Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
09.09.2008, 12:32 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
Учет МПЗ
Как правильно организовать учет МПЗ? В частности, можно ли карточку учета материалов распечатывать раз в год, а в течение года вести ее в электронном виде? Материалы приобретаются и списываются редко?
|
09.09.2008, 13:10 | #2 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Ответ: Учет МПЗ
1. Приход материалов ( Приходный ордер М-4)
2. Расход( перемещение материалов) (Требование накладная М-11 и др.) 3. Карточка учета материалов (форма N МБ-2)
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю |
09.09.2008, 14:31 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
Ответ: Учет МПЗ
Nadia, а карточку можно вести в электронном виде, распечатывая в конце года?
И второй вопрос, приобретали материал у одного поставщика, который в качестве единицы измерения использовал "тонну", а теперь работаем с другим, который указывает в качестве единицы измерения - м. Как правильно учесть материалы: 1. как два разных, или 2. как один материал, но как соотнести единицы измерения? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.09.2008, 14:50 | #4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 148
Спасибо: 0
|
Ответ: Учет МПЗ
Можно тоже задать вопрос про материалы?
Карточки учета материалов нужно каждый год заводить на имеющиеся на остатке материалы или вести одну карточку, пока она не закончится, потом начинать другую? Бывает, что какой-то материал купили в начале года, потом его же купили в следующем году, а какой-то материал по нескольку раз в месяц покупается и списывается. Каждый год распечатывать новые карточки? Получается, что по некоторым материалам одной карточки на несколько лет хватит, а по другим чуть ли не каждый месяц надо новую делать. Запуталась я, помогите пожалуйста... |
10.09.2008, 08:31 | #5 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 07.08.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 337
Спасибо: 0
|
Ответ: Учет МПЗ
Цитата:
По указанию руководителя службы снабжения (снабжения и сбыта) и разрешению главного бухгалтера карточки складского учета могут вестись (продолжаться) и в следующем календарном году. В необходимых случаях новые карточки могут закрываться и открываться в середине года. |
|
10.09.2008, 09:15 | #6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 148
Спасибо: 0
|
Ответ: Учет МПЗ
Дмитрий, спасибо огромное!
|
10.09.2008, 10:15 | #8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 148
Спасибо: 0
|
Ответ: Учет МПЗ
dmitri, Вы мне очень-очень помогли!!!:smile:
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.09.2008, 10:52 | #9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 07.08.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 337
Спасибо: 0
|
Ответ: Учет МПЗ
:smile: Ссылка из Консультанта, вот название документа:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 28 декабря 2001 г. N 119н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ (в ред. Приказов Минфина РФ от 23.04.2002 N 33н, от 26.03.2007 N 26н) |
10.09.2008, 22:13 | #10 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Ответ: Учет МПЗ
Цитата:
На второй вопрос я могу ответить так, если вы знаете удельный вес материала, то из тонны можете перевести в куб.м. и наоборот.Можно вести раздельно и в тоннах и метрах,и также списывать. |
|
12.09.2008, 11:32 | #11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
Ответ: Учет МПЗ
Марина Августовна, спасибо
Но есть еще вопрос. Как правильно документально оформить операцию? Материалы реализованы на сторонней организации, причем по цене выше, чем цена приобретения. |
12.09.2008, 15:07 | #12 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Ответ: Учет МПЗ
Материалы можно перевести в разряд товара Д41 К 10.
Либо провести реализацию по форме "Отгрузка материалов на сторону" + счет-фактура, если Ваша организация работает на ОСНО.
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю |
12.09.2008, 21:07 | #14 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Ответ: Учет МПЗ
А вы и должны делать реализацию с торговой наценкой, иначе вас налоговая не поймет. Реализация материалов дт. 62 кт.91.1 - выручка (с НДС)
дт. 91.1 кт. 68.3 - начислен НДС дт. 91.1 кт. 10(по субсч.) - списана стоимость материалов. |
13.09.2008, 09:57 | #15 |
статус: старший бухгалтер
|
Ответ: Учет МПЗ
хм...а вот по поводу наценки. С обычной реализацией материалов понятно
Допустим, сдаем металлолом в организацию. Она нам выписывает приемо-сдаточный акт, где есть кол-во принятого метеллолома, цена без НДС, с НДС. в учете следующие проводки (если цветной, то вообще без НДС): Дт10 Кт 91 на сумму материала без НДС - оприходован металлолом. Дт 60 Кт 91 реализован материал с НДС (выписаваем сч-ф и накладную. Кстати, накладная нужна, если есть приемо-сдаточный акт?) Дт 91 Кт 68 - НДС Дт 91 Кт 10 - метеллолом. Т.е. фактически получается ноль:smile: по какой все-таки цене нужно приходовать метелллолом? по приемо-сдаточному акту или по более низкой цене? |
13.09.2008, 16:46 | #16 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Ответ: Учет МПЗ
Цитата:
2.Если у вас приход металлолома возникает только в момент сдачи во Вторчермет(или куда там вы его сдаете), то они определяют цену и кол-во этого лома. Вот по этой цене и кол-ве вы ставите себе в приход.В этом случае торговой наценки не будет.Так как этот металлолом вами не приобретен для использования в деятельности. |
|
13.09.2008, 20:06 | #18 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Ответ: Учет МПЗ
Как это без прибыли вот смотрите какие проводки:
д.10 кт 91 - 1000 руб.поступление металлолома на склад (напр. от демонтажа списанного а/м) дт. 62 кт 91 - 1180 (в том числен НДС)реализация металлолома дт 91 кт 68.3 0 180 руб. начислен НДС дт.91 кт 10 - 1000 руб. списана стоимость металлолома. В итоге у вас на 91 счете остается сумма 1000 руб. - это и есть прибыль. |
17.09.2008, 17:08 | #20 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
Ответ: Учет МПЗ
Nadia,
Если я правильно понимаю, то реализация материалов оформляется так: Д62 К91.1 – 10000, накладная на отпуск материалов на сторону, указываю в ней продажную стоимость Д91.3 К68 – 1525 - НДС (оформляю счет-фактуру) Д91-2 К10 – 8000, т.е. списываю себестоимость (нужен ли какой-нибудь документ?) 475 рублей – прибыль от операции. |
|
|