Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.08.2008, 15:33   #21
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

Цитата:
Сообщение от Галюнька Посмотреть сообщение
материалы как таковые не поступали, она провела ошибочно накладную......и исправила использую 00 счет.....

почитайте все с начала.....
Значит и счет 10 тоже надо сторнировать, раз материалы не поступали.
Итого:
Сторно Д-т 10 К-т 60 сумма 6273
Сторно Д-т 60 К-т 00 сумма 6273
можно сделать всё это в текущем периоде.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 16:59   #22
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Галюнька
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 935
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Галюнька с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

Начните с проводки Д60К00 сторно
сделаю сторно сразу появиться задолженность перед поставщиком, с 00 эти 6273 р. перейдут на 60...........

материалы списаны этим же днем 21.07.08г.

что там было на самом деле я не знаю.......
только догадалась про то, что МПЗ не поступали т.к. сумма одна и таже
но скорее всего и в самом деле не поступали.....(поставщик еврей......привозит товар и сам тут же меня везет в банк, что бы я оплатила....)
а так эта умная бухша сделала эту операция и задолженность нету....

ну как же быть?????
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...
Галюнька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 17:08   #23
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Галюнька
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 935
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Галюнька с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

а как с налоговым учетом????
для включения этих расходов в КДИР они должны быть:
1) оплачены
2) оприходованы
3) переданы в производство
.........мммммм........
т.к. первое условие не соблюдено.....они не отражены??????
всё мозги кипят.........
жду ответов...
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...
Галюнька вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.08.2008, 17:26   #24
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

Галюнька, вы определитесь,какой вариант вас устраивает больше.


Цитата:
Сообщение от Галюнька Посмотреть сообщение
поставщик
Цитата:
Сообщение от Галюнька Посмотреть сообщение
привозит товар и сам тут же меня везет в банк, что бы я оплатила....)
,
то есть вы ему заплатили наличкой и провести официально ни поступление материала ни оплату не можете.Если нет поступления материала ,то и списывать 21.07.08 в производство вам нечего.Следовательно вам нужно последовать совету
Главан, сторнировать все проводки,включая списание в производство, по этому материалу и поставщику.

Если вы хотите оставить списание материалов,тогда нужно оставлять проводки по поступлению,но оплату провести все равно не сможете(вы же уже заплатили без документов),значит и в расходах учесть не сможете материал и задолженность поставщику останется.Если поставщик даст документ о том,что он получил у вас оплату,тогда пускайте в расход.
Это мое видение проблемы.Может быть кто-нибудь видит ее иначе
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 17:31   #25
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Галюнька
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 935
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Галюнька с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

Аланда, нет наличкой не платили.....
все сделанные записи в учете ошибочные
сторнировать??? сторнирую не проблема....
не отразится ли это ни где в КДИР???? не повлияет ли на налоги?????
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...
Галюнька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 17:40   #26
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

Галюнька, вы извините,но я действительно не понимаю,что было и что должно быть в результате.Был материал или его не было.Прошла оплата за него или нет.Списывали его или нет.Или ошибочно материал оприходовали дважды.Похоже мне не "по зубам" ваш вопрос.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 17:47   #27
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Галюнька
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 935
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Галюнька с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

на самом деле ни чего не было
ошибочно ввели документ о поступлении........(но сделали передачу его на склад, т.е. списали) повисла задолженность и вместо сторнирования сделали операцию через 00 счет.....
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...
Галюнька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2008, 11:15   #28
Модератор форума
 
Регистрация: 24.12.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 2,804
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Главан с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

Цитата:
Сообщение от Галюнька Посмотреть сообщение
материалы списаны этим же днем 21.07.08г.
Вы ничего не перепутали с дотой? Вроде бы речь шла о 2005 г.

Цитата:
Сообщение от Галюнька Посмотреть сообщение
на самом деле ни чего не было
ошибочно ввели документ о поступлении........(но сделали передачу его на склад, т.е. списали) повисла задолженность и вместо сторнирования сделали операцию через 00 счет.....
Если все же это 2005 г, тогда так:
сторно Д60К00,
сторно Д10К60,
сторно Д91 К10 ,
так же необходимо доначислить налог на УСН на сумму излишне принятого в расход материала, внести изменения в книгу ДиР, заплатить пени и налог и подать уточненку.

Последний раз редактировалось Главан; 16.08.2008 в 11:21.
Главан вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.08.2008, 09:14   #29
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

Цитата:
Сообщение от Главан Посмотреть сообщение
сторно Д91 К10 ,
так же необходимо доначислить налог на УСН на сумму излишне принятого в расход материала, внести изменения в книгу ДиР, заплатить пени и налог и подать уточненку.
Это случае если материалы были списаны в производство. Если они просто остались в остатке на счете 10, то Дир не меняется, длополнительный налог и пени тоже не возникнут.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 09:18   #30
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Галюнька
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 935
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Галюнька с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

Цитата:
Сообщение от Главан Посмотреть сообщение
Вы ничего не перепутали с дотой? Вроде бы речь шла о 2005 г.


Если все же это 2005 г, тогда так:
сторно Д60К00,
сторно Д10К60,
сторно Д91 К10 ,
так же необходимо доначислить налог на УСН на сумму излишне принятого в расход материала, внести изменения в книгу ДиР, заплатить пени и налог и подать уточненку.
да, описка с датой......2005 год.
вот КДИР переделывать не хочется.....
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...
Галюнька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 11:31   #31
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

Галюнька, так были материалы списаны в производство или нет? Попали материалы в расходы?
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 13:07   #32
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Галюнька
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 935
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Галюнька с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

материалов не было.....их просто нарисовали
и списали, в расход попали, налоговую базу уменьшили.......
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...
Галюнька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 13:14   #33
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

Цитата:
Сообщение от Главан Посмотреть сообщение
Вы ничего не перепутали с дотой? Вроде бы речь шла о 2005 г.


Если все же это 2005 г, тогда так:
сторно Д60К00,
сторно Д10К60,
сторно Д91 К10 ,
так же необходимо доначислить налог на УСН на сумму излишне принятого в расход материала, внести изменения в книгу ДиР, заплатить пени и налог и подать уточненку.
Тогда всё именного так как написала Главан.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 13:21   #34
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Галюнька
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 935
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Галюнька с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

Balyakina, я поняла.........
вот только править за других надоело
....весь 2006 год тоже переделывала и снова корректировки сдавала и кдир регистрировала..............
какие все - таки бывают заразы, а не бухи......
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...
Галюнька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 14:48   #35
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

Галюнька, понимаю Вас, но к сожаленью: если Вы не исправите - в случае проверки всё равно исправят и доначислят налог!!
Удачи вам!
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 16:15   #36
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Галюнька
 
Регистрация: 19.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 935
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Галюнька с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

спасибо за ответы.......
еще вопрос: в 3 кв. 2007 г. проведен док. услуги сторон. орг. 348 р.
как оказалось он тоже выдуман (ошибосно введен) прошлым бухом...
согласно акта сверки сделала сторно
он в кдир пишет сейчас -348 р.........
переделывать ни чего не надо????
когда у меня должно отразиться в КДИР????
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...
Галюнька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 22:06   #37
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.10.2008
Сообщений: 31
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

всем добрый вечер.
подскажите, как правильнее внести товарные остатки в новой программе? я имею в виду, не технологию, а правильность с т.зр. закона.. можно ли на основании инвентаризационной описи? Организация у нас только образована, никаких операций купли-продажи еще не было. я к тому вопрос задаю, что не возникнет ли вопросов у проверяющих, откуда они вообще взялись, эти товары..?.. остатки на самом деле реальные, но гендиректор не хочет их вносить в качестве вклада в УК..
Голуб вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ввод начальных остатков lena-ulan-ude Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 25 25.03.2013 06:51
Господи, помогите мне пожалуйста по вводу начальных остатков (8.0) lena-ulan-ude Программы: 1C 7.7 0 24.06.2008 07:38
ввод начальных остатков Расходы УСН lena-ulan-ude Программы: 1C 7.7 0 29.05.2008 05:52


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot