Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 434
Спасибо: 6
|
![]()
Добрый день.
Кто как выходит из ситуации с начислением этой компенсации? Начисление 91.02 / 73.03 и начисление страховых 44.01 / 69..... Как она в отчёт ФСС - ПФР попадёт? Тоже руками править базу? Прям, голова кругом идёт... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]()
Ollga, а если сделать как обычное начисление? Не вижу препятствий для этого. Настроить способ отражения, нужный вам и взносы начислятся автоматом и отразятся в отчетности
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 434
Спасибо: 6
|
![]()
Да уж подумала об этом..... Так законотворцы везде пишут, что надо через 73-й счёт, что это какое-то не такое начисление :( Ещё и строчки какие-нить отдельные в отчётах придумают...
Буду делать через 70-й..., пусть ищут ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 434
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
Посмотрите, пожалуйста, что у меня получилось; то, что смущает я выделила и подчеркнула красным. В НУ это ж не должно отражаться? Спасибо Вам за внимание. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 434
Спасибо: 6
|
![]()
Вот ещё что накопала: "суммы компенсаций за несвоевременно выплаченную заработную плату не могут быть приняты к налоговому учету, в то время как взносы, уплаченные с сумм компенсации, должны быть приняты к налоговому учету."
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]()
Ollga, мне не понравились только "Прочие операционные доходы". Если не ошибаюсь, они потом криво в отчетности отражаются. Выберите мне кажется Прочие внереализационные расходы
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 434
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 434
Спасибо: 6
|
![]()
Посмотрела на ИТС как это реализовано в 1с 8.3 - они там предлагают проводить всё через 70 (чтоб база по страх взносам сошлась), а потом с 70 гнать на 73.03 и уже оттуда выплачивать, и на 91.02 у них вид Прочих расходов не указан <>
Сделаю как у них ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]()
Статья прочих расходов у них указана "Компенсация...", это второе субконто стоит <> , т.к. реализуемые активы в данном случае не нужны. Аналитику обязательно нужно заполнять
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 434
Спасибо: 6
|
![]()
Да-да. А в Прочих расходах-доходах, про вид они не пишут... Кроме как на внереализационные некуда больше нести, раз оперрасходы не подходят?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|