Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Ситуация такая: предприятие нам должно и расчитывается с нами ОС при этом составляется договор купли продажи в котором прописано "возможен взаиморасчёт"...незнаю какие нужно сделать документы и проводки((
Наше орг-я на УСН 6% |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Именно составлен договор купли-продажи...
в общем я сделал поступление ос Д 08 К 60 сумма о.с. а потом ввел опрацию вручную: Д 60 К 62 эта же сумма..... незнаю правильно или нет...сделал в программе акт сверки...вроде всё закрылось...незнаю только правильно или нет... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
есть документ корректировка долга для проведения взаимозачета, если комплексная версия 1с, то ручные проводки не попадут в регистры (ведомость по взаиморасчетам с контрагентами).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
я нашёл этот док-т (корректировка долга) но что то совсем его непойму
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
вроде заполнил так он непроводит пишет:
"Проведение документа: Корректировка долга ЖДС00000001 от 30.04.2009 12:00:00 (Проведение взаимозачета) В строке номер "1" табличной части "Суммы долга": Не заполнено значение реквизита "Кратность взаиморасчетов"!" я вобще нинаю где это ставить..... |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
вы в операциях выбрали " проведение взаимозачета"???по 62 и по 60 одну и ту же сумму проставляете??курс взаимозачета проставили 1??
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
да, именно так
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
теперь провелся...но не сформировал проводки((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Ща ещё хуже....принесли договор перевода долга((((
Ситуация такая: фирма А должна фирме Б, а фирма Б должна нам. наша фирма берёт на себя долг фирмы А, и просто уменьшает долг фирмы Б перед нами. а фирма А расчиталась с нами материалом Я уже у аудиторов спрашивал....несмогли помоч((((( что делать незнаю.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
В строке дебитор и кредитор одна и та жа организация???
Формируете две строки...? Дебиторская Реализация ТРУ 62.01 Кредиторская Поступление ТРУ 60.01
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Д 62 К 90 отражена задолженность фирмы В перед нами Д 91.02 К 60 отражена наша задолженнность перед фирмой В ( т.е. таким образом в учете мы отразили задолженность фирмы А перед В и которая стала нашей задолженностью ) Д 60 К 62 проведен взаимозачет Д 10 К 91.02 отражено поступление материалов от фирмы А
__________________
Остановите землю ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
спасибо большое!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
мы проводили у себя что-то похожее...но быть может кто-нибудь на форуме еще выскажет мнение по вашей ситуации
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.07.2015
Сообщений: 96
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте.
Не смогла на форуме найти тему по взаимозачётам. ИП интересуется ; Как производить между поставщиками и заказчиками взаимозачёты-чтоб не гонять денежные средства по р/с, предполагается обмен товаром. Какие есть нюансы налогообложения при взаимозачётах? При составлении договоров как прописывать условия? Возможно кто-то сталкивался с этим вопросом? Подскажите пож-та |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 06.08.2008
Возраст: 38
Сообщений: 90
Спасибо: 1
|
![]()
Вот елки зеленые. Ответила на старое сообщение. Извиняюсь!
Добрый день! Если фирма А осуществила вам поставку материалов, начинайте с этого. Вводите документ "Поступление товаров и услуг". Проводки Дт 10-Кт 60 (либо используете счет 76, как удобнее) Если фирма Б была вам должна, то в оборотке будет сидеть дебиторская задолженность Дт 60, 62, либо 76 Проводите документ "Корректировка долга" (Взаимозачет) В документе Дебитор - Б, Кредитор - А, сумма взаимозачета должна быть одна. В итоге документ сформирует проводки Дт. 60,76 (фирма А) - Кт 60,62,76 (Фирма Б). Все должно закрыться. Последний раз редактировалось Eseniya; 05.10.2015 в 15:05. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.07.2015
Сообщений: 96
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте.
Не смогла на форуме найти тему по взаимозачётам. ИП интересуется ; Как производить между поставщиками и заказчиками взаимозачёты-чтоб не гонять денежные средства по р/с, предполагается обмен товаром. Какие есть нюансы налогообложения при взаимозачётах? При составлении договоров как прописывать условия? Возможно кто-то сталкивался с этим вопросом? Подскажите пож-та |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|