Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер!
Прошу вашей квалифицированной помощи. ООО заключило с ИП договор на давальческих условиях. Для понимания Ген директор ООО и ИП одно лицо.ООО передает Лист оцинкованный для переработки в готовую продукцию, на выходе будет Крепежная планка и Соединительная рейка. ИП(он же ген директор ООО) объясняет мне, что ИП должен выставить счет за эту готовую продукцию 2195,36, а вот ООО должно принять эту же готовую продукцию за 31263,56. У меня происходит непонимание...как такое может быть? В прикрепленном файлом выделено 2 суммы желтым цветом. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
ИП выставит счет на свои услуги по переработке давальческого сырья и больше ничего. Никаких стоимостей продукции у него нет.
Вернет остатки материалов, если такие есть. В вашем учете готовая продукция будет по суммовой оценке состоять из - стоимости сырья и услуг ИП. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
esik89, вы у ООО-давальца делаете документ на передачу товаров в переработку. Материалы у вас уйдут на счет 10.07. А когда ИП вернет вам готовую поодукцию вы оформите документ поступление из переработки. Внимательно заполните в нем все закладки и вам все станет понятно про превращение стоимости
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|