Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.01.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите пожалуйста. Фирма была зарегистрирована 10.09.2009 года.
На данный момент фирма деятельности не ведет. Счет был открыт лишь три недели назад. Бесплатно, так что там тоже не чего не изменилось. Какие отчеты я должна был сдать до 20 октября, и сейчас должна сдать до 20 января. Очень хочется услышать, кака форма и ее номер. Так легче в консультанте будет найти. Заранее огромное спасибо вам за внимание.!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.01.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
на общей. на упрощенку переходим только с этого года
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]()
То, что нужно сдать в январе
До 15 января нужно сдать отчет в ФСС - в вашем случае, если зарплата не начислялась , то нулевой, за не сдачу штраф 1000 руб До 20 января сведения о среднесписочном составе в налоговую До 20 января - декларацию по НДС - не было деятельности - нулевую А далее: Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом сведения о доходах физических лиц (НДФЛ)- если зарплата не начислялась, то письмо о том, что деятельности не было и зарплата не начислялась. Ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом сведения об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования- если деятельности не было и зарплата не начислялась, тоже письмо. Ежегодно не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом - декларация по налогу на имущество, декларацию по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование (ОПС)- в вашем случае нулевая, сдается последний раз, за 2010 будет другая декларацию по единому социальному налогу (ЕСН),- у вас будет нулевая, сдается последний раз, так как ЕСН с 2010 года отменен. бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о прибылях и убытках (форма№2), Ежегодно не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом - декларация по налогу на прибыль. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Cанкт-Петербург
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста и мне.
Вопросы те же, что и когда надо сдавать, в каких формах и где их взять. ООО было зарегестрировано 11.12.09. УСН 6%. Деятельность не велась. Участник один (ген.директор). Заранее спасибо. P.S. Как можно сдать отчеты по эл.почте? Последний раз редактировалось Benqs; 12.01.2010 в 14:49. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Ну просто бухгалтер
|
![]() Цитата:
А по электронке зайдите на сайт либо Такскома, либо Контура, почитайте, заключите с ними договор,оплатите и сдавайте себе. Единственно, что отчетный период для Вас начнется с 1 квартала 2010 года, не стоит переплачивать за целый квартал.
__________________
Незнание законов у нас полностью компенсируется нежеланием, невозможностью и нецелесообразностью их выполнения. Стас Янковский ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
и все в январе!!! ******
А потом что необх. сдавать!!!****** С П А С И Б О !!! ![]() Меня просто толькотсегодня ошарашили, что новая компания, которая открылась в сентября оказывается на УСНО !!!!! Я с этим режимом налогоблаж. никогда не работала!!! Не знаю куда что сдавать!!!! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,628
Спасибо: 1,932
|
![]() Цитата:
У Вас упрощенная система налогообложения. До 01.01.10 проходит сверка платежей с ПФ (пенсионный фонд) До 15.01.10 сдается расчетная ведомость в фонд социального страхования (фонд социального страхования) До 20.01.10 декларация по НДС, если Вы являетесь налоговым агентом (арендуете помещение напрямую горимущества ) в налоговую инспекцию или продаете добровольно товары (работы, услуги) с выделением НДС и выставлением счетов-фактур с НДС (налоговая инспекция) До 20.01.10 справка о среднесписочной численности сотрудников (налоговая инспекция) До 29.01.10 форма ПМ-4 . Представляется по крупным компаниям, а также компаниям с иностранными учредителями (статистика) До 01.03.10 сдается персонифицированный учет в ПФ (пенсионный фонд) До 30.03.10 подается декларация по авансовым платежам в ПФ (налоговая инспекция) До 30.03.10 декларация по единому налогу (налоговая инспекция) До 30.03.10 надо заверить книгу доходов и расходов, если она велась в электронном виде (налоговая инспекция) До 01.04.10 представляется 2-НДФЛ (налоговая инспекция) До 14.04.10 подается справка и заявление на основной вид деятельности (фонд социального страхования). Там же в обмен на эти два документа Вам выдают новое уведомление с процентами по травматизму на 2010 год. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Ну просто бухгалтер
|
![]()
Сори, не поставила ссылку, исправляюсь :
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=20520
__________________
Незнание законов у нас полностью компенсируется нежеланием, невозможностью и нецелесообразностью их выполнения. Стас Янковский ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]() Цитата:
![]() 1. Декларация по единому налогу. Номер декларации самой напишите, пжлуйтса! 2. Книгу надо заверить. А если оборотов не было у компании, что нужно заверять? С П А С И Б О !!! ![]() 2. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Ну просто бухгалтер
|
![]()
Организациям, зарегистрированным с 1 декабря по 31 декабря
Обязательно: * Расчетная ведомость в ФСС - до 15 января. * Расчет среднесписочной численности - до 20 января. * Персонифицированный учет - до 1 марта. * Сведения 2-НДФЛ - до 1 апреля * Подтверждение основного вида деятельности в ФСС - до 15 апреля. Организациям, зарегистрированным после 1 октября (то есть с 2 октября) и по 30 ноября Обязательно: * Расчетная ведомость в ФСС - до 15 января * Расчет среднесписочной численности - до 20 января * Декларация по взносам на ОПС - до 30 марта * Декларация по ЕН - до 30 апреля * Персонифицированный учет - до 1 марта * Сведения 2-НДФЛ - до 1 апреля * Подтверждение основного вида деятельности ФСС - до 15 апреля * Декларация по ЕН - до 30 апреля Статистическая отчетность Форм статистической отчетности очень много и необходимость ее сдачи зависит от видов деятельности (например, есть свои формы для медицинских организаций, торговых, алкогольных туристских и так далее). Чтобы определить необходимость сдачи такой отчетности, можно обратиться в свой территориальный статистический орган для разъяснений. Кроме форм статистической отчетности, все организации по результатам года обязаны сдать в органы статистики формы бухгалтерской отчетности (формы 1-6; для малых или микропредприятий – формы 1-2). Нормативные документы НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС Статья 55. Налоговый период 2. Если организация была создана после начала календарного года, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня ее создания до конца данного года. При этом днем создания организации признается день ее государственной регистрации. При создании организации в день, попадающий в период времени с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания. 4. Правила, предусмотренные пунктами 2 настоящей статьи, не применяются в отношении тех налогов, по которым налоговый период устанавливается как календарный месяц или квартал. В таких случаях при создании, ликвидации, реорганизации организации изменение отдельных налоговых периодов производится по согласованию с налоговым органом по месту учета налогоплательщика. ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ" (ПБУ 4/99) 13. При составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно. Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября, - по 31 декабря следующего года. ФЗ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ) УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 2. Страхователь представляет один раз в год, но не позднее 1 марта о каждом работающем у него застрахованном лице сведения, в которых указывает: Дополнительно к сведениям, предусмотренным настоящим пунктом, страхователь один раз в год, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляет сведения об уплаченных страховых взносах в целом за всех работающих у него застрахованных лиц. НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС, глава 23. Статья 230. Обеспечение соблюдения положений настоящей главы 2. Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц этого налогового периода и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
__________________
Незнание законов у нас полностью компенсируется нежеланием, невозможностью и нецелесообразностью их выполнения. Стас Янковский ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Ну просто бухгалтер
|
![]() Цитата:
1. Если не было оборотов, пишите инф. письмо в свободной форме на имя Вашей ИФНС, в двух экземплярах, чтоб на одном был штамп о принятии.Хотя за не предоставление Книги ДиР , если я не ошибаюсь, штрафы и другие меры взыскания еще не ввели.
__________________
Незнание законов у нас полностью компенсируется нежеланием, невозможностью и нецелесообразностью их выполнения. Стас Янковский ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Cанкт-Петербург
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Ну просто бухгалтер
|
![]()
А декабрь приплюсовывается к 1 кварталу 2010 года, нормативные документы учитесь внимательно читать, тут + еще нескольких параллельных темах уже все обмусолили по несколько раз.
УСНО и ОСНО глобально отличаются. Декларации, как вариант на сайтах ИФНС, ФСС и ПФР. Второй вариант, проги, в инете их много. К слову не плохие есть , если поедете по рекламе в "шапке" нашего сайта - http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=32036 сдавать можно и ножками и по почте, только не забудьте опись, а то не засчитают как сданную документацию. В принципе мне не сложно было б вам все выслать по мылу, но не понимаю что вам нужно, какая у вас форма отчетности и т.д.
__________________
Незнание законов у нас полностью компенсируется нежеланием, невозможностью и нецелесообразностью их выполнения. Стас Янковский ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Ну просто бухгалтер
|
![]()
Benqs, не обижайтесь, но если вы ничего в этом не понимаете, то электронка вас не спасет.
__________________
Незнание законов у нас полностью компенсируется нежеланием, невозможностью и нецелесообразностью их выполнения. Стас Янковский ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Cанкт-Петербург
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Ну просто бухгалтер
|
![]()
Тогда вам надо конкретно описать вашу ситуацию (организация или ИП,какая система налогооблажения,есть ли работники, ну и т.п.) и четко поставить вопрос о том что вы хотите узнать. Люди с удовольствием вам помогут.
__________________
Незнание законов у нас полностью компенсируется нежеланием, невозможностью и нецелесообразностью их выполнения. Стас Янковский ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|