Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго всем времени суток! у меня встала проблема с составлением декларации по налогу на прибыль, у меня автоматом она не заполняется,в результате понял что это происходит потому что не заполняются автоматом проводки по НУ , кто сталкивался с данной проблемой подскажите плиз
версия 7.7 релиз 497 комплексная конфигурация.... Р.S причем по материалам проводки ставятся а по остальным расходам по 91. и 26 счету нет |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
У меня та же проблема!!! Если отношу на 91.2 расходы банка они не встают в книгу доходов и расходов по НУ. (по УСНО) Еще есть проблема с бух. справками, пытаюсь поправить что то, а бух. справка учитывается только в бух. учете, а в управленческом и налоговом нет. ((((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
а версия у тебя такая же?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
|
![]()
У меня в Бухгалтерии есть константа "Способ ведения налогового учета". Она может принимать два значения - налоговый учет ведется автоматически или же с помощью отдельных налоговых документов. Первый способ используется большинством пользователей.
Вероятно, в комплексной конфигурации есть аналогичная константа. Посмотрите ее значение. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Номер моего релиза 496. Проблема вот в чем. Мы перешли на упрощенку с 2010 г., перед этим я списала всю кредиторскую и дебеторскую задолженность, срок которой истек (больше 3 лет) бух. справками, при формировании книги доходов и расходов, авнсы полученные почему то встают в доход, хотя я их списала уже. И еще бух. справки не отражают движение по управленческому учету. я формирую оборотку по 60 или 62 и сравниваю остатки контрагентов с ведомостью по контрагентам, а они не совпадают. Помогите кто может знает в чем дело (((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Такой документ у нас вообще ни когда не формирвался, просто закрытие месяца и все ![]() я попробывала его сформировать за от декабря 2009, он мне вот что выдал : На конец месяца количество отрицательное. Расчет (корректировка) фактической стоимости номенклатуры не может быть выполнена. Документ не проводится! Помогите кто чем может, я уже замучалась с этой комплексной конфигурацией ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Да и если у нас способо ведения НУ совпадает с БУ нужно ли вообще формировать этот документ??
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Я немного определилась с проблемой. У меня конфигурация "1С:Комплексная 7.7".Номер моего релиза 496. Проблема вот в чем. Мы перешли на упрощенку с 2010 г., перед этим я списала всю кредиторскую и дебеторскую задолженность, срок которой истек (больше 3 лет), бух. справками, при формировании книги доходов и расходов авансы полученные почему-то встают в доход, хотя я их списала уже в 2009 г.
И еще бух. справки не отражают движение по управленческому учету. Я формирую оборотку по 60 или 62 и сравниваю остатки контрагентов с ведомостью по контрагентам, а они не совпадают. Посоветовали сделать это корректировками долга. Корректировки долга в тоже как то странно делаются. Например у меня есть аванс поставщику который оформлен строкой авансовго отчета и сделаны проводки Д 60.2/К 71,корректировкой долга я пытаюсь его списать на расходы в 91.2. Делаю кореектировку долга поставщика. Во вкладке кор. счет ставлю увеличеиние долга фирмы перед поставщиком т.е сумму с -, и счет 91,2. Так же заполняю вкладку налогового учета.После проведения бух. проводок не формируется, только ставит налоговую проводку Д Н09, в торговом учете кор. долга также отражается. Не понимаю почему проводка не отражается в бух. учете??? В другом случае я так же делаю коррктировку долга, списываю, например, задолженность поставщику на 91 счет корретировкой долга. Провожу, и возникают уже следущие проводки: Д 60.1/ К91.1, К Н08, и еще одна проводка Д 91.2/ К 76.5. Пишет: отрицательная курсовая разница. Все проводки на одну и ту же сумму (сумму задолженности), хотя валюта везде стоит рубли. Почему программа ставит какую-то курсовую разницу автоматически??? Помогите кто что знает. Подскажите какими документами корректируете вазиморасчеты сконтрагентами и списываете задолженности.чтобы они отражались и в БУ и в НУ и В УУ??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
уважаемая енка, если вам не трудно , подскажите, вы в программе 1с Комплексная работали раньше на традиционной системе? Если да , то у меня к вам будут вопросы. Если не трудно, найдите меня по аське 581480349
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|