Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
22.04.2015, 10:41 | #761 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Добрый день! помимо экспорта в украину, была отгрузка в РБ. помогите заполнить декларацию по ндс за 1 кв 2015. у меня в разделе 4 автоматически все село по коду 1011410.Верно ли это? или надо их делить., если да то какой код выбрать для экспорта в РБ
|
25.04.2015, 14:33 | #762 | ||
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Цитата:
А по поводу отсканировать документы и отправить вот что я нашла в контуре Цитата:
Последний раз редактировалось L_a_r_i_s_a; 25.04.2015 в 14:35. |
||
25.04.2015, 14:45 | #763 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
У нас экспорт в Мали. Я поставила этот код.
У меня другие вопросы. Какой код ставить в счетах-фактурах (экспортные вычеты) в момент записи их в книгу покупок, когда собран пакет документов? Я ставила 01. Еще в момент записи в книгу продаж счет-фактуру с нулевой ставкой я не указала ИНН/КПП контрагента, так это иностранный покупатель и у него нет ИНН. Это правильно? Последний раз редактировалось L_a_r_i_s_a; 25.04.2015 в 14:52. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
29.06.2015, 16:19 | #764 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Добрый День. Заранее извиняюсь, если мои вопрос повторяются. Ситуация такая наше ооо отгружает товар в Казахстан. Сф выписана с 0 ставкой. Подтверждать и пользоваться льготой нет желания. Сумма небольшая и проходить камеральную проверку не хочется. Правильно ли понимаю, если мы экспортируем товар:
1. Мы обязаны выставить счёт фактуру с 0 ставкой? 2. В декларации в 100 строке восстановить сумму НДС с проданных товаров? 3. По истечению 180 дней в следующий отчетный период выставить исправительную счёт фактуру? 4. Отразить ее в декларации в разделе 9 прил 1? 5.Восстановить сф в декларации в разделе 8 прил 1? Заранее благодарна за ответы. |
01.07.2015, 14:47 | #766 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Счет фактуру исправлять не нужно, так как Покупатель с Вами расплатился...
Делаете Начисление НДС Сдаете Уточненную декларацию по НДС за тот период в котором была отгрузка Вот здесь я не поняла что Вы собрались восстанавливать... |
Сказали спасибо: | Гарант (02.07.2015) |
02.07.2015, 12:48 | #767 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
5.Восстановить сф в декларации в разделе 8 прил 1?
Я поняла так после прочтения вот здесь Если документы в течение 180 дней не собраны Если по каким-то причинам налогоплательщик вдруг не уложился в установленный срок представления подтверждающих документов и не представил их в ИФНС, алгоритм действий такой: Необходимо начислить НДС с реализации по ставкам 10 или 18 процентов. Отразить начисленный НДС в дополнительном листе книги продаж в период отгрузки. Принять НДС, ранее восстановленный, к вычету на дату отгрузки. Уточненная декларация за период отгрузки заполняется следующим образом: в строке 010 раздела 6 указывает код операции; в строке 020 раздела 6 — выручка от реализации экспортного товара; в строке 030 раздела 6 — сумма начисленного НДС по ставке 10 или 18 процентов; Может я чего то не правильно поняла? |
02.07.2015, 14:32 | #768 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.07.2015, 08:17 | #769 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Здравствуйте!У меня вот такой вопрос!впервые работаем на прямую в Казахами.они нам оплатили за товар,как нам выписать им первичные документы??,я так понимаю по 0% ставке.а как их реквизиты указывать..ведь у них не ИНН и КПП,а что то другое на английском языке.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
|
07.07.2015, 11:15 | #770 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Аллочка56, здравствуйте, указываете реквизиты, которые они указали в Контракте.
Он должен быть на двух языках, отгрузочные также можете сделать. А можете только на англ языке указывать реквизиты, которые не переводятся. Ставка НДС изначально 0%, а потом ее подтверждаете документально. Подтвердили - остается 0%, не подтвердили - пересчитываете на 18%, 10%. |
Сказали спасибо: | Аллочка56 (07.07.2015) |
07.07.2015, 11:52 | #771 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Спасибо огромное!еще вопрос!Мы купили товар за 18%, а услугу по 0% на территории РФ (услуга-это у нас перевозка товара ж/д транспортом)а продаем в казахстан общим документом,то есть товар с доставкой (одной строкой) и указывает по 0% ставке.это является ошибкой..ведь мы купили товар по 18%, а продаем по 0%???
|
07.07.2015, 16:28 | #772 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Аллочка56, вы на экспорт продаете по ставке 0% и потом ее подтверждаете. Ставка НДС по реализации не зависит от ставки НДС входящего от вашего Поставщика. А только от вашей системы налогообложения т.е являетесь вы плательщиком НДС в т.ч агентом по НДС или нет и дальше уже условий поставки - реализация на внутреннем рынке 10/18%, экспорт 0%, без НДС льгота по НК РФ.
|
Сказали спасибо: | Аллочка56 (07.07.2015) |
07.07.2015, 16:34 | #774 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Аллочка56, вы все правильно делаете, что реализацию на экспорт делаете со ставкой НДС 0%.
Почитайте НК РФ Статья 164. Налоговые ставки. |
Сказали спасибо: | Аллочка56 (07.07.2015) |
09.07.2015, 14:48 | #775 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Добрый день, не подскажите какой код вида операции ставится в книге покупок при регистрации счет-фактуры которая отгружена на экспорт и пакет документов собран в срок не более 180 дней. 25 верно ? или все таки 01?
|
13.07.2015, 08:54 | #776 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО от 26 июня 2015 года № ГД-4-3/11145 О применении кодов операций Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение по вопросу, касающемуся указания в книгах покупок кодов видов операций при регистрации счетов-фактур, выставленных продавцами, и сообщает следующее. В соответствии с подпунктом «д» пункта 6 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137) в графе 2 книги покупок указывается код вида операции по перечню, утверждаемому федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Приказом ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ утверждены коды видов операций по налогу на добавленную стоимость, необходимые для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур. Указанные коды видов операций отражаются в соответствующих графах журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также в книгах покупок и продаж, формы которых утверждены постановлением Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 1279). До внесения соответствующих изменений в приказ ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ при заполнении кодов видов операций в соответствующих графах журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и продаж, можно использовать и дополнительные коды видов операций, указанные в приложении к письму ФНС России от 22.01.2015 № ГД-4-3/794. Согласно утвержденным приказом ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ кодам видов операций операция по приобретению товаров, работ, услуг (включая посреднические услуги), имущественных прав, за исключением операций, перечисленных по кодам 03, 04, 06, 10, 11, 13, отражается в книге покупок по коду вида операции 01. Отдельного кода для указанных операций по приобретению товаров, работ, услуг, имущественных прав, в случае, когда эти товары, работы, услуг, имущественные права использовались при производстве и (или) реализации товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке 0 процентов, приказом ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ не предусмотрено. С учетом изложенного, в графе 2 книги покупок при регистрации счетов-фактур, полученных покупателем от продавцов по приобретенным товарам, работам, услугам, имущественным правам, указывается код вида операции 01, в том числе и в случае, когда указанные товары, работы, услуги, имущественные права использовались в отношении операций по реализации товаров на экспорт, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза. Что касается кода вида операции 25, то данный код рекомендуется указывать в случае регистрации счетов-фактур в книге покупок в отношении сумм НДС, ранее восстановленных при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Д.Ю. Григоренко |
16.07.2015, 13:05 | #777 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Подскажите пожалуйста. У меня экспорт, контракт в евро. Посчитала налоговую базу и отразила в разделе 4 декларации по НДС исходя из курса на дату отгрузки (выставления счета-фактуры) это дата не совпадает с датой отметки "выпуск разрешен" в декларации на товары. А налоговая, как я поняла ориентируется именно на дату в ГТД. Короче. Я указала в декларации налоговую базу меньше на 26000 руб. Какие последствия могут быть? И как правильно все-таки рассчитывать? Очень прошу совета
|
16.07.2015, 18:13 | #778 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Цитата:
|
|
17.07.2015, 11:43 | #779 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Б_С_К, Спасибо за ответ. Вчера звонили из налоговой вроде они согласны с моими расчетами. Все время я раньше времени беспокоюсь.
|
20.07.2015, 09:49 | #780 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Добрый день!Заявление об уплате косвенных налогов нужно оригинал или копию? просто Армяни прислали нам по электронке и выслали письмом оригинал. письмо не успеет дойти . Или все таки подождать оригинал? Спасибо
|
|
|