.15), а товар непосредственно пришел 28.01.2015, т.е. срок 5 дней - вышел, но нам дали только ОДИН счет-фактуру на поставленный товар.... Вот и возник вопрос - коль и аванс и непосредственно получение товара случились в одном налоговом периоде - так ли обязательно выписывать два счета-фактуру и на аванс и на товар? и если нам поставщик не выписал счет-фактуру на авнс ,каковы наши действия?
Спасибо большое.... просто интересно мнение бывалых, потому как в наших местных ФНС толкового ничего пока сказать не могут... |
![]() |
![]() |
![]() |
#674 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Продавец обязан выписать два счета-фактуры:на полученный аванс и на отгрузку (оба включить в нигу продаж),но покупатель имеет право принять к вычету НДС по авансовому счету-фактуре только в том случае,если в договоре прописано условие о предоплате.Учитывая ,что и аванс и предоплата прошли в одном налоговом периоде не имеет смысла,проводить оба счета-фактуры(авансовый нужно включить в книгу покупок,а после получения счф на отгрузку авансовый счф включить в книгу продаж).Скорее всего ,именно поэтому продавец и не выдал счет-фактуру на аванс. по россискому законодательству нет правила учета "по первому событию",когда вычет производился тольок один раз по более раннему счету-фактуре (если я правильно понимаю этот момент учета НДС в Украине).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#675 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: город-герой Севастополь
Сообщений: 137
Спасибо: 18
|
![]()
Спасибо! Да, в Украине - что первое - то и событие
![]() Теперь нужно будет договора пересматривать.... Потому как с нами новые поставщики пока без предоплаты не хотят работать - мы все друг для друга новые.... О-о-ох.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#676 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
tornado, я уже писала свое мнение,что при авансовом платеже и поступлении МПЗ в одном налоговом периоде абсолютно не имеет никакого смысла проводить оба счета-фактуры,лишние "телодвижения",вычет учтется все равно только один .Даже,если аванс и поступление в разных периодах,имеет смысл принять НДС к вычету по авансовому счф,например,чтобы уменьшить НДС к уплате в периоде уплаты аванса,если это необходимо.Но нужно не забывать,что в этом случае НДС по поступлению в следующем налоговом периоде вы уже не сможете учесть,то есть вы включите НДС по поступлению в книгу покупок,одновременно,восстанавливая этот же НДС в книге продаж.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#677 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
поставщиков можно понять ,конечно,но к учету НДС это не имеет никакого отношения.Если вам нужен счф на аванс,вы можете его попросить/потребовать у поставщика,тогда для принятия НДС к вычету по нему и будет необходимо соблюдения условия наличия в договоре обязательности предоплаты.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#678 |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]()
можно "дурацкий" вопрос?)))
Его сто раз уже обсуждали-но я так и не определилась-какие серьезные последствия того,что счета-фактуры на аванс формируются списком в конце месяца с несоблюдением общей нумерации..И еще-если применять УПД-нумерация же все равно "сбивается"? |
![]() |
![]() |
![]() |
#679 |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]()
КЕЕ, на порядок нумерации сейчас не смотрят. Нумеруйте, как хотите, главное, чтобы даты были соблюдены - в течение 5 дней с момента получения аванса и момента отгрузки.
__________________
Лучше всего хорошо делать то, что делаешь. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | КЕЕ (26.03.2015) |
![]() |
#680 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Выписала в 1 кв. счет фактуру на аванс, во втором квартале было еще поступление и прошла реализация партиями. При формировании отчета в 1С за 2кв при выгрузке дает ошибку «в разделе 8 нет номера счет фактуры по этой строке» и действительно в разделе 8 книга покупок в ячейке № и дата -пусто. Что делать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Счета-фактуры на аванс | 100percent | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.01.2009 20:28 |
Выписываем счета-фактуры на аванс!!! | marinaa | Делимся опытом | 2 | 12.01.2009 22:44 |
оформление счет-фактуры на аванс | маским | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 28.04.2007 17:08 |
Форма счет фактуры | Марусенька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 06.04.2007 12:01 |
Про счет-фактуры? | Виктория79 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2006 19:36 |