Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
День добрый! В прошлом году сильно болела, вела бухгалтерию и сдавала отчеты как могла. Сейчас обнаружила ошибки в упрощенном бухбалансе за 2016 год, а именно - за некоторых контрагентов платили другие организации, а я выдавала акты тем, с кем у нас договор. Так образовалась задолженность с моей стороны, я получала деньги, но не сдавала акты и задолженность клиентов, которые получили акты, но их не оплатили. Сейчас я понимаю, что проводить платежки надо было Д 51 К 76.09 ( фактический плательщик) Д 76.09 К 62.1 ( взаимозачет). Что мне сейчас сделать, исправлять ББ за 2016 (малое прдприятие на упрощ) или исправлять обнаруженные ошибки в этом периоде? И как это можно сделать? Заранее большое спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо за ответ, а какими проводками?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
Как я вас поняла - это будут зачёты по счету 62 или 76 в разрезе контрагентов.
Вам-же нужно задолженность с одного контрагента перенести на другого, вот и переносите/зачитывайте. Если напишите конкретный пример -распишу конкретно проводки. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Linnejka (16.03.2018) |
![]() |
|
|