Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 83
Спасибо: 2
|
![]()
Я ИП на УСН 6%.Все материалы приобретаю за наличный расчет.Р/счета в банке нет,сама работаю по БСО(оказание услуг).Меня интересуют расходы,которые я несу при покупке материалов.В некоторых фирмах мне дают товарный и кассовый чек,в некоторых накладную и кассовый чек,а в некоторых накладную неунифицированной формы с печатью,реквизитами и подписью,и еще могут поставить штамп"Оплачено".Имею ли я право принимать такие накладные и приходовать материалы,хотя мой налог зависит от "доходов"?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Вас никто не лишает права вести учет своих доходов и расходов... Скажу даже больше, Вы можете учитывать и расходы, по которым нет документов, но Вы знаете, сколько оплатили... Поскольку если Вас интересует результат своего бизнеса, Вы просто должны вести учет доходов и расходов, иначе как Вы узнаете, улучшилось ли Ваше материальное благополучие, или вы работаете только для того что бы работать... Поэтому отделяйте мух от котлет - в целях налогового учета Ваши расходы никого не интересуют, в целях бухгалтерского - интересуют только Вас...
P.S. Под бухгалтерским учетом в данном контексте я имею ввиду учет в более широком смысле, нежели это подразумевает Закон о бухучете ![]() Последний раз редактировалось Larky; 07.04.2009 в 04:40. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 83
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 83
Спасибо: 2
|
![]()
Larky,
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие ставить проводки на налог по УСН 6% и пенсионный (исчисленный и уплаченный),т.к. пенсионный уменьшает налог на 50%.Мои данные -доход 40000,пенсионный-1818. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Дт90-Кт68.УСН 2400 руб. - начисляете налог 6% с 40000
Дт68.УСН-Кт69.ПФ 1200 руб. начисляете взнос в ПФ, в части уменьшающего налог с УСН в два раза. Дт90-Кт69.ПФ 618 руб. начисляете взнос в ПФ, в оставшейся части... В результате по Дт90 сформировалась информация о затратах в сумме 3018 руб., по Кт68.УСН Вы увидите информацию о налоге к уплате в сумме 1200 руб., а по Кт69.ПФ информацию о взносе к уплате в сумме 1818 руб. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Если ведете в программе, то для ее корректной работы придется использовать 99 счет... Хотя ИП можно сократить план счетов в части доходов-расходов до одного 90-го, как поведет себя на это программа, одним программистам ведомо...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 83
Спасибо: 2
|
![]()
Larky,
Вы имеете ввиду проводки Дт99 Кт68 и Дт99 Кт69-правильно?Тогда можно не трогать 90сч.Вот я сейчас так делаю и у меня получается прибыль 1300,а если я делаю проводки с 90 сч.,то убыток 1600. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Механизм работы 90 и 99 счетов таков - на 90 счету имеется пассивный субсчет 90.Доходы, активный 90.Расходы и активно-пассивный 90.Прибыли и Убытки. Назначение первых двух понятно из их названия, на этих счетах накапливается информация о доходах и расходах нарастающим итогом в течение года... Для того, что бы не обнулять информацию на этих субсчетах каждый месяц при его закрытии, введен третий субсчет, создающий "противовес" первым двум, для сведения синтетического 90 счета в нуль... А для корреспонденции с этим третьим субсчетом введен счет 99, на котором отображается информация о финансовом результате на конец месяца... Поэтому посмотрите внимательно, разницы от способа отнесения налогов на счета доходов/расходов или непосредственно на счет финансовых результатов не должно возникать. Покажу на примере:
Предположим, на конец периода на счете 90.Доходы накопилось 1000 рублей т.е. С-до Кт90.Доходы 1000, а на счете 90.Расходы 500 рублей, т.е. С-до Дт90.Расходы 500... Начислили налоги по Дт90.Расходы еще 200 руб. В результате получили С-до Дт90.Расходы 700 С-до Кт90.Доходы 1000 Как видим, для "равновесия" 90 счета не хватает 300 руб. по дебету. Вот тут вступает в дело 99 счет Дт90.Прибыли и Убытки - Кт99 300 руб. В итоге имеем 90 счет со свернутым сальдо, равным нулю, и информацией о доходах и расходах нарастающим итогом на субсчетах и счет 99 с финансовым результатом закончившегося периода, равным 300 руб. прибыли... Теперь сальдируем 90 счет до начисления налогов... Для его "закрытия" потребуется проводка Дт90.Прибыли и Убытки - Кт99 500 руб. Начислим налоги по Дт99 те же 200 и в результате получим С-до Кт99 300 руб., то есть тот же финансовый результат 300 руб. прибыли... Последний раз редактировалось Larky; 08.04.2009 в 17:42. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расходы по УСН доходы-расходы | evolyshen | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 24.12.2013 17:09 |
УСН+ЕНВД (доходы-расходы, как распределить расходы и заполнить КДиР) | Масянчик | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 13.07.2009 09:28 |
УСН доходы минус расходы в декларации не отражаются расходы | Фимида | Программы: 1C 7.7 | 6 | 14.11.2007 12:46 |