Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 7.7


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.11.2009, 15:16   #801
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Владимир Томчак
 
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

молод_бух, период нужно менять для начислений, для оплат период меняется внутри самой выплаты.
Если нет денег в кассе, то при смене периода обычно формируется документ по задолженности перед сотрудником и меняется период.
Владимир Томчак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 15:24   #802
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для молод_бух
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Владимир Томчак, спасибо за ответ.
__________________
Давайте жить дружно
молод_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 12:12   #803
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 150
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Цитата:
Сообщение от jeka1c Посмотреть сообщение
Спрашивайте...
Подскажите, пожалуйста! Составила табель учета раб.времени, а провести не могу, выдает красным шрифтом:"По сотруднику отработанное время учитывается по календарям его рабочего графика". Рабочий график установлен "основной график-пятидневная раб.неделя-40часовая раб.неделя". И на печать выходит незаполненный табель! Что делать, чтобы табель был заполнен?
Аннгелина вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.11.2009, 12:52   #804
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 24.03.2009
Сообщений: 133
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

За работу в выходной день дается отгул )другой день отдыха), либо идет двойная оплата. Как у вас решили этот день оплатить по приказу, соответственно надо и сделать
__________________
ЛенаЛюб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 14:39   #805
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Владимир Томчак
 
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Аннгелина, табель у вас формируется сам по себе, вы ж сами написали, что сотрудник работает по 40-часовой 5-ке, т.е программа по таким сотрудникам заполняет табель автоматом. Сделайте отчеты-табель учета раб.времени-сформировать и все увидете.
Владимир Томчак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 18:15   #806
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Аннгелина,
система оплаты труда у сотрудников должна быть "повременно-премиальная по окладу (или тарифу) согласно табеля дням (или по часам)". У Вас стоит или сдельная, или простая повременная...
Проверьте в кадровом приеме/переводе - табель проведется.
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 15:57   #807
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для молод_бух
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Добрый день, подскажите мне пожалуйста как лучше поступить, мне необходимо начислить разовую премию, приказ о премировании выписан 09.11.09, надо чтобы начисление отразились в ведомости за ноябрь, можно ли написать период октябрь 2009г. в строке по итогам работы за период или если я так напишу начисления попадут в ведомость за октябрь?
__________________
Давайте жить дружно
молод_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 16:02   #808
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

молод_бух,
если период октябрь в ЗиК не закрыт, то все проведенные начисления попадут в октябрьскую ведомость (если поставите в самом документе ноябрьский период, еще и вытащит сумму на 97 РБП).
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.11.2009, 16:06   #809
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для молод_бух
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Полянская, у меня уже закрыт октябрь, может мне тогда лучше в строке по итогам работы поставить ноябрь и приказ от 30 ноября написать? ведь если у меня приказ от 9 ноября я не могу написать по итогам работы за ноябрь?
__________________
Давайте жить дружно
молод_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 16:07   #810
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Хотя нет, на 97 не потянет, если проведено октябрем за ноябрь... Документ "разовая премия" реагирует на дату создания.
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 16:09   #811
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Тогда можно ноябрем начислить по итогам работы за октябрь... Только надо посмотреть, в какой месяц при расчете среднего включит
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 16:18   #812
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для молод_бух
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Полянская, большое спасибо
__________________
Давайте жить дружно
молод_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 16:21   #813
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для молод_бух
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Полянская, а период у меня закрыт это когда я меняю период расчета зарплаты? или еще что то надо сделать, извините за глупые вопросы я просто в 7-ке первую неделю работаю.:smile:
__________________
Давайте жить дружно
молод_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 16:31   #814
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Ну да, когда сделаете "сменить период расчета з/п" и установите период расчета ноябрь.
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 16:34   #815
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для молод_бух
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Полянская, спасибо большое.
__________________
Давайте жить дружно
молод_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 11:44   #816
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Здравствуйте, недавно приобрели ЗиК ред.2.3
Делаю приказы о приеме "старых" сотрудников. Расчет будем вести с октября (прошлого) месяца. В дате приема поставила рельную дату приема сотрудников , в поле приказ от 01.10.09..а как быть со сведениями по ЕСН и ПФР ? каким их числом проводить?
Спасибо
Anneta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 11:47   #817
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для молод_бух
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Добрый день, подскажите пожалуйста, зачем нужен документ накопленная задолженность, и когда его нужно делать.
__________________
Давайте жить дружно
молод_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 12:01   #818
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

молод_бух, если выплата делается текущим месяцем (например, з/п за октябрь начисляется и выплачивается 31.10), то накопленной задолженности не будет.
По сути, это сальдо на конец месяца (без учета долгов за работниками, если такие есть), долг за предприятием, который выплатится в ноябре как з/п за октябрь.
Документ "накопленная задолженноть" вводится при смене периода расчета, программа сама предлагает сформировать его, если на конец месяца з/п не выплачена.
Полянская вне форума   Ответить с цитированием

Старый 26.11.2009, 12:09   #819
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для молод_бух
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Полянская, большое спасибо, вы мне уже столько раз помогли
А вообще этот документ обязателен?
__________________
Давайте жить дружно

Последний раз редактировалось молод_бух; 26.11.2009 в 12:11.
молод_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 12:20   #820
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

"з/п выдана 09.11., а 13.11 я меняла период"
На момент смены периода выплата была проведена? Думаю, да, раз накопленная задолженность не сформирована.
Перед сменой периода расчета нужно отменить все выплаты, датированные ноябрем. Потом провести их. Если закрыть вот так (с проведенной выплатой за октябрь от 09.11), эта выплата закроется тоже, и в своде она попадет в октябрь (и в расчетных листках), и сальдо на 31.10 по своду будет нулевое, а должно быть = невыплаченной з/п.
Если сделать все правильно, то сальдо на 31.10 по своду по з/п из Зик = сальдо по сч.70
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перенос данных из Зарплата и кадры Roman_2007 Программы: 1C 7.7 2 06.03.2007 07:05
Зарплата и Кадры Елена Гелина Зарплата и кадры 0 02.03.2007 12:59


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot