Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Я так подозреваю, что все смешалось.
З/пл начисляется в последний день месяца, налоги платите когда хотите до определенного, установленного законодательно, дня. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 133
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Наша специфика не позволяет так вольготно с датами обходиться. Начислено за май - будь добр ведомость оформи 31.05.2009г. и фактический расход поставить 31.05.2009г.
__________________
Ведь я такая красивая сегодня Ведь я такая красивая сейчас Ведь я такая странная сегодня Ведь я такая непредсказуемая |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Свёкла, ну всем понятно, что само начисление не происходит в последний день месяца, но дата должна быть именно такая. А вообще- правильно ставить отсутствие по невыясненной причине, а по предоставлении больничного вносить корректировку.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Начисление заработной платы - последним днем месяца. Исключение - начисление отпускных за 3 дня до начала отпуска (очередного, учебного...)
Выплата заработной платы в сроки, установленные локальными-нормативными актами организации - положением об оплате труда, либо трудовым договором, но в любом случае не реже чем каждые полмесяца. Если человек на больничном, и больничный является переходным, то начисление делается в том месяце, когда сотрудник сдал больничный в бухгалтерию, в данном случае в июне.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Спорить не буду, наверное я несколько вольно отношусь к этому. В ЗиК начиление З/пл делается последним днем месяца.
Но табель, на основании которого делается начисление З/пл, он же тоже в последний день месяца, если уж совсем формально-логически, появиться не может, ведь пока день не закончился, сотруднику 8 не поставишь. Значит это уже 1 день след. месяца. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Свёкла, вероятно предполагается, что делать его будут и зарплату начислять за 5 минут до окончания последнего дня )))
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Азиза, нет, мы на упрощенке.
Свёкла, верим человеку на слово, если говорит что болеет и есть больничный, ставлю Б.
__________________
Ведь я такая красивая сегодня Ведь я такая красивая сейчас Ведь я такая странная сегодня Ведь я такая непредсказуемая |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
![]()
Свёкла, на расчетно-платежной и платежной ведомостях расчетный мериод 1- 31 число, дата составляения расчетной ведомости 31 число, платежной - день выплаты з/пл (например, 5 число следующего месяца)?
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Азиза, Все верно. По крайней мере я так делаю.
__________________
Ведь я такая красивая сегодня Ведь я такая красивая сейчас Ведь я такая странная сегодня Ведь я такая непредсказуемая |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.01.2009
Возраст: 50
Сообщений: 541
Спасибо: 0
|
![]()
Заработная плата выплачивается два раза в месяц, а составлять расчетную ведомость нужно за месяц(с 1-го по 31-е) или на аванс (с 1-го по 15-е) и з\п (с 16-го по 31-е) отдельно, т.е. две ведомости.
Платежных ведомостей у меня две, а сколько делать расчетных - не знаю. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Ксюша Бух, Расчетная ведомость как правило делается одна (с 1-го по 31-е). Если вы конечно не рассчитываете з/п дважды в месяц за первую половину месяца, затем за вторую. Если вы выплачиваете аванс за текущий месяц, например 20 числа, а окончательный расчет 05 числа следующего месяца, то расчетная ведомость делается одна, а платежных две.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Word и Excel - числа прописью. | kron | Другие программы | 4 | 22.03.2011 21:41 |
В отчете по налогу на прибыль неверно проставляются числа. Что делать? | Cdtnrf | Программы: 1C 7.7 | 4 | 03.04.2009 11:01 |
Начисление НДС | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 17.01.2008 18:28 |
начисление з/п | Irysik | Зарплата и кадры | 5 | 09.08.2007 10:35 |
начисление з/п | aids- | Зарплата и кадры | 2 | 14.07.2007 09:38 |