Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Севастополь
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Tane4ka_85, ввод в эксплуатацию уже не относится к Уставному капиталу.
У вас с УК все хорошо, а именно Д 75 К 80 - сформировали, Д 08 К 75 - внесли. Счет 75 закрылся. Учет ОС ведется по ОБЪЕКТАМ, купили вы 2 одинаковых шкафа, а вот вводите в эксплуатацию уже ОС №1 и ОС №2. У каждого будет свой инвентарный номер. Поэтому создаете в справочнике Основные средства при вводе в эксплуатацию два шкафа, названия будут одинаковые у них. Можете для себя добавить №1 и №2. Т.о вы вводите каждый шкаф в эксплуатацию отдельно. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Tane4ka_85 (15.09.2014) |
![]() |
#23 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Севастополь
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
И еще по стоимости активов также проверьте. Все, что дешевле 40тыс руб без НДС за 1ед можно поставить на 10 счет и сразу в расходы списать и в БУ и в НУ, чтобы не амортизировать. При этом держать за балансом т.е контроль за активами у вас будет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Севастополь
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Т.е. проводки Д01К75 можно не делать? а сразу сделать Д10К75?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Да, если у вас вся мебедь дешевле 40тыс без НДС за единицу, то можно выбирать 10й счет.
В НУ ОС - это активы со стоимостью больше 40тыс руб, а в БУ вы можете сами устанавливать этот лимит в Учетной политике. Чтобы разниц между БУ и НУ не было, обычно устанавливают такой же лимит в БУ, что и в НУ. Получается вместо Д 08 К 75, делаете Д 10 К 75. |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Севастополь
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=Entry;945596]Да, если у вас вся мебедь дешевле 40тыс без НДС за единицу, то можно выбирать 10й счет.
В НУ ОС - это активы со стоимостью больше 40тыс руб, а в БУ вы можете сами устанавливать этот лимит в Учетной политике. Чтобы разниц между БУ и НУ не было, обычно устанавливают такой же лимит в БУ, что и в НУ. Спасибо. Я так поняла на Д08 ничего не относим...сделала вот так Д75К80 Д10К75 Правильно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Tane4ka_85, да, все верно.
Теперь с 10го счета можете в любое время на расходы списать т.е будет проводка Д 20(26,44...) К 10. Это документ Передача материалов в эксплуатацию , к затратной будет еще проводка Д МЦ.04 Учет инвентаря на забалансовом счете. Когда надо будет списать с МОЛ эти активы, то будет документ - Списание материалов из эксплуатации. И сформируется проводка К МЦ.04. Вы всегда можете сделать ОСВ по счету МЦ.04 и посмотреть, что и за кем числится за балансом в данный момент. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Tane4ka_85 (15.09.2014) |
![]() |
#29 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Севастополь
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
ДМЦ.04 К На 26 счете так и будут висеть материалы? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Счет 26 закрывается по итогам месяца в зависимости от настроек в программе.
Если выбрали метод директ-костинг т.е списание сразу на 90е счета, то закроется сразу. И если без директ-костинга, то сначала на 20й счет и потом на 90й. |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Севастополь
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Севастополь
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
![]()
скажите пожалуйста как отразить вот что.
вышел один из двух учредителей, его доля перешла ко второму. какие проводки должны быть? было: Дт 75.01 Кт 80.09 5000р. вот он вышел: Дт 80.09 Кт 75.01 5000р. Дт 75.01 Кт 50 5000р. выплатили вот дальше как быть с этой долей, чтоб передать ее второму? она сначала самому обществу переходит, а только потом ко второму... и самое главное это нужно было отразить несколько лет назад, но предыдущий бух не отразила...как быть, можно ли в текущем периоде это сделать, чтобы не лезть в закрытые периоды?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Уставный капитал внесен в евро, как расчитать добавочный капитал? | Chigik | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 27.10.2013 09:56 |
Можно ли использовать деньги внесённые учредителем как взнос в уставный капитал в дал | Екатерина Бойко | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 14 | 01.08.2012 11:52 |
Вклад в уставный капитал, какие проводки будут правильными | Екатерина Бойко | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 12.07.2012 09:43 |
Уставный капитал | Zhenia | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 09.12.2011 05:10 |
Уставный капитал | Таша-бух | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 24.05.2011 18:34 |