Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#661 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Да всё что относится на прямую к этой сделке берем в зачет при подтверждении
а косвенные расходы распределяем |
![]() |
![]() |
![]() |
#662 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#663 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#664 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.03.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 90
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, подскажите пожалуйста. Мы экспедиторы перевозим груз из России в Польшу, перевозчик находится в Польше и платить ему мы тоже будем в Польшу. Какие налоги с этой перевозки мы должны заплатить ( в части того что платим иностранной компании) и вообще должны ли мы их платить? Сами мы ИП.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#665 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
ну это я думаю лишнее, а вот с услуг относящихся к косвенным расходам я распределяю всегда |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | L_a_r_i_s_a (11.07.2014) |
![]() |
#666 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Б_С_К, Спасибо тебе за советы. Всегда выручаешь.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#667 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Б_С_К, Вот у нас из распределяемых расходов аренда производственного помещения. За какой период готовить документы для подтверждения, если реализация на экспорт прошла в мае и июле? Полный пакет документов мы соберем скорее всего в третьем квартале. И надо ли налоговой предоставлять какие-то пояснения, как мы это распределили? Если надо, то в каком виде?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#668 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
L_a_r_i_s_a, у Тебя программа какая?
у меня в 8.2. есть документ распределение косвенных расходов, тав все автоматом заполняется и распределяется и от туда же беру печатную форму если просит налоговая. Распределяешь в том в квартале в котором была реализация |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#669 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#670 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
пропорционально реализации с НДС 18% и НДС 0%
Последний раз редактировалось Б_С_К; 14.07.2014 в 12:47. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | L_a_r_i_s_a (14.07.2014) |
![]() |
#671 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Б_С_К, Спасибо тебе огромное.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#672 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 15.07.2014
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, ситуация такова:
ООО экспортирует товар в Казахстан и заявление о ввозе товара за январь'14 получено с ошибками в двух суммах (1-я сумма на 500 рублей, вторая на 2 коп.). Теперь есть сомнения как поступить при предоставлении документов в ИФНС для подтверждения ставки НДС 0% и декларации за 2 кв. - отнести эти продажи к неподтвержденным в связи с неполным сбором документов или все продажи, указанные в этом заявлении отнести к неподтверждённым. Подскажите, пожалуйста, как разрешить этот казус. |
![]() |
![]() |
![]() |
#673 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Helene Light (15.07.2014) |
![]() |
#674 | |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 15.07.2014
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Подаём сначала уточнёнку НДС за 1 кв, заполняя разделе 6 налоговой декларации, а затем в декларации за 2 кв в разделе 5 налоговой декларации ставим суммы (все продажи за январь) неподтверджённого экспорта? И начислить пени с дня отгрузки или обязанность уплатить НДС возникает на 181-й день? Последний раз редактировалось Helene Light; 15.07.2014 в 11:38. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#675 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста:
в 1 кв.2014г.грузоперевозка товара на экспорт, док-ты собрала в 2кв., сейчас,20.07.14г., собираюсь сдавать декларацию с подтверждающими док-тами по ставке 0%, НО в 1 кв.2014 воспользовались вычетами по приобретенным ндс по операциям по ставке 0% и теперь как бы возмещать из бюджета нечего........Как можно подать декларацию, чтобы избежать штрафа, ведь если будет уточненка за 1 кв, то будет доначисление, а платить нечем, может в какую то графу поставить этот ндс в 2 кв., чтоб не было возмещения............ |
![]() |
![]() |
![]() |
#676 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#677 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 80
Спасибо: 0
|
![]()
Доброе утро! Помогите, пожалуйста, разобраться по экспорту в Беларусь. В мае у нас был приход товара, который в мае же ушел на экспорт, в конце июня были собраны все документы для подтверждения 0-ой ставки. Как правильно заполнить декларацию, где отразить экспорт?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#678 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#679 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 80
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|