Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
28.04.2007, 12:07 | #1 |
Главбух
Регистрация: 28.04.2007
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
Уважаемые коллеги!Помогите! Нужно срочно!!!
Я новичок в бухучете и многого не знаю!!!Помогите, плиз! Мне нужно срочно провести по бухгалтерии приобретенную 1С (Комплексная поставка)!Нужны проводки. Организация коммерческая...
Заранее благодарна!!! Последний раз редактировалось m-samoilova; 28.04.2007 в 12:10. |
28.04.2007, 12:19 | #3 |
Модератор форума
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
|
Re: Уважаемые коллеги!Помогите! Нужно срочно!!!
вот тут почитайте http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=1089
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.04.2007, 12:37 | #4 |
Главбух
Регистрация: 28.04.2007
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
Re: Уважаемые коллеги!Помогите! Нужно срочно!!!
Спасибо огромное!!!Вы меня очень выручили!!!
|
28.04.2007, 14:12 | #5 |
Главбух
Регистрация: 28.04.2007
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
Re: Уважаемые коллеги!Помогите! Нужно срочно!!!
Только теперь у меня новая проблема! Когда я делаю проводки в 1С, мне нужно через документ "Услуги сторонних организаций" это делать?Тогда получается. что я еще и 26 счет сюда завязываю...Подскажите. как это в программе осуществить...Плиз!!!
|
28.04.2007, 21:41 | #6 |
Злой гений!
|
Re: Уважаемые коллеги!Помогите! Нужно срочно!!!
ставите там в услугах сч 26 при закрытии месяца ставите галочку на сч. 26 и закрываете его.
__________________
Безвыходных ситуаций нет, из любой ситуации есть выход Стремление некоторых к идеалу делает их невыносимыми. "Все, что совершает человек, определяется уровнем его личной силы. А сила зависит лишь от того, какого рода знанием человек владеет". Карлос Кастанеда |
03.05.2007, 09:48 | #7 |
статус: главный бухгалтер
|
Re: Уважаемые коллеги!Помогите! Нужно срочно!!!
Программа 1С является НМА или ОС, поэтому 26 счет у Вас не должен по сути быть затронут, если Вам попутно с программой не были оказаны услуги т.е. Должно быть так:
Оплата Дт60.1 - Кт51, Отгрузка - Дт.08.4(08.5)-Кт60.1, Ввод в эксплуатацию -Дт01.1(04.1)-Кт08.4(08.5) и далее амортизируете, если указан срок, или списываете полностью (в документе есть галочка специальная)
__________________
С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666) Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) Последний раз редактировалось Константин_1C; 03.05.2007 в 09:52. |
03.05.2007, 10:00 | #8 |
Главбух
Регистрация: 28.04.2007
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
Re: Уважаемые коллеги!Помогите! Нужно срочно!!!
Спасибо за ответ, Константин!!!
Но проблема в следующем: закрывать это нужно через 97 счет. Когда я делаю операцию, введенную вручную, в проводке по НДС Дт 19-Кт 60 у меня программа спрашивает документ "Услуги сторонних организаций", но я-то его не вводила. В связи с этим у меня возник вопрос, надо вводить этот документ или нет? Завязывать с 26 счетом или нет. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
03.05.2007, 21:35 | #9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Re: Уважаемые коллеги!Помогите! Нужно срочно!!!
слушайте сюды. программа не является НМА т.к.приобретена, а не разработана вами, и ОС тоже не будет, т.к.нет материальной формы. это ваши расходы будущих периодов. делаете документ услуги сторонних организаций, корреспондирующий счет будет 97, в субконто выбираете вид расхода, внутри которого устанавливаюся след.данные: сумма расхода, дата начала списания, перио списания, бух.проводки и вид расхода для н/у. вот и все. расходы будут списываться равномерно документами закрытие месяца в течении установленного вами периода, а НДС примите к вычету сразу в полном объеме.
|
07.05.2007, 11:09 | #10 |
Главбух
Регистрация: 28.04.2007
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
Re: Уважаемые коллеги!Помогите! Нужно срочно!!!
Спасибо огромное за помощь! Я все сделала, только вот не знаю какой субсчет 19.1, 19.2 или 19.3, если оно не является ни НМА, ни ОС...
|
07.05.2007, 20:37 | #11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Re: Уважаемые коллеги!Помогите! Нужно срочно!!!
19.3 конечно же.
|
07.05.2007, 21:16 | #12 |
Злой гений!
|
Re: Уважаемые коллеги!Помогите! Нужно срочно!!!
Срок списания программы зависит от договора использования, ее можно списать и сразу если нет сроков использования.
__________________
Безвыходных ситуаций нет, из любой ситуации есть выход Стремление некоторых к идеалу делает их невыносимыми. "Все, что совершает человек, определяется уровнем его личной силы. А сила зависит лишь от того, какого рода знанием человек владеет". Карлос Кастанеда |
07.05.2007, 21:21 | #13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Re: Уважаемые коллеги!Помогите! Нужно срочно!!!
если в договре сроков нет, то по крайней мере нужно списывать исходя из предполагаемого срока использования. я обычно 3 года списываю.
|
08.05.2007, 09:48 | #14 |
Главбух
Регистрация: 28.04.2007
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
Re: Уважаемые коллеги!Помогите! Нужно срочно!!!
По срокам у меня вопросов нет...вот по субсчету. А почему 19.3?
|
08.05.2007, 14:19 | #15 |
Злой гений!
|
Re: Уважаемые коллеги!Помогите! Нужно срочно!!!
Потому что сч. 19.1 НДС по приобритенным ОС, а программа не ОС и не НМА- сч. 19.2 по приобритенным НМА
__________________
Безвыходных ситуаций нет, из любой ситуации есть выход Стремление некоторых к идеалу делает их невыносимыми. "Все, что совершает человек, определяется уровнем его личной силы. А сила зависит лишь от того, какого рода знанием человек владеет". Карлос Кастанеда Последний раз редактировалось Lala; 08.05.2007 в 14:22. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SOS, коллеги помогите пожалуйста. | ГАВ | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 20.02.2007 14:16 |
Уважаемые! Какое указать назначение платежа | omega | Делимся опытом | 1 | 05.10.2006 12:51 |