Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, является ли нарушение отражение израсходаванных подотчетных сумм следующим образом:
сотрудник приобрел МПЗ (чек и товарник есть) 22.09.2009, а/о предоставляет 02.10.2009г. бухгалтер делает следующие проводки: 22.09.2009г. - Д 10 К 60 на сумму по тов.чеку и чеку 02.10.2009 - Д 60 К 71 на сумму оплаты. Я вижу здесь нарушение, но не могу аргументировать со ссылками на законодательство. Скажите я права что так делать нельзя или все-таки это не является нарушением. Думаю что делать нужно делать так: 02.10.09 Д 10 К 71 на сумму тов.чека и чека. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 06.05.2008
Адрес: Липецк
Возраст: 61
Сообщений: 50
Спасибо: 0
|
![]()
АО-01 предоставляется в срок не позднее 3 рабочих дней...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Заблокирован
|
![]()
У Вас в учетной политике должно быть прописано в течение какого срока он должен отчитаться за полученные ден.средства!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
22,09 физически не может быть никаких проводок, т.к АО от 02,10, соответственно все проводки будут от 02,10
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
![]()
После окончания срока на который выданы под отчет денежные средства.
А по какой причине вы делаете иначе?
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Да это не я так делаю, это знакомый бухгалтер такое вытворяет, и считает, что так правильно, сколько я ей не говорила, что не может она оприходовать МПЗ раньше даты утвержденного авансового отчета, она никак не убеждается )))
Спасибо всем за ответы. Мне стало интересно есть ли еще такие оригиналы))) |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
типа экономист
Регистрация: 05.09.2008
Адрес: СПб
Сообщений: 609
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=Jull;289908]Я вижу здесь нарушение, но не могу аргументировать со ссылками на законодательство. QUOTE]
В соответствии с п.1 ст.9 Закона о бухгалтерсокм учете № 129-ФЗ, утв. 21.11.96 г. все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. (Вам первичный документ представлен 02.10.2009, следовательно отражаете операцию в учете 02.10.2009) В том же законе п.4 -первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным — непосредственно после ее окончания. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. (За нарушение данного пункта закона несет отвественость подотчетное лицо.) Ознакомьте работника с этим пунктом закона. Оформите внутренний приказ о подотчетных сумма,в котором установите: - перечень подотчетных лиц; - максимальные размеры подотчетных сумм; - основания выдачи денежных средств под отчет; - сроки, на которые денежные средства могут выдаваться под отчет. Всех подотчетников ознакомьте с этим приказом. На основании этого приказа : не сдал подотчетник вовремя авансовый отчет- удерживайте сумму с зарплаты. Возможно так наведете дисциплину. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|