Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
11.09.2015, 17:22 | #2861 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
11.09.2015, 17:39 | #2862 |
Чертополох
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
21.09.2015, 15:18 | #2863 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
в офисе через специальный аппарат, клиент в него карту вставляет и оплачивает)) меня интересуют проводки, здесь (в этой теме) это уже обсуждалось, не могу найти!((
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.09.2015, 15:31 | #2864 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
...............
Развернуть для просмотраБухгалтерский учет
Выручка, полученная от продажи товаров, признается доходом от обычных видов деятельности организации на дату передачи товара покупателю в сумме, равной продажной цене товара (без учета НДС) (п. п. 3, 5, 6.1, 12 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н). При продаже товара, оплачиваемого банковской картой, мгновенного зачисления выручки от продажи товара на расчетный счет организации не происходит. В связи с этим продажа товаров, оплаченных покупателями с использованием банковских карт, отражается в бухгалтерском учете с применением счета 57 "Переводы в пути" (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н). В этом случае признание выручки от продажи товара отражается записью по дебету счета 57 и кредиту счета 90 "Продажи", субсчет 90-1 "Выручка". При зачислении денежных средств от продажи товара на расчетный счет организации производится запись по дебету счета 51 "Расчетные счета" и кредиту счета 57. При признании выручки фактическая себестоимость проданного товара учитывается в составе расходов по обычным видам деятельности и формирует себестоимость продаж, что отражается по дебету счета 90, субсчет 90-2 "Себестоимость продаж", в корреспонденции с кредитом счета 41 "Товары" (п. п. 5, 7, 9 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, Инструкция по применению Плана счетов). В данном случае денежные средства от продажи товаров зачисляются на расчетный счет организации за минусом вознаграждения банка. Указанное вознаграждение учитывается в составе прочих расходов организации. Это следует из п. 11 ПБУ 10/99. Сумма расходов на услуги банков отражается по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-2 "Прочие расходы", в корреспонденции с кредитом счета расчетов с банком (76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" или 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"). Удержание вознаграждения банком отражается по дебету счета 76 (60) и кредиту счета 57 (Инструкция по применению Плана счетов). Налог на добавленную стоимость (НДС) Реализация товаров на территории РФ признается объектом налогообложения по НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса РФ). В связи с этим на основании пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ на дату передачи товара покупателю организация розничной торговли определяет налоговую базу по НДС. Величина налоговой базы по НДС определяется в соответствии с п. 1 ст. 154 НК РФ как стоимость реализуемого товара без учета НДС. Исчисление НДС производится по ставке, установленной ст. 164 НК РФ. Отметим, что, поскольку в данном случае товар реализуется физическому лицу, не являющемуся плательщиком НДС, в режиме розничной торговли с использованием контрольно-кассовой техники (ККТ), счет-фактура покупателю не выдается (п. 7 ст. 168 НК РФ). При этом в книге продаж организации-продавца регистрируются контрольные ленты ККТ (п. 1 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137). Бухгалтерская запись, связанная с начислением НДС, производится в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов и приведена в таблице проводок. Услуги банка-эквайрера по проведению расчетов посредством банковских карт не облагаются НДС. Об этом сказано в пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ. Поэтому "входной" НДС со стоимости этих услуг продавцу не предъявляется. [свернуть]
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Город Ветров (30.09.2015) |
26.09.2015, 16:22 | #2865 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Город Ветров, Я делаю так :
Отчет о розничных продажах - Розничный магазин - заполняю вкладку товары, прописываю номенклатурную единицу которая была продана кол-во и сумму продажи, также заполняю вкладку платежные карты и банковские кредиты, выбираю банк с которым заключен договор эквайринга, т.е. чей терминал стоит в офисе в который клиент вставляет свою карту, договор выбираю Эквайринг, прописываю сумму. Получаются проводки : Дт 90.02 Кт 41 - сумма себестоимости (списывается себестоимость) Дт 62.Р Кт 90.01 - сумма продажи (сумма реализации) Дт 57.03 Кт 62.Р - сумма продажи (сумма реализации) у меня без НДС продажи Далее выписка банка : Вид операции - поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам Плательщик - банк с которым договор эквайринга, договор - эквайринг Счет учета 57.3 Статья денежных средств - поступления от покупателей При выборе операции поступления от продаж по плат картам и банковским кредитам автоматически проставляется счет учета 57 и вкладка по процентам банка 91.2, в назначении платежа как правило прописана сумма комиссии, эту сумму прописываю в этой вкладке. Проводки получаются : Дт 51 Кт 57.3 - сумма без процентов, т.е. та которая поступила на р/счет Дт 91.2 Кт 57.3 - сумма комиссии банка 57.3 счет по данной операции закрывается этими проводками 62.Р счет по данной операции закрывается этими проводками 90.1 - отражена выручка по этой операции 91.2 - отражена комиссия банка по этой операции 41.1 - себестоимость списана 90.2 - отражен расход, т.е. списана себестоимость.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Сказали спасибо: | Город Ветров (30.09.2015) |
13.12.2015, 22:18 | #2866 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Подскажите, как в учетной политике при первичных настройках в базе проставить УСН, если там намертво стоит общая система? помню точно, что мы тут обсуждали такое, но найти не могу.
Упс, нашла! пост № 18) А кто-нибудь может подсказать, что выбрать в учетной политике в разделе "тариф страховых взносов" для организации, выпускающей специализированный журнал? Организации на УСН? или средства массовой информации?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) Последний раз редактировалось Город Ветров; 13.12.2015 в 22:30. |
14.12.2015, 00:19 | #2867 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Не знаю как в 8.2, но в 8.3 Зарплата и кадры - Настройка учета учета зарплаты - там найти где поменять или прописать ставку в ФСС по НС и ПЗ
Может быть в 8.2 что-то тоже похожее.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
14.12.2015, 10:13 | #2868 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
если попадаете под льготный тариф, то средства, если нет, то организации на УСН
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Город Ветров (19.12.2015) |
19.12.2015, 23:31 | #2869 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
20.12.2015, 20:20 | #2870 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
читайте п. 8 ч. 1 ст. 58 Закона 212-ФЗ про пониженные тарифы и смотрите кто их может применять
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Город Ветров (23.12.2015) |
20.01.2016, 14:09 | #2871 |
Чертополох
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
у меня был глюк....
сорри ))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 20.01.2016 в 14:17. |
24.01.2016, 01:33 | #2872 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Кто-нибудь может подсказать, почему не закрываются счета 90 и 91? На 99 счет не уходит с них сальдо.. Ошибок не выдается.
Сделала закрытие года (все месяцы по очереди), а на 90 и 91 сальдо так и осталось висеть(( А на 99 счете ничего. Пробовала отменить закрытие месяца (декабря) и заново закрытие сделала- ничего не поменялось.
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) Последний раз редактировалось Город Ветров; 24.01.2016 в 01:44. |
26.01.2016, 01:38 | #2873 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Подскажите пожалуйста, кто знает!
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
26.01.2016, 01:50 | #2874 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Город Ветров, Может быть попробовать обновиться ? когда последний раз обновляли ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Сказали спасибо: | Город Ветров (26.01.2016) |
26.01.2016, 09:03 | #2875 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
|
Сказали спасибо: | Город Ветров (26.01.2016) |
26.01.2016, 18:38 | #2876 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
MarinaAnna, регулярно!))
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
26.01.2016, 18:46 | #2877 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
ILD17, сальдо висит на 90 счете ежемесячно (так не должно быть после закрытия месяца???), но на других субсчетах. А при закрытии декабря со всех 90 субсчетов оно ушло и повисло на субсчете 90.09, при закрытии года. И на 99 счет оно с 90.09 никак не хочет уходить...
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
27.01.2016, 09:39 | #2878 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Цитата:
99 должен закрыться в декабре. Начните с банальной проверки счета 90.01 на наличие незаполненных наименований номенклатурных групп. Кстати какая у вас 1с, 8.3? |
|
27.01.2016, 12:09 | #2879 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,061
Спасибо: 232
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
а у меня проблема: при обновлении через конфигуратор было выключено питание и теперь при попытке зайти в программу выводится сообщение-конфигурация базы данных не соответствует сохраненной конфигурации. В конфигуратор зайти не могу-висит(( что делать?
|
|
|