Цитата:
Сообщение от Алла 79
ДД, подскажите все ли я правильно сделала? Спасибо.
Поступили деньги за использование ролика 300 тыс , расходы на изготовление ролика -250тыс.
Дт 51-Кт76.5 - 300000. Поступили деньги за использование ролика
Дт 62-Кт 90.1 -30000 ( по дог наши агентские 10%) подскажите мне их сразу выделять или только когда уже я их перечислю принципалу?
Дт 90.3-Кт 68 -4576,27 -(выдаю сч/ф принципалу на мои 30000) сразу делаю или когда уже перечисляю принципалу???
Дт 60-Кт 51 -250000 Перечислили на изготовление ролика
Дт 76.5-Кт 60 - 250000 закрываем актом изготовление ролика
Дт 90.3 -Кт 68 - счет-фактура кот дали на изготовление ролика , надо ее проводить?????? Что с этим НДС делать???
Дт76.5-Кт5- 300 тыс-250тыс-30тыс=20тысПеречисляем принципалу
|
Подскажите , а вот первая операция когда нам поступают деньги от фирмы для принципала , она зависла у меня на 76.5 от фирмы А. Как ее закрыть????? Спасибо.