Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#81 | ||
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#82 |
Чертополох
|
![]()
Хотела...
очень маленький шанс... не может найти контакты уже (((
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#83 | ||
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#84 |
Чертополох
|
![]()
я никогда не против учиться )))
нашла ))) реализация есть. Правда печать ведь там на тексте... ну да ладно, инструмент масштаб и ластик ))) Попробую. ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#86 |
Чертополох
|
![]()
Так что-то я запуталась:
Резерв нужно в конце года на следующий год создавать или можно в начале года? Или можно когда угодно?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#87 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Резерв создай в том отчетном периоде, в котором при инвентаризации дебиторки выявила сомнительную задолженность, т.е. в конце каждого квартала. Если ты уверена, что сомнительной задолженности нет(дебиторка будет погашена) тогда не создавай совсем.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (08.04.2016) |
![]() |
#88 | ||
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#89 | ||
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Среда, не за что
![]()
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#90 |
Чертополох
|
![]()
Вот я и хочу создать резерв сейчас (пока прибыль есть), а списать сумму задолженность в ноябре (когда три года истекут) уже за счет резерва. А то вдруг там не хватит выручки...
Я же ничего не нарушу?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#91 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
ты можешь создать за полугодие и за 9 мес.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#92 | |
Чертополох
|
![]()
в БУ так
Цитата:
![]() В 1С галки не стоят т.е. сейчас не могу? За полугодие когда? Мне как раз надо прибыль за полугодие уменьшить...
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#93 | ||
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#94 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
в НУ обязательно, если уменьшаешь налог на прибыль, у меня НУ и БУ совпадают в УП, я БУ подогнала под НУ
10% максимально от выручки, только в НУ смотри по срокам задолженности Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#95 | |
Чертополох
|
![]()
впервые в жизни провела в апреле этого года. Ну как провела - оформила в 1С и распечатала.
нет, не формирую. Для меня она мне зачем? Цитата:
Что такое "для себя"? Для себя я могу хоть каждый день баланс рисовать.. но какую он при этом имеет силу? Итак: на текущий момент. 1. Баланса нет. Ну я могу записать его в 1С - не жалко. 2. В апреле оформлена инвентаризация задолженности. В этом документе я не вижу чтобы как-то отдельно некая сомнительная задолженность выделялась. Там есть отдельная колонка для задолженности с истекшим сроком давности. Я отчего-то подумала, что речь идет об исковом сроке ![]() 3. Сумма долга, по которой сейчас хочу сделать резерв в качестве сомнительной (по которой истек срок) в той инвентаризации не выделена. мои действия?
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 30.05.2016 в 16:20. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#96 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
В НУ - не обязывает. И если я пропишу - придется делать. А если выручки будет недостаточно?
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#97 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
я имею ввиду для фирмы, я формирую раз в квартал для учредов
сформируй за 1 кв-л и создай резерв в БУ от выручки в НУ можно ежемесячно отчислять в резерв, а в БУ только ежеквартально, поэтому и делай раз в квартал, только Бух.отчетность формируй если срок уже истек, резерв под эту задолж. уже не создавай, списывай не за счет резерва, а сразу на 91.2
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (30.05.2016) |
![]() |
#98 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#99 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
ну и что, все равно отнести можешь сразу на 91.2 или ты за полугодие хочешь уменьшить налог на прибыль?
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#100 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
значит будет списание долга так:
часть за счет резерва, все остальное сразу на 91.2
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|