Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#301 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
Катя Л., мне сказали, что так правильно, когда программа распределяет сама. У меня ситуация, когда сотрудник уволен в апреле, за него все уплачено, а в СЗВ получается задолженность.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#303 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#304 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#305 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
Louisa, вы вроде бы в программе ПД СПУ 2010 делаете отчет. Подскажите у вас в СЗВ-6-2 в строке "Всего по реестру" программа копейки суммирует? У меня почему-то нет, хотя в начислении копейки стоят, а в итоге пишет всё-равно сумму без копеек (27139,00, а должно быть по идее 27139,30). Это так и должно быть, т.е. без копеек?
Последний раз редактировалось Катя Л.; 05.07.2010 в 14:54. |
![]() |
![]() |
![]() |
#306 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
Катя Л., и у меня там, где "всего" округляет, значит так должно быть
![]() Вес`на, я об этом говорила с замом начальника по персучету, она сказала годом то все равно закроете, хотя я тоже считаю, что это не совсем правильно |
![]() |
![]() |
![]() |
#308 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#309 | |
Азазелька
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#310 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Милые бухгалтера,а у меня такая ситуация. Работник отработал только январь . И уволился в феврале. Отчетность полугодовая. Почему "уплачено " рассчитывается пропорционально мне непонятно. Допустим,начислено 450 руб в январе, заплатили 450 руб. А по форме получается "уплачено"400 руб.(Если пропорционально) Я ведь по этому работнику уже заплатила. И он больше не работает.Почему я в следующем очт. квартале должна буду отразить по нему суммы. Работник то больше не работает , а значит и начислений по нему не будет. Отсюда, отрицательные суммы ? Или не так все будет? И еще : АДВ-6-2 у меня формируется в прог ПУ5 без копеек. Так и должно быть ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#311 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Я ничего пропорционально не рассчитывала. По тем, кто уже уволен, ставила ту же сумму взносов, что и начислено без учета коэффициента уплаты. Этот отчет я пока не ездила сдавать. Но думаю, что рассчитывать уплату по коэффициенту уплаты - это бред.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#313 |
Без статуса
|
![]()
Пожалуйста проверьте.
![]() 1.На дискету выгружаем СЭВ 6-2 , АДВ 6-2. 2.Сшиваем: АДВ 6-3 и СЭВ 6-2 в 2 экз. 3.Пояснительная записка 2 экз. 4.Информационное письмо 2 экз. 5.АДВ 6-2 2экз.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#314 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.07.2010
Адрес: Саратов
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Youlia, тебя сильно удивляет, но я думаю тебя убедят что этот бред правильный. А вообще маразм какой-то.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#315 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#316 |
Без статуса
|
![]()
В программе SPU orb от 30/06 не могу понять где формируется АДВ 6-3. Причем СЭВ 6-2 , АДВ 6-2. сделала без проблем.Подскажите,кто делает в этой же программе отчет.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#317 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Откуда этот бред взялся? Если нет недоимки, то недоплата образуется за счет взносов за июнь. Взносы считаются от фактически начисленной базы за июнь, следовательно, если считать персонально, то неуплаченными будут взносы по тем сотрудникам, которые числятся в июне, Вы согласны со мной? При чем тут коэффициенты и прочая муть?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#318 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#320 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.07.2010
Адрес: Саратов
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Youlia, я то с Вами согласен, но для этого нужны дополнительные телодвижения и расчеты. А так взял поделил и все нормально. а если работник возмутится то это работодатель недоперечислил.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
персучет-пу5(инстр№525) |
|
|